Приложение к Постановлению от 01.04.2016 г № 298-П
Par29 Par29
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА, ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ОРГАНИЗАЦИЯ
ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
1.Паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Ответственный исполнитель Государственной программы |
департамент молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа |
Соисполнители Государственной программы |
департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа департамент внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа департамент социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа |
Участники Государственной программы |
отсутствуют |
Цели Государственной программы |
1. Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа. 2. Содействие динамичному развитию туристской индустрии в Ямало-Ненецком автономном округе |
Задачи Государственной программы |
1. Развитие государственной системы социализации и самореализации молодежи. 2. Повышение эффективности системы организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Ямало-Ненецком автономном округе. 3. Развитие общественно-государственной системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи в Ямало-Ненецком автономном округе. 4. Содействие развитию молодежного трудового движения, предпринимательских инициатив и компетенции среди молодежи. 5. Сокращение масштабов потребления алкогольных напитков, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, антинаркотического и антиалкогольного мировоззрения у населения Ямало-Ненецкого автономного округа. 6. Развитие туристской инфраструктуры на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и ее кадровое обеспечение. 7. Развитие въездного и внутреннего туризма. 8. Реализация мер социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений в сферах молодежной политики и туристской деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе. 9. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы |
Сроки реализации Государственной программы |
2014 - 2020 годы |
Показатели Государственной программы |
1. Уровень вовлеченности детей и молодежи Ямало-Ненецкого автономного округа от 8 до 30 лет в деятельность детских и молодежных общественных объединений. 2. Доля детей и молодежи, охваченных различными формами организации отдыха, от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. 3. Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на обеспечение здорового образа жизни. 4. Количество предприятий сферы туризма. 5. Количество разработанных туристских маршрутов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа |
Подпрограммы |
1. Содействие эффективной реализации потенциала молодежи и основных направлений молодежной политики. 2. Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи. 3. Развитие профориентационной работы, трудового движения среди молодежи. 4. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. 5. Развитие туристских услуг в Ямало-Ненецком автономном округе. 6. Обеспечение мер социальной поддержки в сферах молодежной политики и туристской деятельности. 7. Обеспечение реализации Государственной программы. 8. Ведомственная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2012 - 2014 годов" |
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.) |
Общий объем финансирования - 6062677,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 11400,0) |
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 6062677,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0) |
Объем внебюджетных средств - 0,0 |
2014 год - 853437,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
853437,0 |
0,0 |
2015 год - 839179,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 1900,0) |
839179,0 |
0,0 |
2016 год - 880377,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 1900,0) |
880377,0 |
0,0 |
2017 год - 872421,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 1900,0) |
872421,0 |
0,0 |
2018 год - 872421,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 1900,0) |
872421,0 |
0,0 |
2019 год - 872421,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 1900,0) |
872421,0 |
0,0 |
2020 год - 872421,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 1900,0) |
872421,0 |
0,0 |
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы |
реализация Государственной программы позволит достичь следующих результатов: - повышение уровня вовлеченности детей и молодежи Ямало-Ненецкого автономного округа в деятельность общественных объединений до 13%%; - увеличение доли детей и молодежи, охваченных различными формами организации отдыха, от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, до 6%%; - увеличение количества молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде, до 31400 человек; - рост количества предприятий в сфере туризма автономного округа до 1262 единиц; - увеличение количества туристских маршрутов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 5 единиц |
".
2.В подпрограмме "Содействие эффективной реализации потенциала молодежи и основных направлений молодежной политики":
2.1.паспорт Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 |
департамент молодежной политики и туризма автономного округа |
Соисполнители Подпрограммы 1 |
отсутствуют |
Участники Подпрограммы 1 |
отсутствуют |
Цели Подпрограммы 1 |
1. Развитие государственной системы социализации и самореализации молодежи. 2. Повышение эффективности системы организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в автономном округе |
Задачи Подпрограммы 1 |
1. Реализация системы мероприятий, направленной на развитие личностного потенциала молодежи, в рамках основных направлений молодежной политики в автономном округе. 2. Содействие развитию общественного движения, инициатив в молодежной среде. 3. Укрепление системы обеспечения реализации молодежной политики в автономном округе. 4. Реализация комплекса мероприятий, направленных на создание условий для отдыха и оздоровления детей и молодежи автономного округа |
Сроки реализации Подпрограммы 1 |
2014 - 2020 годы |
Показатели Подпрограммы 1 |
1. Доля детей и молодежи - участников окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию позитивного досуга, повышение общественной и творческой активности, от общего количества детей и молодежи в автономном округе. 2. Уровень электоральной культуры (доля молодых людей от 18 до 30 лет, участвующих в выборных кампаниях). 3. Количество участников региональных методических мероприятий (семинаров, конференций, совещаний, коллегий и др.) по основным направлениям работы с молодежью. 4. Количество специалистов сферы работы с молодежью, повысивших уровень профессиональной подготовки. 5. Количество учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью. 6. Доля детей и молодежи от 7 до 18 лет, получивших путевки, от общего количества детей и молодежи данной возрастной категории в автономном округе. 7. Количество смен профильной или тематической направленности для детей и молодежи в детских оздоровительных учреждениях, палаточных лагерях, культурно-образовательных поездках. 8. Доля детей, принявших участие в инновационных проектах в сфере организации отдыха, оздоровления, туризма, в общем числе отдохнувших детей |
Мероприятия Подпрограммы 1 |
основные мероприятия: 1. Организация и проведение окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию досуга детей и молодежи, развитие личностного потенциала молодых людей. 2. Реализация мероприятий по повышению правовой культуры и социальной активности молодежи, поддержка общественных молодежных инициатив. 3. Информационная поддержка и развитие кадрового потенциала сферы молодежной политики. 4. Организационно-методическая и материально-техническая поддержка деятельности учреждений сферы молодежной политики. 5. Реализация комплекса мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи автономного округа |
|
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют |
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.) |
Общий объем финансирования - 3592292,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 3592292,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0) |
Объем внебюджетных средств - 0,0 |
2014 год - 499224,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
499224,0 |
0,0 |
2015 год - 493490,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
493490,0 |
0,0 |
2016 год - 519985,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
519638,0 |
0,0 |
2017 год - 519985,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
519985,0 |
0,0 |
2018 год - 519985,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
519985,0 |
0,0 |
2019 год - 519985,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
519985,0 |
0,0 |
2020 год - 519985,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
519985,0 |
0,0 |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 |
результатом реализации Подпрограммы 1 должно стать: - увеличение доли детей и молодежи - участников окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию позитивного досуга, повышение общественной и творческой активности, до 1,73%%; - сохранение стабильности проявления электоральной культуры молодежью автономного округа на уровне 80%%; - увеличение количества участников региональных методических мероприятий (семинаров, конференций, совещаний, коллегий и др.) по основным направлениям работы с молодежью до 136 человек; - увеличение количества специалистов сферы работы с молодежью, повысивших уровень профессиональной подготовки, до 86 человек; - рост числа учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью, до 31 ед.; - сохранение стабильности охвата детей и молодежи от 7 до 18 лет отдыхом и оздоровлением на уровне 8,8%%; - сохранение стабильности по количеству смен профильной или тематической направленности для детей и молодежи на уровне 70 ед.; - увеличение доли детей, принявших участие в инновационных проектах в сфере организации отдыха, оздоровления, туризма, до 1,9%% |
";
2.2.таблицу 1 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1
и затраты на их реализацию 2014 - 2020 годы
N п/п |
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1 |
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.) |
|
|
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Подпрограмма 1 |
3592292,0 |
499224,0 |
493490,0 |
519638,0 |
519985,0 |
519985,0 |
519985,0 |
519985,0 |
2. |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе |
3592292,0 |
499224,0 |
493490,0 |
519638,0 |
519985,0 |
519985,0 |
519985,0 |
519985,0 |
3. |
ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр" |
1002552,0 |
123678,0 |
170799,0 |
141615,0 |
141615,0 |
141615,0 |
141615,0 |
141615,0 |
4. |
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания" |
1150,0 |
0,0 |
1150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. |
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 (итого) |
456796,0 |
74984,0 |
69642,0 |
66818,0 |
61338,0 |
61338,0 |
61338,0 |
61338,0 |
6. |
1.1. Организация и проведение окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию досуга детей и молодежи, развитие личностного потенциала молодых людей |
772626,0 |
75846,0 |
82660,0 |
122824,0 |
122824,0 |
122824,0 |
122824,0 |
122824,0 |
7. |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе |
772626,0 |
75846,0 |
82660,0 |
122824,0 |
122824,0 |
122824,0 |
122824,0 |
122824,0 |
8. |
ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр" |
760708,0 |
73422,0 |
81641,0 |
121129,0 |
121129,0 |
121129,0 |
121129,0 |
121129,0 |
9. |
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 |
91361,0 |
14997,0 |
13928,0 |
13364,0 |
12268,0 |
12268,0 |
12268,0 |
12268,0 |
10. |
2.1. Реализация мероприятий по повышению правовой культуры и социальной активности молодежи, поддержка общественных молодежных инициатив |
144342,0 |
13697,0 |
19390,0 |
22251,0 |
22251,0 |
22251,0 |
22251,0 |
22251,0 |
11. |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе |
144342,0 |
13697,0 |
19390,0 |
22251,0 |
22251,0 |
22251,0 |
22251,0 |
22251,0 |
12. |
ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр" |
48734,0 |
6044,0 |
7390,0 |
7060,0 |
7060,0 |
7060,0 |
7060,0 |
7060,0 |
13. |
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 |
91361,0 |
14997,0 |
13928,0 |
13364,0 |
12268,0 |
12268,0 |
12268,0 |
12268,0 |
14. |
3.1. Информационная поддержка и развитие кадрового потенциала сферы молодежной политики |
14658,0 |
2904,0 |
854,0 |
2180,0 |
2180,0 |
2180,0 |
2180,0 |
2180,0 |
15. |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе |
14658,0 |
2904,0 |
854,0 |
2180,0 |
2180,0 |
2180,0 |
2180,0 |
2180,0 |
16. |
ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр" |
643,0 |
643,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17. |
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 |
91361,0 |
14997,0 |
13928,0 |
13364,0 |
12268,0 |
12268,0 |
12268,0 |
12268,0 |
18. |
3.2. Организационно-методическая и материально-техническая поддержка деятельности учреждений сферы молодежной политики |
146762,0 |
1187,0 |
902,0 |
28657,0 |
29004,0 |
29004,0 |
29004,0 |
29004,0 |
19. |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе |
146762,0 |
1187,0 |
902,0 |
28657,0 |
29004,0 |
29004,0 |
29004,0 |
29004,0 |
20. |
ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21. |
Повышение заработной платы педагогам дополнительного образования сферы молодежной политики (по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года N 761) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22. |
Финансовое обеспечение исполнения указов Президента Российской Федерации в связи с вводом новых объектов государственной и муниципальной собственности |
139063,0 |
0,0 |
0,0 |
27535,0 |
27882,0 |
27882,0 |
27882,0 |
27882,0 |
23. |
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 |
91357,0 |
14997,0 |
13929,0 |
13363,0 |
12267,0 |
12268,0 |
12268,0 |
12268,0 |
24. |
4.1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи автономного округа |
2513904,0 |
405590,0 |
389684,0 |
343726,0 |
343726,0 |
343726,0 |
343726,0 |
343726,0 |
25. |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе |
2513904,0 |
405590,0 |
389684,0 |
343726,0 |
343726,0 |
343726,0 |
343726,0 |
343726,0 |
26. |
ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр" |
192467,0 |
43569,0 |
81768,0 |
13426,0 |
13426,0 |
13426,0 |
13426,0 |
13426,0 |
27. |
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания" |
1150,0 |
0,0 |
1150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28. |
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 |
91356,0 |
14996,0 |
13929,0 |
13363,0 |
12267,0 |
12268,0 |
12268,0 |
12268,0 |
--------------------------------
Par514 Par514
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Государственной программы" (далее - Подпрограмма 7). Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).".
3.В подпрограмме "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи":
3.1.паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 |
департамент молодежной политики и туризма автономного округа |
Соисполнители Подпрограммы 2 |
отсутствуют |
Участники Подпрограммы 2 |
отсутствуют |
Цель Подпрограммы 2 |
развитие общественно-государственной системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи в автономном округе |
Задачи Подпрограммы 2 |
1. Формирование и укрепление духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи автономного округа. 2. Развитие форм, методов и технологий ведения патриотической работы и духовно-нравственного воспитания, совершенствование процесса допризывной подготовки молодежи в автономном округе. 3. Организационно-методическое обеспечение деятельности органов молодежной политики, образовательных организаций и учреждений культуры в сфере гражданского и патриотического воспитания граждан. 4. Обеспечение подготовки и повышения квалификации специалистов в области патриотического воспитания |
Сроки реализации Подпрограммы 2 |
2014 - 2020 годы |
Показатели Подпрограммы 2 |
1. Коэффициент вовлеченности молодежи от 14 до 30 лет в мероприятия гражданско-патриотической направленности. 2. Число молодых семей, участвующих в окружных, межмуниципальных и иных мероприятиях. 3. Коэффициент вовлеченности населения автономного округа в региональные и всероссийские акции гражданско-патриотической направленности. 4. Количество подростков от 14 до 17 лет - участников лагерей и лагерных площадок оборонно-спортивной и патриотической направленности. 5. Количество представленных методических материалов по основным направлениям государственной молодежной политики. 6. Число специалистов органов по делам молодежи, образования, культуры, руководителей общественных организаций, участвующих в региональных мероприятиях (семинарах, конференциях, совещаниях и других мероприятиях) по вопросам патриотического воспитания |
Мероприятия Подпрограммы 2 |
основные мероприятия: 1. Проведение региональных и межмуниципальных мероприятий гражданской и военно-патриотической направленности для детей и молодежи. 2. Проведение мероприятий по работе с молодыми семьями. 3. Проведение региональных и всероссийских акций гражданско-патриотической направленности. 4. Организация и проведение лагерей и лагерных площадок оборонно-спортивной направленности. 5. Информационно-методическое обеспечение специалистов сферы работы с детьми и молодежью. 6. Организация и проведение региональных семинаров, совещаний, конференций по вопросам патриотического воспитания |
|
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют |
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.) |
Общий объем финансирования - 478390,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 478390,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0) |
Объем внебюджетных средств - 0,0 |
2014 год - 67718,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
67718,0 |
0,0 |
2015 год - 65467,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
65467,0 |
0,0 |
2016 год - 69041,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
69041,0 |
0,0 |
2017 год - 69041,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
69041,0 |
0,0 |
2018 год - 69041,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
69041,0 |
0,0 |
2019 год - 69041,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
69041,0 |
0,0 |
2020 год - 69041,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
69041,0 |
0,0 |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 |
результатом реализации Подпрограммы 2 должно стать: - увеличение охвата молодежи мероприятиями гражданско-патриотической направленности до 3,3%%; - увеличение числа молодых семей, участвующих в окружных, межмуниципальных и иных мероприятиях, до 69; - увеличение доли населения автономного округа, вовлеченного в региональные и всероссийские акции гражданско-патриотической направленности, до 8,44%%; - увеличение количества подростков от 14 до 17 лет - участников лагерей и лагерных площадок оборонно-спортивной и патриотической направленности до 150 человек; - увеличение количества представленных методических материалов по основным направлениям государственной молодежной политики до 38 единиц; - увеличение числа специалистов органов по делам молодежи, образования, культуры, руководителей общественных организаций, участвующих в региональных мероприятиях (семинарах, конференциях, совещаниях и других мероприятиях) по вопросам патриотического воспитания до 200 человек |
";
3.2.таблицу 2 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Перечень мероприятий Подпрограммы 2
и затраты на их реализацию 2014 - 2020 годы
N п/п |
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2 |
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.) |
|
|
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Подпрограмма 2 |
478390,0 |
67718,0 |
65467,0 |
69041,0 |
69041,0 |
69041,0 |
69041,0 |
69041,0 |
2. |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе |
478390,0 |
67718,0 |
65467,0 |
69041,0 |
69041,0 |
69041,0 |
69041,0 |
69041,0 |
3. |
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания |
468226,0 |
65573,0 |
64408,0 |
67649,0 |
67649,0 |
67649,0 |
67649,0 |
67649,0 |
4. |
ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр" |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. |
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 (итого) |
62289,0 |
10225 |
9497,0 |
9111,0 |
8364,0 |
8364,0 |
8364,0 |
8364,0 |
6. |
1.1. Проведение региональных и межмуниципальных мероприятий гражданской и военно-патриотической направленности для детей и молодежи |
231595 |
33252,0 |
32623,0 |
33144,0 |
33144,0 |
33144,0 |
33144,0 |
33144,0 |
7. |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе |
231595 |
33252,0 |
32623,0 |
33144,0 |
33144,0 |
33144,0 |
33144,0 |
33144,0 |
8. |
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания" |
226916 |
31960,0 |
32206,0 |
32550,0 |
32550,0 |
32550,0 |
32550,0 |
32550,0 |
9. |
ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр" |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10. |
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 |
31146,0 |
5113,0 |
4749,0 |
4556,0 |
4182,0 |
4182,0 |
4182,0 |
4182,0 |
11. |
1.2. Проведение мероприятий по работе с молодыми семьями |
5485,0 |
853,0 |
642,0 |
798,0 |
798,0 |
798,0 |
798,0 |
798,0 |
12. |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе |
5485,0 |
853,0 |
642,0 |
798,0 |
798,0 |
798,0 |
798,0 |
798,0 |
13. |
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14. |
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 |
31143,0 |
5112,0 |
4748,0 |
4555,0 |
4182,0 |
4182,0 |
4182,0 |
4182,0 |
15. |
2.1. Проведение региональных и Всероссийских акций гражданско-патриотической направленности |
42814,0 |
5948,0 |
5686,0 |
6236,0 |
6236,0 |
6236,0 |
6236,0 |
6236,0 |
16. |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе |
42814,0 |
5948,0 |
5686,0 |
6236,0 |
6236,0 |
6236,0 |
6236,0 |
6236,0 |
17. |
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания" |
42814,0 |
5948,0 |
5686,0 |
6236,0 |
6236,0 |
6236,0 |
6236,0 |
6236,0 |
18. |
2.2. Организация и проведение лагерей и лагерных площадок оборонно-спортивной направленности |
79386,0 |
11606,0 |
9005,0 |
11755,0 |
11755,0 |
11755,0 |
11755,0 |
11755,0 |
19. |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе |
79386,0 |
11606,0 |
9005,0 |
11755,0 |
11755,0 |
11755,0 |
11755,0 |
11755,0 |
20. |
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания" |
79386,0 |
11606,0 |
9005,0 |
11755,0 |
11755,0 |
11755,0 |
11755,0 |
11755,0 |
21. |
3.1. Информационно-методическое обеспечение специалистов сферы работы с детьми и молодежью |
72343,0 |
9810,0 |
10568,0 |
10393,0 |
10393,0 |
10393,0 |
10393,0 |
10393,0 |
22. |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе |
72343,0 |
9810,0 |
10568,0 |
10393,0 |
10393,0 |
10393,0 |
10393,0 |
10393,0 |
23. |
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания" |
72343 |
9810,0 |
10568,0 |
10393,0 |
10393,0 |
10393,0 |
10393,0 |
10393,0 |
24. |
4.1. Организация и проведение региональных семинаров, совещаний, конференций по вопросам патриотического воспитания |
46767,0 |
6249,0 |
6943,0 |
6715,0 |
6715,0 |
6715,0 |
6715,0 |
6715,0 |
25. |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе |
46767,0 |
6249,0 |
6943,0 |
6715,0 |
6715,0 |
6715,0 |
6715,0 |
6715,0 |
26. |
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания" |
46767,0 |
6249,0 |
6943,0 |
6715,0 |
6715,0 |
6715,0 |
6715,0 |
6715,0 |
--------------------------------
Par883 Par883
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).".
4.В подпрограмме "Развитие профориентационной работы, трудового движения среди молодежи":
4.1.паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 |
департамент молодежной политики и туризма автономного округа |
Соисполнители Подпрограммы 3 |
отсутствуют |
Участники Подпрограммы 3 |
отсутствуют |
Цель Подпрограммы 3 |
содействие развитию молодежного трудового движения, предпринимательских инициатив и компетенции среди молодежи |
Задачи Подпрограммы 3 |
1. Содействие профориентации молодежи, развитию молодежного предпринимательства на территории автономного округа. 2. Вовлечение ямальской молодежи в трудовую деятельность, повышение конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда |
Сроки реализации Подпрограммы 3 |
2014 - 2020 годы |
Показатели Подпрограммы 3 |
1. Уровень вовлеченности молодежи автономного округа в социальную практику. 2. Количество граждан, охваченных информационно-методическим обеспечением профессиональной ориентации молодежи. 3. Количество проведенных семинаров по профессиональной ориентации молодежи и развитию молодежного предпринимательства. 4. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, получившей временную работу, от общего числа обратившейся молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. 5. Количество молодежных трудовых отрядов на территории автономного округа. 6. Количество молодежи автономного округа, принявшей участие в работе трудовых отрядов (в том числе на территории других субъектов Российской Федерации и международных) |
Мероприятия Подпрограммы 3 |
основные мероприятия: 1. Информационно-методическое обеспечение профессиональной ориентации молодежи. 2. Организация мероприятий по профессиональной ориентации молодежи, развитию молодежного предпринимательства и поддержке работающей молодежи. 3. Организация временного трудоустройства молодежи, создание дополнительных (временных) рабочих мест для молодежи. 4. Координация деятельности молодежных трудовых отрядов на территории автономного округа. 5. Формирование и организация деятельности на территории других субъектов Российской Федерации молодежных трудовых отрядов из числа молодежи автономного округа, организация деятельности международных молодежных трудовых отрядов. 6. Организация международного молодежного сотрудничества |
|
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют |
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.) |
Общий объем финансирования - 366991,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 366991,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0) |
Объем внебюджетных средств - 0,0 |
2014 год - 52963,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
52963,0 |
0,0 |
2015 год - 50668,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
50668,0 |
0,0 |
2016 год - 52672,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
52672,0 |
0,0 |
2017 год - 52672,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
52672,0 |
0,0 |
2018 год - 52672,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
52672,0 |
0,0 |
2019 год - 52672,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
52672,0 |
0,0 |
2020 год - 52672,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
52672,0 |
0,0 |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 |
результатом реализации Подпрограммы 3 должно стать: - увеличение доли молодежи автономного округа, вовлеченной в социальную практику, до 6,7%%; - увеличение количества граждан, охваченных информационно-методическим обеспечением профессиональной ориентации молодежи, до 230 человек; - увеличение количества проведенных семинаров по профессиональной ориентации молодежи и развитию молодежного предпринимательства на 7 единиц; - увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, получивших временную работу, до 80%%; - рост количества молодежных трудовых отрядов на территории автономного округа до 7 единиц; - увеличение количества молодежи автономного округа, принявшей участие в работе трудовых отрядов (в том числе на территории других субъектов Российской Федерации и международных), до 290 человек |
";
4.2.таблицу 3 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
Перечень мероприятий Подпрограммы 3
и затраты на их реализацию
N п/п |
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3 |
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.) |
|
|
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Подпрограмма 3 |
366991,0 |
52963,0 |
50668,0 |
52672,0 |
52672,0 |
52672,0 |
52672,0 |
52672,0 |
2. |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе |
366991,0 |
52963,0 |
50668,0 |
52672,0 |
52672,0 |
52672,0 |
52672,0 |
52672,0 |
3. |
ГАУ ЯНАО "Молодежный центр технологий занятости" |
363871,0 |
52423,0 |
50403,0 |
52209,0 |
52209,0 |
52209,0 |
52209,0 |
52209,0 |
4. |
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 (итого) |
48432,0 |
7935,0 |
7386,0 |
7087,0 |
6506,0 |
6506,0 |
6506,0 |
6506,0 |
5. |
1.1. Информационно-методическое обеспечение профессиональной ориентации молодежи |
40278,0 |
6302,0 |
5661,0 |
5663,0 |
5663,0 |
5663,0 |
5663,0 |
5663,0 |
6. |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе |
40278,0 |
6302,0 |
5661,0 |
5663,0 |
5663,0 |
5663,0 |
5663,0 |
5663,0 |
7. |
ГАУ ЯНАО "Молодежный центр технологий занятости" |
40278,0 |
6302,0 |
5661,0 |
5663,0 |
5663,0 |
5663,0 |
5663,0 |
5663,0 |
8. |
1.2. Организация мероприятий по профессиональной ориентации молодежи, развитию молодежного предпринимательства и поддержке работающей молодежи |
23663,0 |
3080,0 |
3393,0 |
3438,0 |
3438,0 |
3438,0 |
3438,0 |
3438,0 |
9. |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе |
23663,0 |
3080,0 |
3393,0 |
3438,0 |
3438,0 |
3438,0 |
3438,0 |
3438,0 |
10. |
ГАУ ЯНАО "Молодежный центр технологий занятости" |
22058,0 |
2690,0 |
3228,0 |
3228,0 |
3228,0 |
3228,0 |
3228,0 |
3228,0 |
11. |
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 |
24217,0 |
3968,0 |
3693,0 |
3544,0 |
3253,0 |
3253,0 |
3253,0 |
3253,0 |
12. |
2.1. Организация временного трудоустройства молодежи, создание дополнительных (временных) рабочих мест для молодежи |
224535,0 |
36672,0 |
31173,0 |
31338,0 |
31338,0 |
31338,0 |
31338,0 |
31338,0 |
13. |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе |
224535,0 |
36672,0 |
31173,0 |
31338,0 |
31338,0 |
31338,0 |
31338,0 |
31338,0 |
14. |
ГАУ ЯНАО "Молодежный центр технологий занятости" |
223020,0 |
36522,0 |
31073,0 |
31085,0 |
31085,0 |
31085,0 |
31085,0 |
31085,0 |
15. |
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 |
24215,0 |
3967,0 |
3693,0 |
3543,0 |
3253,0 |
3253,0 |
3253,0 |
3253,0 |
16. |
2.2. Координация деятельности молодежных трудовых отрядов на территории автономного округа |
10839,0 |
1642,0 |
1412,0 |
1557,0 |
1557,0 |
1557,0 |
1557,0 |
1557,0 |
17. |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе |
10839,0 |
1642,0 |
1412,0 |
1557,0 |
1557,0 |
1557,0 |
1557,0 |
1557,0 |
18. |
ГАУ ЯНАО "Молодежный центр технологий занятости" |
10839,0 |
1642,0 |
1412,0 |
1557,0 |
1557,0 |
1557,0 |
1557,0 |
1557,0 |
19. |
2.3. Формирование и организация деятельности на территории других субъектов Российской Федерации молодежных трудовых отрядов из числа молодежи автономного округа, организация деятельности международных молодежных трудовых отрядов |
48431,0 |
3475,0 |
6111,0 |
7769,0 |
7769,0 |
7769,0 |
7769,0 |
7769,0 |
20. |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе |
48431,0 |
3475,0 |
6111,0 |
7769,0 |
7769,0 |
7769,0 |
7769,0 |
7769,0 |
21. |
ГАУ ЯНАО "Молодежный центр технологий занятости" |
48431,0 |
3475,0 |
6111,0 |
7769,0 |
7769,0 |
7769,0 |
7769,0 |
7769,0 |
22. |
2.4. Организация международного молодежного сотрудничества |
19245,0 |
1792,0 |
2918,0 |
2907,0 |
2907,0 |
2907,0 |
2907,0 |
2907,0 |
23. |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе |
19245,0 |
1792,0 |
2918,0 |
2907,0 |
2907,0 |
2907,0 |
2907,0 |
2907,0 |
24. |
ГАУ ЯНАО "Молодежный центр технологий занятости" |
19245,0 |
1792,0 |
2918,0 |
2907,0 |
2907,0 |
2907,0 |
2907,0 |
2907,0 |
25. |
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 |
48432,0 |
7953,0 |
7386,0 |
7087,0 |
6506,0 |
6506,0 |
6506,0 |
6506,0 |
--------------------------------
Par1240 Par1240
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).".
5.В подпрограмме "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту":
5.1.паспорт Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 |
департамент молодежной политики и туризма автономного округа |
Соисполнители Подпрограммы 4 |
департамент здравоохранения автономного округа; департамент образования автономного округа; департамент культуры автономного округа; департамент внутренней политики автономного округа; департамент по физической культуре и спорту автономного округа; департамент социальной защиты населения автономного округа |
Участники Подпрограммы 4 |
отсутствуют |
Цель Подпрограммы 4 |
сокращение масштабов потребления алкогольных напитков, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории автономного округа, формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, антинаркотического и антиалкогольного мировоззрения у населения автономного округа |
Задачи Подпрограммы 4 |
1. Формирование и реализация единой стратегии и тактики в межведомственном взаимодействии и совершенствование созданной системы профилактики наркомании и алкоголизма. 2. Реализация комплекса мероприятий профилактической направленности среди различных категорий населения, прежде всего среди несовершеннолетних, молодежи, и предупреждение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и употреблением алкоголя, в том числе целенаправленная информационно-просветительская работа с населением по антинаркотической и антиалкогольной пропаганде. 3. Внедрение новых методов и средств лечения, а также медицинской и социально-психологической реабилитации больных наркоманией и алкоголизмом, снижение числа лиц, в том числе несовершеннолетних, злоупотребляющих алкогольными напитками, больных алкоголизмом, укрепление в приоритетном порядке материально-технического оснащения наркологической службы в системе здравоохранения автономного округа |
Сроки реализации Подпрограммы 4 |
2014 - 2020 годы |
Показатели Подпрограммы 4 |
1. Количество специалистов, занятых в сфере профилактики наркомании и алкоголизма, повысивших профессиональный уровень. 2. Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц. 3. Охват учащихся образовательных организаций автономного округа профилактическими образовательными и коррекционными программами по отношению к общему числу учащихся. 4. Доля больных наркоманией с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 3 лет по отношению к общему числу больных наркоманией. 5. Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет, злоупотребляющих алкоголем и находящихся под профилактическим наблюдением, по отношению к общему числу лиц, злоупотребляющих алкоголем, находящихся под наблюдением. 6. Доля больных хроническим алкоголизмом с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 2 лет по отношению к общему числу больных хроническим алкоголизмом |
Мероприятия Подпрограммы 4 |
основные мероприятия: 1. Организационные и правовые меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и алкоголем. 2. Международное сотрудничество в области профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма. 3. Профилактика злоупотребления наркотиками и алкоголем. 4. Диагностика, лечение и реабилитация лиц, потребляющих наркотики без назначения врача, злоупотребляющих алкоголем или больных алкоголизмом |
|
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют |
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.) |
Общий объем финансирования - 173954,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 173954,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0) |
Объем внебюджетных средств - 0,0 |
2014 год - 27217,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
27217,0 |
0,0 |
2015 год - 20837,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
20837,0 |
0,0 |
2016 год - 25180,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
25180,0 |
0,0 |
2017 год - 25180,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
25180,0 |
0,0 |
2018 год - 25180,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
25180,0 |
0,0 |
2019 год - 25180,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
25180,0 |
0,0 |
2020 год - 25180,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
25180,0 |
0,0 |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4 |
- увеличение количества специалистов, занятых в сфере профилактики наркомании и алкоголизма, повысивших профессиональный уровень, на 600 чел.; - увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц до 63%%; - рост охвата учащихся образовательных организаций автономного округа профилактическими образовательными и коррекционными программами по отношению к общему числу учащихся до 72%%; - увеличение доли больных наркоманией с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 3 лет по отношению к общему числу больных наркоманией до 7,5%%; - снижение доли детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет, злоупотребляющих алкоголем и находящихся под профилактическим наблюдением, по отношению к общему числу лиц, злоупотребляющих алкоголем, находящихся под наблюдением, до 17,1%%; - увеличение доли больных хроническим алкоголизмом с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 2 лет по отношению к общему числу больных хроническим алкоголизмом до 8,3%% |
";
5.2.таблицу 4 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 4
Перечень мероприятий Подпрограммы 4
и затраты на их реализацию 2014 - 2020 годы
N п/п |
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4 |
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.) |
|
|
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Подпрограмма 4 |
173954,0 |
27217,0 |
20837,0 |
25180,0 |
25180,0 |
25180,0 |
25180,0 |
25180,0 |
2. |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе |
120304,0 |
20561,0 |
13913,0 |
17166,0 |
17166,0 |
17166,0 |
17166,0 |
17166,0 |
3. |
ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр" |
6440,0 |
690,0 |
250,0 |
1100,0 |
1100,0 |
1100,0 |
1100,0 |
1100,0 |
4. |
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания" |
595,0 |
595,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. |
Департамент здравоохранения автономного округа |
35107,0 |
5068,0 |
4999,0 |
5008,0 |
5008,0 |
5008,0 |
5008,0 |
5008,0 |
6. |
Департамент внутренней политики автономного округа, в том числе |
4800,0 |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
7. |
ГУ "Северное издательство" |
800,0 |
0,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8. |
Департамент образования автономного округа, в том числе |
4872,0 |
972,0 |
0,0 |
780,0 |
780,0 |
780,0 |
780,0 |
780,0 |
9. |
ГАОУ ДПО ЯНАО "Региональный институт развития образования" |
2880,0 |
480,0 |
0,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
10. |
Департамент по физической культуре и спорту автономного округа, в том числе |
4996,0 |
616,0 |
730,0 |
730,0 |
730,0 |
730,0 |
730,0 |
730,0 |
11. |
ГАУ ЯНАО "Центр подготовки и проведения спортивных мероприятий" |
1346,0 |
616,0 |
730,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12. |
Департамент культуры автономного округа, в том числе |
2317,0 |
0,0 |
337,0 |
396,0 |
396,0 |
396,0 |
396,0 |
396,0 |
13. |
ГБУ ЯНАО "Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского" |
1755,0 |
0,0 |
255,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
14. |
ГБУ ЯНАО "Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа" |
562,0 |
0,0 |
82,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
15. |
Департамент социальной защиты населения автономного округа, в том числе |
1558,0 |
0,0 |
58,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
16. |
ГКУ ЯНАО "Центр социальных технологий" |
58,0 |
0,0 |
58,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17. |
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 |
27688,0 |
4545,0 |
4221,0 |
4050,0 |
3718,0 |
3718,0 |
3718,0 |
3718,0 |
18. |
1.1. Организационные и правовые меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и алкоголем |
13978,30 |
1484,0 |
1994,0 |
2100,0 |
2100,0 |
2100,0 |
2100,0 |
2100,0 |
19. |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа |
9178,0 |
1484,0 |
1194,0 |
1300,0 |
1300,0 |
1300,0 |
1300,0 |
1300,0 |
20. |
Департамент внутренней политики автономного округа, в том числе |
4800,0 |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
21. |
ГУ "Северное издательство" |
800,0 |
0,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22. |
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 |
9232,0 |
1515,0 |
1407,0 |
1350,0 |
1240,0 |
1240,0 |
1240,0 |
1240,0 |
23. |
1.2. Международное сотрудничество в области профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма |
1552,0 |
252,0 |
0,0 |
260,0 |
260,0 |
260,0 |
260,0 |
260,0 |
24. |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа |
1552,0 |
252,0 |
0,0 |
260,0 |
260,0 |
260,0 |
260,0 |
260,0 |
25. |
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 |
9228,0 |
1515,0 |
1407,0 |
1350,0 |
1239,0 |
1239,0 |
1239,0 |
1239,0 |
26. |
2.1. Профилактика злоупотребления наркотиками и алкоголем |
121759,0 |
20413,0 |
13786,0 |
17512,0 |
17512,0 |
17512,0 |
17512,0 |
17512,0 |
27. |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе |
109574,0 |
18825,0 |
12719,0 |
15606,0 |
15606,0 |
15606,0 |
15606,0 |
15606,0 |
28. |
ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр" |
6440,0 |
690,0 |
250,0 |
1100,0 |
1100,0 |
1100,0 |
1100,0 |
1100,0 |
29. |
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания" |
595,0 |
595,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30. |
Департамент внутренней политики автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31. |
Департамент образования автономного округа, в том числе |
4872,0 |
972,0 |
0,0 |
780,0 |
780,0 |
780,0 |
780,0 |
780,0 |
32. |
ГАОУ ДПО ЯНАО "Региональный институт развития образования" |
2880,0 |
480,0 |
0,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
33. |
Департамент по физической культуре и спорту автономного округа, в том числе |
4996,0 |
616,0 |
730,0 |
730,0 |
730,0 |
730,0 |
730,0 |
730,0 |
34. |
ГАУ ЯНАО "Центр подготовки и проведения спортивных мероприятий" |
1346,0 |
616,0 |
730,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35. |
Департамент культуры автономного округа, в том числе |
2317,0 |
0,0 |
337,0 |
396,0 |
396,0 |
396,0 |
396,0 |
396,0 |
36. |
ГБУ ЯНАО "Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского" |
1755,0 |
0,0 |
255,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
37. |
ГБУ ЯНАО "Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа" |
562,0 |
0,0 |
82,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
38. |
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 |
9228,0 |
1515,0 |
1407,0 |
1350,0 |
1239,0 |
1239,0 |
1239,0 |
1239,0 |
39. |
Диагностика, лечение и реабилитация лиц, потребляющих наркотики без назначения врача, злоупотребляющих алкоголем или больных алкоголизмом |
36665,0 |
5068,0 |
5057,0 |
5308,0 |
5308,0 |
5308,0 |
5308,0 |
5308,0 |
40. |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41. |
Департамент здравоохранения автономного округа |
35107,0 |
5068,0 |
4999,0 |
5008,0 |
5008,0 |
5008,0 |
5008,0 |
5008,0 |
42. |
Департамент социальной защиты населения автономного округа, в том числе |
1558,0 |
0,0 |
58,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
43. |
ГКУ ЯНАО "Центр социальных технологий" |
58,0 |
0,0 |
58,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
--------------------------------
Par1780 Par1780
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).".
6.В подпрограмме "Развитие туристских услуг в Ямало-Ненецком автономном округе":
6.1.паспорт Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 |
департамент молодежной политики и туризма автономного округа |
Соисполнители Подпрограммы 5 |
отсутствуют |
Участники Подпрограммы 5 |
отсутствуют |
Цель Подпрограммы 5 |
развитие въездного и внутреннего туризма |
Задачи Подпрограммы 5 |
1. Рекламно-информационное имиджевое продвижение туристских ресурсов автономного округа на международном и внутреннем туристских рынках.
2. Повышение качества туристских услуг посредством участия в реализации комплекса мер, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в автономном округе |
Показатели Подпрограммы 5 |
1. Количество мероприятий по продвижению туристских ресурсов автономного округа, в том числе проведенных рекламных и информационных туров.
2. Доля социальных туров от общего количества предоставленных туров.
3. Число туристов, посетивших автономный округ.
4. Число иностранных посетителей автономного округа |
Мероприятия Подпрограммы |
основные мероприятия:
1. Популяризация туристских возможностей автономного округа.
2. Обеспечение работы интернет-портала туристских возможностей автономного округа.
3. Создание и предоставление (реализация) туристского продукта автономного округа.
4. Организация мероприятий по развитию туризма и отдыха.
5. Развитие туристской инфраструктуры на территории автономного округа |
|
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют |
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.) |
Общий объем финансирования - 633941,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 11400,0) |
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 633941,0
(в том числе средства федерального бюджета - 0,0) |
Объем внебюджетных средств - 0,0 |
2014 год - 76423,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
76423,0 |
0,0 |
2015 год - 90198,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 1900,0) |
90198,0 |
0,0 |
2016 год - 93464,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 1900,0) |
93464,0 |
0,0 |
2017 год - 93464,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 1900,0) |
93464,0 |
0,0 |
2018 год - 93464,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 1900,0) |
93464,0 |
0,0 |
2019 год - 93464,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 1900,0) |
93464,0 |
0,0 |
2020 год - 93464,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 1900,0) |
93464,0 |
0,0 |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5 |
результатом реализации Подпрограммы 5 должно стать:
- увеличение количества мероприятий по продвижению туристских ресурсов, в том числе проведенных рекламных и информационных туров, до 15 единиц;
- увеличение доли организованных социальных туров до 25%%;
- увеличение числа туристов, посетивших автономный округ, до 80000 человек в год;
- увеличение числа иностранных посетителей автономного округа до 3700 человек в год |
";
6.2.таблицу 5 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
Перечень мероприятий Подпрограммы 5
и затраты на их реализацию
N п/п |
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 5 |
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.) |
|
|
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Подпрограмма 5 |
633941,0 |
76423,0 |
90198,0 |
93464,0 |
93464,0 |
93464,0 |
93464,0 |
93464,0 |
2. |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе |
633941,0 |
76423,0 |
90198,0 |
93464,0 |
93464,0 |
93464,0 |
93464,0 |
93464,0 |
3. |
ГБУ ЯНАО "Ямалтур" |
539467,0 |
76423,0 |
80054,0 |
76598,0 |
76598,0 |
76598,0 |
76598,0 |
76598,0 |
4. |
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 |
76132,0 |
12497,0 |
11607,0 |
11136,0 |
10223,0 |
10223,0 |
10223,0 |
10223,0 |
5. |
1.1. Популяризация туристических возможностей автономного округа |
209568,0 |
18341,0 |
32072,0 |
31831,0 |
31831,0 |
31831,0 |
31831,0 |
31831,0 |
6. |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе |
209568,0 |
18341,0 |
32072,0 |
31831,0 |
31831,0 |
31831,0 |
31831,0 |
31831,0 |
7. |
ГБУ ЯНАО "Ямалтур" |
188322,0 |
18341,0 |
29026,0 |
28191,0 |
28191,0 |
28191,0 |
28191,0 |
28191,0 |
8. |
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 |
25379,0 |
4166,0 |
3869,0 |
3712,0 |
3408,0 |
3408,0 |
3408,0 |
3408,0 |
9. |
1.2. Обеспечение работы интернет-портала туристических возможностей автономного округа |
74217,0 |
28277,0 |
7845,0 |
7619,0 |
7619,0 |
7619,0 |
7619,0 |
7619,0 |
10. |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе |
74217,0 |
28277,0 |
7845,0 |
7619,0 |
7619,0 |
7619,0 |
7619,0 |
7619,0 |
11. |
ГБУ ЯНАО "Ямалтур" |
74217,0 |
28277,0 |
7845,0 |
7619,0 |
7619,0 |
7619,0 |
7619,0 |
7619,0 |
12. |
2.1. Создание и предоставление (реализация) туристского продукта автономного округа |
146209,0 |
22163,0 |
21181,0 |
20573,0 |
20573,0 |
20573,0 |
20573,0 |
20573,0 |
13. |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе |
146209,0 |
22163,0 |
21181,0 |
20573,0 |
20573,0 |
20573,0 |
20573,0 |
20573,0 |
14. |
ГБУ ЯНАО "Ямалтур" |
146209,0 |
22163,0 |
21181,0 |
20573,0 |
20573,0 |
20573,0 |
20573,0 |
20573,0 |
15. |
2.2. Организация мероприятий по развитию туризма и отдыха |
167997,0 |
7642,0 |
24350,0 |
27201,0 |
27201,0 |
27201,0 |
27201,0 |
27201,0 |
16. |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе |
167997,0 |
7642,0 |
24350,0 |
27201,0 |
27201,0 |
27201,0 |
27201,0 |
27201,0 |
17. |
ГБУ ЯНАО "Ямалтур" |
130719,0 |
7642,0 |
22002,0 |
20215,0 |
20215,0 |
20215,0 |
20215,0 |
20215,0 |
18. |
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 |
25379,0 |
4166,0 |
3869,0 |
3712,0 |
3408,0 |
3408,0 |
3408,0 |
3408,0 |
19. |
2.3. Развитие туристской инфраструктуры на территории автономного округа |
35950,0 |
0,0 |
4750,0 |
6240,0 |
6240,0 |
6240,0 |
6240,0 |
6240,0 |
20. |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа |
35950,0 |
0,0 |
4750,0 |
6240,0 |
6240,0 |
6240,0 |
6240,0 |
6240,0 |
21. |
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 |
25374,0 |
4165,0 |
3869,0 |
3712,0 |
3407,0 |
3407,0 |
3407,0 |
3407,0 |
--------------------------------
Par2090 Par2090
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).".
7.В подпрограмме "Обеспечение мер социальной поддержки в сферах молодежной политики и туристской деятельности":
7.1.паспорт Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 |
департамент молодежной политики и туризма автономного округа |
Соисполнители Подпрограммы 6 |
отсутствуют |
Участники Подпрограммы 6 |
отсутствуют |
Цель Подпрограммы 6 |
реализация мер социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений в сферах молодежной политики и туристской деятельности в автономном округе |
Задача Подпрограммы 6 |
создание механизмов стимулирования работников, сохранения кадрового потенциала учреждений сферы молодежной политики и туризма в автономном округе посредством привлечения молодых специалистов, поощрения труда работников со стажем работы |
Сроки реализации Подпрограммы 6 |
2014 - 2020 годы |
Показатели Подпрограммы 6 |
1. Доля работников государственных и муниципальных учреждений молодежной политики и туризма в автономном округе, в отношении которых были осуществлены меры социальной поддержки, от общего числа работников, имеющих право на получение соответствующих выплат |
Мероприятия Подпрограммы |
основное мероприятие:
1. Реализация мер социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений в сфере молодежной политики и туристской деятельности |
|
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют |
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.) |
Общий объем финансирования - 119996,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 119996,0
(в том числе средства федерального бюджета - 0,0) |
Объем внебюджетных средств - 0,0 |
2014 год - 11280,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
11280,0 |
0,0 |
2015 год - 13001,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
13001,0 |
0,0 |
2016 год - 19143,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
19143,0 |
0,0 |
2017 год - 19143,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
19143,0 |
0,0 |
2018 год - 19143,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
19143,0 |
0,0 |
2019 год - 19143,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
19143,0 |
0,0 |
2020 год - 19143,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
19143,0 |
0,0 |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6 |
результатом реализации Подпрограммы 6 должно стать:
1. Обеспечение социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений сферы молодежной политики и туризма в автономном округе.
2. Сохранение кадрового потенциала государственных и муниципальных учреждений сферы молодежной политики и туризма в автономном округе |
";
7.2.таблицу 6 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 6
Перечень мероприятий Подпрограммы 6
и затраты на их реализацию
N п/п |
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 6 |
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.) |
|
|
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Подпрограмма 6 |
119996,0 |
11280,0 |
13001,0 |
19143,0 |
19143,0 |
19143,0 |
19143,0 |
19143,0 |
2. |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа |
119996,0 |
11280,0 |
13001,0 |
19143,0 |
19143,0 |
19143,0 |
19143,0 |
19143,0 |
3. |
1. Реализация мер социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений в сфере молодежной политики и туристской деятельности |
119996,0 |
11280,0 |
13001,0 |
19143,0 |
19143,0 |
19143,0 |
19143,0 |
19143,0 |
4. |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа |
119996,0 |
11280,0 |
13001,0 |
19143,0 |
19143,0 |
19143,0 |
19143,0 |
19143,0 |
5. |
1.1. Социальная поддержка работников государственных учреждений |
17470,0 |
1680,0 |
1800,0 |
2798,0 |
2798,0 |
2798,0 |
2798,0 |
2798,0 |
6. |
1.2. Социальная поддержка работников муниципальных учреждений |
102526,0 |
9600,0 |
11201,0 |
16345,0 |
16345,0 |
16345,0 |
16345,0 |
16345,0 |
7. |
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 |
20762,0 |
3408,0 |
3165,0 |
3037,0 |
2788,0 |
2788,0 |
2788,0 |
2788,0 |
--------------------------------
Par2252 Par2252
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).".
8.В подпрограмме "Обеспечение реализации Государственной программы":
8.1.паспорт Подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 |
департамент молодежной политики и туризма автономного округа |
Соисполнители Подпрограммы 7 |
отсутствуют |
Участники Подпрограммы 7 |
отсутствуют |
Цель Подпрограммы 7 |
кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы |
Задачи Подпрограммы 7 |
1. Повышение качества кадрового обеспечения.
2. Информационное, нормативно-правовое и документационное обеспечение сопровождения реализации Государственной программы.
3. Финансово-хозяйственное обеспечение сопровождения реализации Государственной программы |
Сроки реализации Подпрограммы 7 |
2014 - 2020 годы |
Показатели Подпрограммы 7 |
1. Укомплектованность кадрами.
2. Доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3-х лет.
3. Доля проектов правовых актов, договоров соглашений, доверенностей, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов.
4. Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в надлежащих условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента.
5. Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством сроки, от общего количества обращений.
6. Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств) |
Мероприятия Подпрограммы 7 |
основное мероприятие:
1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы |
Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.) |
Общий объем финансирования - 692113,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 692113,0
(в том числе средства федерального бюджета - 0,0) |
Объем внебюджетных средств - 0,0 |
2014 год - 113612,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
113612,0 |
0,0 |
2015 год - 105518,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
105518,0 |
0,0 |
2016 год - 101239,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
101239,0 |
0,0 |
2017 год - 92936,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
92936,0 |
0,0 |
2018 год - 92936,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
92936,0 |
0,0 |
2019 год - 92936,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
92936,0 |
0,0 |
2020 год - 92936,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) |
92936,0 |
0,0 |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7 |
результатом реализации Подпрограммы 7 должно стать:
1. Замещение вакантных должностей государственной гражданской службы автономного округа профессиональным и компетентным кадровым составом, обеспечивающим эффективную реализацию Государственной программы.
2. Повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации Государственной программы.
3. Повышение эффективности правового обеспечения юридически значимых действий, совершенных от имени ответственного исполнителя Государственной программы, а также реализации обязательств, принятых ответственным исполнителем Государственной программы в соответствии с заключенными договорами.
4. Повышение эффективности и качества управления финансовыми ресурсами, направленными на реализацию Государственной программы |
";
8.2.раздел I признать утратившим силу;
8.3.таблицу 7 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 7
Перечень мероприятий Подпрограммы 7
и затраты на их реализацию
N п/п |
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 7 |
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.) |
|
|
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Подпрограмма 7 (всего) |
692113,0 |
113612,0 |
105518,0 |
101239,0 |
92936,0 |
92936,0 |
92936,0 |
92936,0 |
2. |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа - ответственный исполнитель Подпрограммы 7 (всего) |
692113,0 |
113612,0 |
105518,0 |
101239,0 |
92936,0 |
92936,0 |
92936,0 |
92936,0 |
3. |
Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти |
692113,0 |
113612,0 |
105518,0 |
101239,0 |
92936,0 |
92936,0 |
92936,0 |
92936,0 |
".
9.Приложение N 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции: