Приложение к Постановлению от 07.04.2016 г № 330-П


Par27 Par27
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
1.Паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ































Ответственный исполнитель Государственной программыдепартамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа
Соисполнители Государственной программыдепартамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа;
служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ямало-Ненецкого автономного округа
Участники Государственной программыотсутствуют
Цель Государственной программыформирование единого экономического пространства Ямало-Ненецкого автономного округа на базе сбалансированного развития эффективной транспортной инфраструктуры
Задачи Государственной программы1) развитие полноценной региональной транспортной инфраструктуры;
2) обеспечение доступности транспортных услуг для населения Ямало-Ненецкого автономного округа
Сроки реализации Государственной программы2014 - 2020 годы
Показатели Государственной программы- уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в Ямало-Ненецком автономном округе;
- средняя скорость транспортного потока в Ямало-Ненецком автономном округе;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения;
- протяженность железных дорог на территории Ямало-Ненецкого автономного округа;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом;
- доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года;
- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года;
- уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в Ямало-Ненецком автономном округе;
- количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения
Подпрограммы1. "Развитие аэропортов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа". 2. "Дорожный фонд Ямало-Ненецкого автономного округа". 3. "Дорожное хозяйство". 4. "Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе". 5. "Воздушный и водный транспорт". 6. "Обеспечение безопасной эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и оборудования по нормам и правилам, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды". 7. "Обеспечение реализации Государственной программы"
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 49512396 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 49512396 (в том числе средства федерального бюджета - 301056) Объем внебюджетных средств - 78206638
2014 год - 9749540 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 9749540 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
2015 год - 7463947 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 7463947 (в том числе средства федерального бюджета - 301056) 3419837 (средства Тюменской области)
2016 год - 7305721 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 7305721 (в том числе средства федерального бюджета - 0) 3323243 (средства Тюменской области)
2017 год - 6248297 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 6248297 (в том числе средства федерального бюджета - 0) 27476237 (в том числе средства Тюменской области - 2582901, средства федерального бюджета - 24893336)
2018 год - 6248297 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 6248297 (в том числе средства федерального бюджета - 0) 28636750 (в том числе средства Тюменской области - 3487514, средства федерального бюджета - 25149236)
2019 год - 6248297 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 6248297 (в том числе средства федерального бюджета - 0) 12934236 (в том числе средства Тюменской области - 0, средства федерального бюджета - 12934236)
2020 год - 6248297 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 6248297 (в том числе средства федерального бюджета - 0) 649934 (средства федерального бюджета)
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы основные результаты реализации Государственной программы: - уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году составит 2,26 км на 1000 км 2; - средняя скорость транспортного потока в Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году достигнет 90 км/ч; - протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения к 2020 году достигнет 1281,184 км; - протяженность железных дорог на территории Ямало-Ненецкого автономного округа к 2020 году составит 2054 км; - количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году составит 173900 человек; - количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году составит 111980 человек; - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года к 2020 году составит 88,92%%; - уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в Ямало-Ненецком автономном округе к 2015 году составил 9 случаев на 100 тыс. населения; - количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, к 2020 году составит 35 шт.; - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года к 2020 году составит 2201,979 км

".
2.В разделе I:
2.1.абзац четырнадцатый признать утратившим силу;
2.2.абзац двадцатый признать утратившим силу.
3.Раздел II изложить в следующей редакции:
"II. Структура Государственной программы
Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках Государственной программы предусмотрена реализация 7 подпрограмм, в том числе:
1. "Развитие аэропортов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа".

2."Дорожный фонд Ямало-Ненецкого автономного округа".
3."Дорожное хозяйство".
4."Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе".
5."Воздушный и водный транспорт".
6."Обеспечение безопасной эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и оборудования по нормам и правилам, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды".
7."Обеспечение реализации Государственной программы".
Предусмотренные в рамках подпрограмм цели, задачи и мероприятия охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений экономического развития региона и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов Государственной программы.
Структура Государственной программы приведена в приложении N 1 к Государственной программе.
Финансирование мероприятий Государственной программы в 2014 году будет осуществляться согласно приложению N 3 к Государственной программе.
Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2015 год утвержден постановлением Правительства автономного округа от 29 декабря 2014 года N 1092-П.".
4.В разделе III:
4.1.пункт 3 таблицы 3 изложить в следующей редакции:
"Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом";

4.2.пункт 4 таблицы 4 изложить в следующей редакции:
"Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения";

4.3.пункт 6 таблицы 6 изложить в следующей редакции:
"Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом";

4.4.в пункте 7 таблицы 7 слово "окружного" заменить словом "регионального";
4.5.таблицу 10 признать утратившей силу;
4.6.таблицу 11 изложить в следующей редакции:
"Таблица 11



































11. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года
Единица измеренияКм
Определение показателяСумма протяженностей участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года
Алгоритм формирования показателяПтэп. = Прег.тэп. + Пмест.тэп.
Наименование и определение базовых показателейБуквенное обозначение в формуле расчетаОпределение положительной динамики показателя
Общая протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного годаПрег.тэп.Достижение значения планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного годаПмест.тэп.
Источник информации для расчета (определения) показателя1. Сведения представляются владельцем автодорог - государственным казенным учреждением "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа" на основании статистической отчетности "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения" (форма N 1-ДГ).
2. Сведения представляются органами местного самоуправления автономного округа на основании статистической отчетности "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований" (форма N 3-ДГ (мо))

";

4.7.таблицу 12 изложить в следующей редакции:
"Таблица 12
















































12. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года
Единица измерения%%
Определение показателяОтношение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения или межмуниципального и местного значения, отвечающей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, к общей протяженности автомобильных дорог в автономном округе, умноженное на 100
Алгоритм формирования показателя)Фяяя. `&MathType&яяяяАяяяЈяяя Cъ-@“@Ы п ыЂюђTimes New RomanX±уwa±уw @хw†&f5-2 100ААжzы"яђМTimes New RomanX±уwa±уw @хw†&f5-р 2 оромoАoјuы"яђМTimes New RomanX±уwa±уw @хw†&f5-р 2 оyј/ры"яђМTimes New RomanX±уwa±уw @хw†&f5-р 2 рмРјѓ·ыЂюђTimes New RomanX±уwa±уw @хw†&f5-р 2 LL/ jыЂюђМTimes New RomanX±уwa±уw @хw†&f5-р 2 ДLМыЂюђTimes New RomanX±уwa±уw @хw†&f5-р 2 LLЮѓАыЂюђSymbol…& ХЩX±уwa±уw @хw†&f5-р 2 +L a 2 =ґ°МЗ 2 +ґФ&ћAppsMFCCwwDesign Science, Inc.DSMT6WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!/EЏD/APфG_APтAPфAфEф%%фЏB_AфC_AфЏEф*_HфЏAф@фЏAHфA*_D_Eф_Eф_A ѓѓ> †==ѓLѓ>ѓ@ †++ѓLѓ>ѓ
Наименование и определение базовых показателейБуквенное обозначение в формуле расчетаОпределение положительной динамики показателя
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного годаД оПеревыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного годаL ор
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного годаL ом
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значенияL р
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значенияL м
Источник информации для расчета (определения) показателяСведения, представляемые владельцем автодорог - государственным казенным учреждением "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа" в органы статистической отчетности по форме федерального статистического наблюдения N 1-ДГ "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения". Сведения, представляемые муниципальными образованиями в органы статистической отчетности по форме федерального статистического наблюдения N 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований"

".
5.В разделе IV цифру "5" исключить.
6.В разделе V:
6.1.абзац пятый изложить в следующей редакции:
"- протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения к 2020 году достигнет 1 281,84 км;";

6.2.абзацы девятый, десятый изложить в следующей редакции:
"- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года к 2020 году составит 88,92%%;
- уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в автономном округе к 2016 году составит до 12 случаев на 100 тыс. населения;";

6.3.абзац двенадцатый признать утратившим силу;
6.4.абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года к 2020 году составит 2 201,979 км.".

7.В подпрограмме "Развитие аэропортов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа":
7.1.паспорт Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1




















































































Ответственный исполнитель Подпрограммы 1департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 1департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Участник Государственной программыотсутствует
Цель Подпрограммы 1обеспечение развития аэропортовой сети на территории автономного округа
Задачи Подпрограммы 1- обеспечение безопасности полетов;
- повышение качества предоставляемого аэропортового обслуживания;
- развитие сети местных воздушных авиалиний
Сроки реализации Подпрограммы 12014 - 2020 годы
Показатели Подпрограммы 1- количество взлетно-посадочных полос, по которым увