Приложение к Постановлению от 01.04.2016 г № 298-П


Par29 Par29
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА, ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ОРГАНИЗАЦИЯ
ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
1.Паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
















































































Ответственный исполнитель Государственной программыдепартамент молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа
Соисполнители Государственной программыдепартамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа
департамент внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа
департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа
департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа
департамент социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа
Участники Государственной программыотсутствуют
Цели Государственной программы1. Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа.
2. Содействие динамичному развитию туристской индустрии в Ямало-Ненецком автономном округе
Задачи Государственной программы1. Развитие государственной системы социализации и самореализации молодежи.
2. Повышение эффективности системы организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Ямало-Ненецком автономном округе.
3. Развитие общественно-государственной системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи в Ямало-Ненецком автономном округе.
4. Содействие развитию молодежного трудового движения, предпринимательских инициатив и компетенции среди молодежи.
5. Сокращение масштабов потребления алкогольных напитков, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, антинаркотического и антиалкогольного мировоззрения у населения Ямало-Ненецкого автономного округа.
6. Развитие туристской инфраструктуры на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и ее кадровое обеспечение.
7. Развитие въездного и внутреннего туризма.
8. Реализация мер социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений в сферах молодежной политики и туристской деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе.
9. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Сроки реализации Государственной программы2014 - 2020 годы
Показатели Государственной программы1. Уровень вовлеченности детей и молодежи Ямало-Ненецкого автономного округа от 8 до 30 лет в деятельность детских и молодежных общественных объединений.
2. Доля детей и молодежи, охваченных различными формами организации отдыха, от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
3. Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на обеспечение здорового образа жизни.
4. Количество предприятий сферы туризма.
5. Количество разработанных туристских маршрутов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
Подпрограммы1. Содействие эффективной реализации потенциала молодежи и основных направлений молодежной политики.
2. Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи.
3. Развитие профориентационной работы, трудового движения среди молодежи.
4. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.
5. Развитие туристских услуг в Ямало-Ненецком автономном округе.
6. Обеспечение мер социальной поддержки в сферах молодежной политики и туристской деятельности.
7. Обеспечение реализации Государственной программы.
8. Ведомственная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2012 - 2014 годов"
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 6062677,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 11400,0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 6062677,0
(в том числе средства федерального бюджета - 0,0)
Объем внебюджетных средств - 0,0
2014 год - 853437,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0)
853437,00,0
2015 год - 839179,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 1900,0)
839179,00,0
2016 год - 880377,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 1900,0)
880377,00,0
2017 год - 872421,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 1900,0)
872421,00,0
2018 год - 872421,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 1900,0)
872421,00,0
2019 год - 872421,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 1900,0)
872421,00,0
2020 год - 872421,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 1900,0)
872421,00,0
Ожидаемые результаты реализации Государственной программыреализация Государственной программы позволит достичь следующих результатов:
- повышение уровня вовлеченности детей и молодежи Ямало-Ненецкого автономного округа в деятельность общественных объединений до 13%%;
- увеличение доли детей и молодежи, охваченных различными формами организации отдыха, от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, до 6%%;
- увеличение количества молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде, до 31400 человек;
- рост количества предприятий в сфере туризма автономного округа до 1262 единиц;
- увеличение количества туристских маршрутов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 5 единиц

".

2.В подпрограмме "Содействие эффективной реализации потенциала молодежи и основных направлений молодежной политики":
2.1.паспорт Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1




















































































Ответственный исполнитель Подпрограммы 1департамент молодежной политики и туризма автономного округа
Соисполнители Подпрограммы 1отсутствуют
Участники Подпрограммы 1отсутствуют
Цели Подпрограммы 11. Развитие государственной системы социализации и самореализации молодежи.
2. Повышение эффективности системы организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в автономном округе
Задачи Подпрограммы 11. Реализация системы мероприятий, направленной на развитие личностного потенциала молодежи, в рамках основных направлений молодежной политики в автономном округе.
2. Содействие развитию общественного движения, инициатив в молодежной среде.
3. Укрепление системы обеспечения реализации молодежной политики в автономном округе.
4. Реализация комплекса мероприятий, направленных на создание условий для отдыха и оздоровления детей и молодежи автономного округа
Сроки реализации Подпрограммы 12014 - 2020 годы
Показатели Подпрограммы 11. Доля детей и молодежи - участников окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию позитивного досуга, повышение общественной и творческой активности, от общего количества детей и молодежи в автономном округе.
2. Уровень электоральной культуры (доля молодых людей от 18 до 30 лет, участвующих в выборных кампаниях).
3. Количество участников региональных методических мероприятий (семинаров, конференций, совещаний, коллегий и др.) по основным направлениям работы с молодежью.
4. Количество специалистов сферы работы с молодежью, повысивших уровень профессиональной подготовки.
5. Количество учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью.
6. Доля детей и молодежи от 7 до 18 лет, получивших путевки, от общего количества детей и молодежи данной возрастной категории в автономном округе.
7. Количество смен профильной или тематической направленности для детей и молодежи в детских оздоровительных учреждениях, палаточных лагерях, культурно-образовательных поездках.
8. Доля детей, принявших участие в инновационных проектах в сфере организации отдыха, оздоровления, туризма, в общем числе отдохнувших детей
Мероприятия Подпрограммы 1основные мероприятия:
1. Организация и проведение окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию досуга детей и молодежи, развитие личностного потенциала молодых людей.
2. Реализация мероприятий по повышению правовой культуры и социальной активности молодежи, поддержка общественных молодежных инициатив.
3. Информационная поддержка и развитие кадрового потенциала сферы молодежной политики.
4. Организационно-методическая и материально-техническая поддержка деятельности учреждений сферы молодежной политики.
5. Реализация комплекса мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи автономного округа
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 3592292,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 3592292,0
(в том числе средства федерального бюджета - 0,0)
Объем внебюджетных средств - 0,0
2014 год - 499224,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0)
499224,00,0
2015 год - 493490,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0)
493490,00,0
2016 год - 519985,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0)
519638,00,0
2017 год - 519985,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0)
519985,00,0
2018 год - 519985,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0)
519985,00,0
2019 год - 519985,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0)
519985,00,0
2020 год - 519985,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0)
519985,00,0
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1результатом реализации Подпрограммы 1 должно стать:
- увеличение доли детей и молодежи - участников окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию позитивного досуга, повышение общественной и творческой активности, до 1,73%%;
- сохранение стабильности проявления электоральной культуры молодежью автономного округа на уровне 80%%;
- увеличение количества участников региональных методических мероприятий (семинаров, конференций, совещаний, коллегий и др.) по основным направлениям работы с молодежью до 136 человек;
- увеличение количества специалистов сферы работы с молодежью, повысивших уровень профессиональной подготовки, до 86 человек;
- рост числа учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью, до 31 ед.;
- сохранение стабильности охвата детей и молодежи от 7 до 18 лет отдыхом и оздоровлением на уровне 8,8%%;
- сохранение стабильности по количеству смен профильной или тематической направленности для детей и молодежи на уровне 70 ед.;
- увеличение доли детей, принявших участие в инновационных проектах в сфере организации отдыха, оздоровления, туризма, до 1,9%%

";

2.2.таблицу 1 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1
и затраты на их реализацию 2014 - 2020 годы














































































































































































































































































































































































N п/пНаименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего2014 год2015 год2016 год2017 год2018 год2019 год2020 год
12345678910
1.Подпрограмма 13592292,0499224,0493490,0519638,0519985,0519985,0519985,0519985,0
2.Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе3592292,0499224,0493490,0519638,0519985,0519985,0519985,0519985,0
3.ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр"1002552,0123678,0170799,0141615,0141615,0141615,0141615,0141615,0
4.ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"1150,00,01150,00,00,00,00,00,0
5.Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 (итого)456796,074984,069642,066818,061338,061338,061338,061338,0
6.1.1. Организация и проведение окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию досуга детей и молодежи, развитие личностного потенциала молодых людей772626,075846,082660,0122824,0122824,0122824,0122824,0122824,0
7.Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе772626,075846,082660,0122824,0122824,0122824,0122824,0122824,0
8.ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр"760708,073422,081641,0121129,0121129,0121129,0121129,0121129,0
9.Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 791361,014997,013928,013364,012268,012268,012268,012268,0
10.2.1. Реализация мероприятий по повышению правовой культуры и социальной активности молодежи, поддержка общественных молодежных инициатив144342,013697,019390,022251,022251,022251,022251,022251,0
11.Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе144342,013697,019390,022251,022251,022251,022251,022251,0
12.ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр"48734,06044,07390,07060,07060,07060,07060,07060,0
13.Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 791361,014997,013928,013364,012268,012268,012268,012268,0
14.3.1. Информационная поддержка и развитие кадрового потенциала сферы молодежной политики14658,02904,0854,02180,02180,02180,02180,02180,0
15.Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе14658,02904,0854,02180,02180,02180,02180,02180,0
16.ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр"643,0643,00,00,00,00,00,00,0
17.Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 791361,014997,013928,013364,012268,012268,012268,012268,0
18.3.2. Организационно-методическая и материально-техническая поддержка деятельности учреждений сферы молодежной политики146762,01187,0902,028657,029004,029004,029004,029004,0
19.Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе146762,01187,0902,028657,029004,029004,029004,029004,0
20.ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр"0,00,00,00,00,00,00,00,0
21.Повышение заработной платы педагогам дополнительного образования сферы молодежной политики (по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года N 761)0,00,00,00,00,00,00,00,0
22.Финансовое обеспечение исполнения указов Президента Российской Федерации в связи с вводом новых объектов государственной и муниципальной собственности139063,00,00,027535,027882,027882,027882,027882,0
23.Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 791357,014997,013929,013363,012267,012268,012268,012268,0
24.4.1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи автономного округа2513904,0405590,0389684,0343726,0343726,0343726,0343726,0343726,0
25.Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе2513904,0405590,0389684,0343726,0343726,0343726,0343726,0343726,0
26.ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр"192467,043569,081768,013426,013426,013426,013426,013426,0
27.ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"1150,00,01150,00,00,00,00,00,0
28.Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 791356,014996,013929,013363,012267,012268,012268,012268,0

--------------------------------
Par514 Par514
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Государственной программы" (далее - Подпрограмма 7). Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).".

3.В подпрограмме "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи":
3.1.паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2




















































































Ответственный исполнитель Подпрограммы 2департамент молодежной политики и туризма автономного округа
Соисполнители Подпрограммы 2отсутствуют
Участники Подпрограммы 2отсутствуют
Цель Подпрограммы 2развитие общественно-государственной системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи в автономном округе
Задачи Подпрограммы 21. Формирование и укрепление духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи автономного округа.
2. Развитие форм, методов и технологий ведения патриотической работы и духовно-нравственного воспитания, совершенствование процесса допризывной подготовки молодежи в автономном округе.
3. Организационно-методическое обеспечение деятельности органов молодежной политики, образовательных организаций и учреждений культуры в сфере гражданского и патриотического воспитания граждан.
4. Обеспечение подготовки и повышения квалификации специалистов в области патриотического воспитания
Сроки реализации Подпрограммы 22014 - 2020 годы
Показатели Подпрограммы 21. Коэффициент вовлеченности молодежи от 14 до 30 лет в мероприятия гражданско-патриотической направленности.
2. Число молодых семей, участвующих в окружных, межмуниципальных и иных мероприятиях.
3. Коэффициент вовлеченности населения автономного округа в региональные и всероссийские акции гражданско-патриотической направленности.
4. Количество подростков от 14 до 17 лет - участников лагерей и лагерных площадок оборонно-спортивной и патриотической направленности.
5. Количество представленных методических материалов по основным направлениям государственной молодежной политики.
6. Число специалистов органов по делам молодежи, образования, культуры, руководителей общественных организаций, участвующих в региональных мероприятиях (семинарах, конференциях, совещаниях и других мероприятиях) по вопросам патриотического воспитания
Мероприятия Подпрограммы 2основные мероприятия:
1. Проведение региональных и межмуниципальных мероприятий гражданской и военно-патриотической направленности для детей и молодежи.
2. Проведение мероприятий по работе с молодыми семьями.
3. Проведение региональных и всероссийских акций гражданско-патриотической направленности.
4. Организация и проведение лагерей и лагерных площадок оборонно-спортивной направленности.
5. Информационно-методическое обеспечение специалистов сферы работы с детьми и молодежью.
6. Организация и проведение региональных семинаров, совещаний, конференций по вопросам патриотического воспитания
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 478390,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 478390,0
(в том числе средства федерального бюджета - 0,0)
Объем внебюджетных средств - 0,0
2014 год - 67718,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0)
67718,00,0
2015 год - 65467,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0)
65467,00,0
2016 год - 69041,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0)
69041,00,0
2017 год - 69041,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0)
69041,00,0
2018 год - 69041,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0)
69041,00,0
2019 год - 69041,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0)
69041,00,0
2020 год - 69041,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0)
69041,00,0
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2результатом реализации Подпрограммы 2 должно стать:
- увеличение охвата молодежи мероприятиями гражданско-патриотической направленности до 3,3%%;
- увеличение числа молодых семей, участвующих в окружных, межмуниципальных и иных мероприятиях, до 69;
- увеличение доли населения автономного округа, вовлеченного в региональные и всероссийские акции гражданско-патриотической направленности, до 8,44%%;
- увеличение количества подростков от 14 до 17 лет - участников лагерей и лагерных площадок оборонно-спортивной и патриотической направленности до 150 человек;
- увеличение количества представленных методических материалов по основным направлениям государственной молодежной политики до 38 единиц;
- увеличение числа специалистов органов по делам молодежи, образования, культуры, руководителей общественных организаций, участвующих в региональных мероприятиях (семинарах, конференциях, совещаниях и других мероприятиях) по вопросам патриотического воспитания до 200 человек

";

3.2.таблицу 2 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Перечень мероприятий Подпрограммы 2
и затраты на их реализацию 2014 - 2020 годы






















































































































































































































































































































































N п/пНаименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего2014 год2015 год2016 год2017 год2018 год2019 год2020 год
12345678910
1.Подпрограмма 2478390,067718,065467,069041,069041,069041,069041,069041,0
2.Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе478390,067718,065467,069041,069041,069041,069041,069041,0
3.ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания468226,065573,064408,067649,067649,067649,067649,067649,0
4.ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр"600,0600,00,00,00,00,00,00,0
5.Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 (итого)62289,0102259497,09111,08364,08364,08364,08364,0
6.1.1. Проведение региональных и межмуниципальных мероприятий гражданской и военно-патриотической направленности для детей и молодежи23159533252,032623,033144,033144,033144,033144,033144,0
7.Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе23159533252,032623,033144,033144,033144,033144,033144,0
8.ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"22691631960,032206,032550,032550,032550,032550,032550,0
9.ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр"600,0600,00,00,00,00,00,00,0
10.Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 731146,05113,04749,04556,04182,04182,04182,04182,0
11.1.2. Проведение мероприятий по работе с молодыми семьями5485,0853,0642,0798,0798,0798,0798,0798,0
12.Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе5485,0853,0642,0798,0798,0798,0798,0798,0
13.ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"0,00,00,00,00,00,00,00,0
14.Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 731143,05112,04748,04555,04182,04182,04182,04182,0
15.2.1. Проведение региональных и Всероссийских акций гражданско-патриотической направленности42814,05948,05686,06236,06236,06236,06236,06236,0
16.Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе42814,05948,05686,06236,06236,06236,06236,06236,0
17.ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"42814,05948,05686,06236,06236,06236,06236,06236,0
18.2.2. Организация и проведение лагерей и лагерных площадок оборонно-спортивной направленности79386,011606,09005,011755,011755,011755,011755,011755,0
19.Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе79386,011606,09005,011755,011755,011755,011755,011755,0
20.ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"79386,011606,09005,011755,011755,011755,011755,011755,0
21.3.1. Информационно-методическое обеспечение специалистов сферы работы с детьми и молодежью72343,09810,010568,010393,010393,010393,010393,010393,0
22.Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе72343,09810,010568,010393,010393,010393,010393,010393,0
23.ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"723439810,010568,010393,010393,010393,010393,010393,0
24.4.1. Организация и проведение региональных семинаров, совещаний, конференций по вопросам патриотического воспитания46767,06249,06943,06715,06715,06715,06715,06715,0
25.Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе46767,06249,06943,06715,06715,06715,06715,06715,0
26.ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"46767,06249,06943,06715,06715,06715,06715,06715,0

--------------------------------
Par883 Par883
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).".

4.В подпрограмме "Развитие профориентационной работы, трудового движения среди молодежи":
4.1.паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3




















































































Ответственный исполнитель Подпрограммы 3департамент молодежной политики и туризма автономного округа
Соисполнители Подпрограммы 3отсутствуют
Участники Подпрограммы 3отсутствуют
Цель Подпрограммы 3содействие развитию молодежного трудового движения, предпринимательских инициатив и компетенции среди молодежи
Задачи Подпрограммы 31. Содействие профориентации молодежи, развитию молодежного предпринимательства на территории автономного округа.
2. Вовлечение ямальской молодежи в трудовую деятельность, повышение конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда
Сроки реализации Подпрограммы 32014 - 2020 годы
Показатели Подпрограммы 31. Уровень вовлеченности молодежи автономного округа в социальную практику.
2. Количество граждан, охваченных информационно-методическим обеспечением профессиональной ориентации молодежи.
3. Количество проведенных семинаров по профессиональной ориентации молодежи и развитию молодежного предпринимательства.
4. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, получившей временную работу, от общего числа обратившейся молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.
5. Количество молодежных трудовых отрядов на территории автономного округа.
6. Количество молодежи автономного округа, принявшей участие в работе трудовых отрядов (в том числе на территории других субъектов Российской Федерации и международных)
Мероприятия Подпрограммы 3основные мероприятия:
1. Информационно-методическое обеспечение профессиональной ориентации молодежи.
2. Организация мероприятий по профессиональной ориентации молодежи, развитию молодежного предпринимательства и поддержке работающей молодежи.
3. Организация временного трудоустройства молодежи, создание дополнительных (временных) рабочих мест для молодежи.
4. Координация деятельности молодежных трудовых отрядов на территории автономного округа.
5. Формирование и организация деятельности на территории других субъектов Российской Федерации молодежных трудовых отрядов из числа молодежи автономного округа, организация деятельности международных молодежных трудовых отрядов.
6. Организация международного молодежного сотрудничества
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 366991,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 366991,0
(в том числе средства федерального бюджета - 0,0)
Объем внебюджетных средств - 0,0
2014 год - 52963,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0)
52963,00,0
2015 год - 50668,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0)
50668,00,0
2016 год - 52672,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0)
52672,00,0
2017 год - 52672,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0)
52672,00,0
2018 год - 52672,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0)
52672,00,0
2019 год - 52672,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0)
52672,00,0
2020 год - 52672,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0)
52672,00,0
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3результатом реализации Подпрограммы 3 должно стать:
- увеличение доли молодежи автономного округа, вовлеченной в социальную практику, до 6,7%%;
- увеличение количества граждан, охваченных информационно-методическим обеспечением профессиональной ориентации молодежи, до 230 человек;
- увеличение количества проведенных семинаров по профессиональной ориентации молодежи и развитию молодежного предпринимательства на 7 единиц;
- увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, получивших временную работу, до 80%%;
- рост количества молодежных трудовых отрядов на территории автономного округа до 7 единиц;
- увеличение количества молодежи автономного округа, принявшей участие в работе трудовых отрядов (в том числе на территории других субъектов Российской Федерации и международных), до 290 человек

";

4.2.таблицу 3 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
Перечень мероприятий Подпрограммы 3
и затраты на их реализацию










































































































































































































































































































































N п/пНаименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего2014 год2015 год2016 год2017 год2018 год2019 год2020 год
12345678910
1.Подпрограмма 3366991,052963,050668,052672,052672,052672,052672,052672,0
2.Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе366991,052963,050668,052672,052672,052672,052672,052672,0
3.ГАУ ЯНАО "Молодежный центр технологий занятости"363871,052423,050403,052209,052209,052209,052209,052209,0
4.Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 (итого)48432,07935,07386,07087,06506,06506,06506,06506,0
5.1.1. Информационно-методическое обеспечение профессиональной ориентации молодежи40278,06302,05661,05663,05663,05663,05663,05663,0
6.Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе40278,06302,05661,05663,05663,05663,05663,05663,0
7.ГАУ ЯНАО "Молодежный центр технологий занятости"40278,06302,05661,05663,05663,05663,05663,05663,0
8.1.2. Организация мероприятий по профессиональной ориентации молодежи, развитию молодежного предпринимательства и поддержке работающей молодежи23663,03080,03393,03438,03438,03438,03438,03438,0
9.Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе23663,03080,03393,03438,03438,03438,03438,03438,0
10.ГАУ ЯНАО "Молодежный центр технологий занятости"22058,02690,03228,03228,03228,03228,03228,03228,0
11.Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 724217,03968,03693,03544,03253,03253,03253,03253,0
12.2.1. Организация временного трудоустройства молодежи, создание дополнительных (временных) рабочих мест для молодежи224535,036672,031173,031338,031338,031338,031338,031338,0
13.Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе224535,036672,031173,031338,031338,031338,031338,031338,0
14.ГАУ ЯНАО "Молодежный центр технологий занятости"223020,036522,031073,031085,031085,031085,031085,031085,0
15.Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 724215,03967,03693,03543,03253,03253,03253,03253,0
16.2.2. Координация деятельности молодежных трудовых отрядов на территории автономного округа10839,01642,01412,01557,01557,01557,01557,01557,0
17.Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе10839,01642,01412,01557,01557,01557,01557,01557,0
18.ГАУ ЯНАО "Молодежный центр технологий занятости"10839,01642,01412,01557,01557,01557,01557,01557,0
19.2.3. Формирование и организация деятельности на территории других субъектов Российской Федерации молодежных трудовых отрядов из числа молодежи автономного округа, организация деятельности международных молодежных трудовых отрядов48431,03475,06111,07769,07769,07769,07769,07769,0
20.Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе48431,03475,06111,07769,07769,07769,07769,07769,0
21.ГАУ ЯНАО "Молодежный центр технологий занятости"48431,03475,06111,07769,07769,07769,07769,07769,0
22.2.4. Организация международного молодежного сотрудничества19245,01792,02918,02907,02907,02907,02907,02907,0
23.Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе19245,01792,02918,02907,02907,02907,02907,02907,0
24.ГАУ ЯНАО "Молодежный центр технологий занятости"19245,01792,02918,02907,02907,02907,02907,02907,0
25.Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 748432,07953,07386,07087,06506,06506,06506,06506,0

--------------------------------
Par1240 Par1240
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).".

5.В подпрограмме "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту":
5.1.паспорт Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4




















































































Ответственный исполнитель Подпрограммы 4департамент молодежной политики и туризма автономного округа
Соисполнители Подпрограммы 4департамент здравоохранения автономного округа;
департамент образования автономного округа;
департамент культуры автономного округа;
департамент внутренней политики автономного округа;
департамент по физической культуре и спорту автономного округа;
департамент социальной защиты населения автономного округа
Участники Подпрограммы 4отсутствуют
Цель Подпрограммы 4сокращение масштабов потребления алкогольных напитков, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории автономного округа, формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, антинаркотического и антиалкогольного мировоззрения у населения автономного округа
Задачи Подпрограммы 41. Формирование и реализация единой стратегии и тактики в межведомственном взаимодействии и совершенствование созданной системы профилактики наркомании и алкоголизма.
2. Реализация комплекса мероприятий профилактической направленности среди различных категорий населения, прежде всего среди несовершеннолетних, молодежи, и предупреждение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и употреблением алкоголя, в том числе целенаправленная информационно-просветительская работа с населением по антинаркотической и антиалкогольной пропаганде.
3. Внедрение новых методов и средств лечения, а также медицинской и социально-психологической реабилитации больных наркоманией и алкоголизмом, снижение числа лиц, в том числе несовершеннолетних, злоупотребляющих алкогольными напитками, больных алкоголизмом, укрепление в приоритетном порядке материально-технического оснащения наркологической службы в системе здравоохранения автономного округа
Сроки реализации Подпрограммы 42014 - 2020 годы
Показатели Подпрограммы 41. Количество специалистов, занятых в сфере профилактики наркомании и алкоголизма, повысивших профессиональный уровень.
2. Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц.
3. Охват учащихся образовательных организаций автономного округа профилактическими образовательными и коррекционными программами по отношению к общему числу учащихся.
4. Доля больных наркоманией с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 3 лет по отношению к общему числу больных наркоманией.
5. Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет, злоупотребляющих алкоголем и находящихся под профилактическим наблюдением, по отношению к общему числу лиц, злоупотребляющих алкоголем, находящихся под наблюдением.
6. Доля больных хроническим алкоголизмом с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 2 лет по отношению к общему числу больных хроническим алкоголизмом
Мероприятия Подпрограммы 4основные мероприятия:
1. Организационные и правовые меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и алкоголем.
2. Международное сотрудничество в области профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма.
3. Профилактика злоупотребления наркотиками и алкоголем.
4. Диагностика, лечение и реабилитация лиц, потребляющих наркотики без назначения врача, злоупотребляющих алкоголем или больных алкоголизмом
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 173954,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 173954,0
(в том числе средства федерального бюджета - 0,0)
Объем внебюджетных средств - 0,0
2014 год - 27217,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0)
27217,00,0
2015 год - 20837,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0)
20837,00,0
2016 год - 25180,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0)
25180,00,0
2017 год - 25180,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0)
25180,00,0
2018 год - 25180,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0)
25180,00,0
2019 год - 25180,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0)
25180,00,0
2020 год - 25180,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0)
25180,00,0
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4- увеличение количества специалистов, занятых в сфере профилактики наркомании и алкоголизма, повысивших профессиональный уровень, на 600 чел.;
- увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц до 63%%;
- рост охвата учащихся образовательных организаций автономного округа профилактическими образовательными и коррекционными программами по отношению к общему числу учащихся до 72%%;
- увеличение доли больных наркоманией с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 3 лет по отношению к общему числу больных наркоманией до 7,5%%;
- снижение доли детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет, злоупотребляющих алкоголем и находящихся под профилактическим наблюдением, по отношению к общему числу лиц, злоупотребляющих алкоголем, находящихся под наблюдением, до 17,1%%;
- увеличение доли больных хроническим алкоголизмом с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 2 лет по отношению к общему числу больных хроническим алкоголизмом до 8,3%%

";

5.2.таблицу 4 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 4
Перечень мероприятий Подпрограммы 4
и затраты на их реализацию 2014 - 2020 годы
N п/п Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4 Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 4 173954,0 27217,0 20837,0 25180,0 25180,0 25180,0 25180,0 25180,0
2. Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе 120304,0 20561,0 13913,0 17166,0 17166,0 17166,0 17166,0 17166,0
3. ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр" 6440,0 690,0 250,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0
4. ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания" 595,0 595,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Департамент здравоохранения автономного округа 35107,0 5068,0 4999,0 5008,0 5008,0 5008,0 5008,0 5008,0
6. Департамент внутренней политики автономного округа, в том числе 4800,0 0,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0
7. ГУ "Северное издательство" 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Департамент образования автономного округа, в том числе 4872,0 972,0 0,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0
9. ГАОУ ДПО ЯНАО "Региональный институт развития образования" 2880,0 480,0 0,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0
10. Департамент по физической культуре и спорту автономного округа, в том числе 4996,0 616,0 730,0 730,0 730,0 730,0 730,0 730,0
11. ГАУ ЯНАО "Центр подготовки и проведения спортивных мероприятий" 1346,0 616,0 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. Департамент культуры автономного округа, в том числе 2317,0 0,0 337,0 396,0 396,0 396,0 396,0 396,0
13. ГБУ ЯНАО "Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского" 1755,0 0,0 255,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
14. ГБУ ЯНАО "Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа" 562,0 0,0 82,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0
15. Департамент социальной защиты населения автономного округа, в том числе 1558,0 0,0 58,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
16. ГКУ ЯНАО "Центр социальных технологий" 58,0 0,0 58,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17. Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 27688,0 4545,0 4221,0 4050,0 3718,0 3718,0 3718,0 3718,0
18. 1.1. Организационные и правовые меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и алкоголем 13978,30 1484,0 1994,0 2100,0 2100,0 2100,0 2100,0 2100,0
19. Департамент молодежной политики и туризма автономного округа 9178,0 1484,0 1194,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0
20. Департамент внутренней политики автономного округа, в том числе 4800,0 0,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0
21. ГУ "Северное издательство" 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22. Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 9232,0 1515,0 1407,0 1350,0 1240,0 1240,0 1240,0 1240,0
23. 1.2. Международное сотрудничество в области профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма 1552,0 252,0 0,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0
24. Департамент молодежной политики и туризма автономного округа 1552,0 252,0 0,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0
25. Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 9228,0 1515,0 1407,0 1350,0 1239,0 1239,0 1239,0 1239,0
26. 2.1. Профилактика злоупотребления наркотиками и алкоголем 121759,0 20413,0 13786,0 17512,0 17512,0 17512,0 17512,0 17512,0
27. Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе 109574,0 18825,0 12719,0 15606,0 15606,0 15606,0 15606,0 15606,0
28. ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр" 6440,0 690,0 250,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0
29. ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания" 595,0 595,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30. Департамент внутренней политики автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31. Департамент образования автономного округа, в том числе 4872,0 972,0 0,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0
32. ГАОУ ДПО ЯНАО "Региональный институт развития образования" 2880,0 480,0 0,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0
33. Департамент по физической культуре и спорту автономного округа, в том числе 4996,0 616,0 730,0 730,0 730,0 730,0 730,0 730,0
34. ГАУ ЯНАО "Центр подготовки и проведения спортивных мероприятий" 1346,0 616,0 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35. Департамент культуры автономного округа, в том числе 2317,0 0,0 337,0 396,0 396,0 396,0 396,0 396,0
36. ГБУ ЯНАО "Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского" 1755,0 0,0 255,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
37. ГБУ ЯНАО "Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа" 562,0 0,0 82,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0
38. Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 9228,0 1515,0 1407,0 1350,0 1239,0 1239,0 1239,0 1239,0
39. Диагностика, лечение и реабилитация лиц, потребляющих наркотики без назначения врача, злоупотребляющих алкоголем или больных алкоголизмом 36665,0 5068,0 5057,0 5308,0 5308,0 5308,0 5308,0 5308,0
40. Департамент молодежной политики и туризма автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41. Департамент здравоохранения автономного округа 35107,0 5068,0 4999,0 5008,0 5008,0 5008,0 5008,0 5008,0
42. Департамент социальной защиты населения автономного округа, в том числе 1558,0 0,0 58,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
43. ГКУ ЯНАО "Центр социальных технологий" 58,0 0,0 58,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

--------------------------------
Par1780 Par1780
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).".
6.В подпрограмме "Развитие туристских услуг в Ямало-Ненецком автономном округе":
6.1.паспорт Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 департамент молодежной политики и туризма автономного округа
Соисполнители Подпрограммы 5 отсутствуют
Участники Подпрограммы 5 отсутствуют
Цель Подпрограммы 5 развитие въездного и внутреннего туризма
Задачи Подпрограммы 5 1. Рекламно-информационное имиджевое продвижение туристских ресурсов автономного округа на международном и внутреннем туристских рынках. 2. Повышение качества туристских услуг посредством участия в реализации комплекса мер, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в автономном округе
Показатели Подпрограммы 5 1. Количество мероприятий по продвижению туристских ресурсов автономного округа, в том числе проведенных рекламных и информационных туров. 2. Доля социальных туров от общего количества предоставленных туров. 3. Число туристов, посетивших автономный округ. 4. Число иностранных посетителей автономного округа
Мероприятия Подпрограммы основные мероприятия: 1. Популяризация туристских возможностей автономного округа. 2. Обеспечение работы интернет-портала туристских возможностей автономного округа. 3. Создание и предоставление (реализация) туристского продукта автономного округа. 4. Организация мероприятий по развитию туризма и отдыха. 5. Развитие туристской инфраструктуры на территории автономного округа
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 633941,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 11400,0) Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 633941,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0) Объем внебюджетных средств - 0,0
2014 год - 76423,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) 76423,0 0,0
2015 год - 90198,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 1900,0) 90198,0 0,0
2016 год - 93464,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 1900,0) 93464,0 0,0
2017 год - 93464,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 1900,0) 93464,0 0,0
2018 год - 93464,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 1900,0) 93464,0 0,0
2019 год - 93464,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 1900,0) 93464,0 0,0
2020 год - 93464,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 1900,0) 93464,0 0,0
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5 результатом реализации Подпрограммы 5 должно стать: - увеличение количества мероприятий по продвижению туристских ресурсов, в том числе проведенных рекламных и информационных туров, до 15 единиц; - увеличение доли организованных социальных туров до 25%%; - увеличение числа туристов, посетивших автономный округ, до 80000 человек в год; - увеличение числа иностранных посетителей автономного округа до 3700 человек в год

";
6.2.таблицу 5 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
Перечень мероприятий Подпрограммы 5
и затраты на их реализацию
N п/п Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 5 Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 5 633941,0 76423,0 90198,0 93464,0 93464,0 93464,0 93464,0 93464,0
2. Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе 633941,0 76423,0 90198,0 93464,0 93464,0 93464,0 93464,0 93464,0
3. ГБУ ЯНАО "Ямалтур" 539467,0 76423,0 80054,0 76598,0 76598,0 76598,0 76598,0 76598,0
4. Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 76132,0 12497,0 11607,0 11136,0 10223,0 10223,0 10223,0 10223,0
5. 1.1. Популяризация туристических возможностей автономного округа 209568,0 18341,0 32072,0 31831,0 31831,0 31831,0 31831,0 31831,0
6. Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе 209568,0 18341,0 32072,0 31831,0 31831,0 31831,0 31831,0 31831,0
7. ГБУ ЯНАО "Ямалтур" 188322,0 18341,0 29026,0 28191,0 28191,0 28191,0 28191,0 28191,0
8. Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 25379,0 4166,0 3869,0 3712,0 3408,0 3408,0 3408,0 3408,0
9. 1.2. Обеспечение работы интернет-портала туристических возможностей автономного округа 74217,0 28277,0 7845,0 7619,0 7619,0 7619,0 7619,0 7619,0
10. Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе 74217,0 28277,0 7845,0 7619,0 7619,0 7619,0 7619,0 7619,0
11. ГБУ ЯНАО "Ямалтур" 74217,0 28277,0 7845,0 7619,0 7619,0 7619,0 7619,0 7619,0
12. 2.1. Создание и предоставление (реализация) туристского продукта автономного округа 146209,0 22163,0 21181,0 20573,0 20573,0 20573,0 20573,0 20573,0
13. Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе 146209,0 22163,0 21181,0 20573,0 20573,0 20573,0 20573,0 20573,0
14. ГБУ ЯНАО "Ямалтур" 146209,0 22163,0 21181,0 20573,0 20573,0 20573,0 20573,0 20573,0
15. 2.2. Организация мероприятий по развитию туризма и отдыха 167997,0 7642,0 24350,0 27201,0 27201,0 27201,0 27201,0 27201,0
16. Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе 167997,0 7642,0 24350,0 27201,0 27201,0 27201,0 27201,0 27201,0
17. ГБУ ЯНАО "Ямалтур" 130719,0 7642,0 22002,0 20215,0 20215,0 20215,0 20215,0 20215,0
18. Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 25379,0 4166,0 3869,0 3712,0 3408,0 3408,0 3408,0 3408,0
19. 2.3. Развитие туристской инфраструктуры на территории автономного округа 35950,0 0,0 4750,0 6240,0 6240,0 6240,0 6240,0 6240,0
20. Департамент молодежной политики и туризма автономного округа 35950,0 0,0 4750,0 6240,0 6240,0 6240,0 6240,0 6240,0
21. Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 25374,0 4165,0 3869,0 3712,0 3407,0 3407,0 3407,0 3407,0

--------------------------------
Par2090 Par2090
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).".
7.В подпрограмме "Обеспечение мер социальной поддержки в сферах молодежной политики и туристской деятельности":
7.1.паспорт Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 департамент молодежной политики и туризма автономного округа
Соисполнители Подпрограммы 6 отсутствуют
Участники Подпрограммы 6 отсутствуют
Цель Подпрограммы 6 реализация мер социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений в сферах молодежной политики и туристской деятельности в автономном округе
Задача Подпрограммы 6 создание механизмов стимулирования работников, сохранения кадрового потенциала учреждений сферы молодежной политики и туризма в автономном округе посредством привлечения молодых специалистов, поощрения труда работников со стажем работы
Сроки реализации Подпрограммы 6 2014 - 2020 годы
Показатели Подпрограммы 6 1. Доля работников государственных и муниципальных учреждений молодежной политики и туризма в автономном округе, в отношении которых были осуществлены меры социальной поддержки, от общего числа работников, имеющих право на получение соответствующих выплат
Мероприятия Подпрограммы основное мероприятие: 1. Реализация мер социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений в сфере молодежной политики и туристской деятельности
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 119996,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 119996,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0) Объем внебюджетных средств - 0,0
2014 год - 11280,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) 11280,0 0,0
2015 год - 13001,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) 13001,0 0,0
2016 год - 19143,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) 19143,0 0,0
2017 год - 19143,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) 19143,0 0,0
2018 год - 19143,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) 19143,0 0,0
2019 год - 19143,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) 19143,0 0,0
2020 год - 19143,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) 19143,0 0,0
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6 результатом реализации Подпрограммы 6 должно стать: 1. Обеспечение социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений сферы молодежной политики и туризма в автономном округе. 2. Сохранение кадрового потенциала государственных и муниципальных учреждений сферы молодежной политики и туризма в автономном округе

";
7.2.таблицу 6 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 6
Перечень мероприятий Подпрограммы 6
и затраты на их реализацию
N п/п Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 6 Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 6 119996,0 11280,0 13001,0 19143,0 19143,0 19143,0 19143,0 19143,0
2. Департамент молодежной политики и туризма автономного округа 119996,0 11280,0 13001,0 19143,0 19143,0 19143,0 19143,0 19143,0
3. 1. Реализация мер социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений в сфере молодежной политики и туристской деятельности 119996,0 11280,0 13001,0 19143,0 19143,0 19143,0 19143,0 19143,0
4. Департамент молодежной политики и туризма автономного округа 119996,0 11280,0 13001,0 19143,0 19143,0 19143,0 19143,0 19143,0
5. 1.1. Социальная поддержка работников государственных учреждений 17470,0 1680,0 1800,0 2798,0 2798,0 2798,0 2798,0 2798,0
6. 1.2. Социальная поддержка работников муниципальных учреждений 102526,0 9600,0 11201,0 16345,0 16345,0 16345,0 16345,0 16345,0
7. Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 20762,0 3408,0 3165,0 3037,0 2788,0 2788,0 2788,0 2788,0

--------------------------------
Par2252 Par2252
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).".
8.В подпрограмме "Обеспечение реализации Государственной программы":
8.1.паспорт Подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 департамент молодежной политики и туризма автономного округа
Соисполнители Подпрограммы 7 отсутствуют
Участники Подпрограммы 7 отсутствуют
Цель Подпрограммы 7 кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Задачи Подпрограммы 7 1. Повышение качества кадрового обеспечения. 2. Информационное, нормативно-правовое и документационное обеспечение сопровождения реализации Государственной программы. 3. Финансово-хозяйственное обеспечение сопровождения реализации Государственной программы
Сроки реализации Подпрограммы 7 2014 - 2020 годы
Показатели Подпрограммы 7 1. Укомплектованность кадрами. 2. Доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3-х лет. 3. Доля проектов правовых актов, договоров соглашений, доверенностей, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов. 4. Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в надлежащих условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента. 5. Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством сроки, от общего количества обращений. 6. Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
Мероприятия Подпрограммы 7 основное мероприятие: 1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы
Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 692113,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 692113,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0) Объем внебюджетных средств - 0,0
2014 год - 113612,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) 113612,0 0,0
2015 год - 105518,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) 105518,0 0,0
2016 год - 101239,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) 101239,0 0,0
2017 год - 92936,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) 92936,0 0,0
2018 год - 92936,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) 92936,0 0,0
2019 год - 92936,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) 92936,0 0,0
2020 год - 92936,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0,0) 92936,0 0,0
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7 результатом реализации Подпрограммы 7 должно стать: 1. Замещение вакантных должностей государственной гражданской службы автономного округа профессиональным и компетентным кадровым составом, обеспечивающим эффективную реализацию Государственной программы. 2. Повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации Государственной программы. 3. Повышение эффективности правового обеспечения юридически значимых действий, совершенных от имени ответственного исполнителя Государственной программы, а также реализации обязательств, принятых ответственным исполнителем Государственной программы в соответствии с заключенными договорами. 4. Повышение эффективности и качества управления финансовыми ресурсами, направленными на реализацию Государственной программы

";
8.2.раздел I признать утратившим силу;
8.3.таблицу 7 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 7
Перечень мероприятий Подпрограммы 7
и затраты на их реализацию
N п/п Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 7 Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 7 (всего) 692113,0 113612,0 105518,0 101239,0 92936,0 92936,0 92936,0 92936,0
2. Департамент молодежной политики и туризма автономного округа - ответственный исполнитель Подпрограммы 7 (всего) 692113,0 113612,0 105518,0 101239,0 92936,0 92936,0 92936,0 92936,0
3. Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 692113,0 113612,0 105518,0 101239,0 92936,0 92936,0 92936,0 92936,0

".
9.Приложение N 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции: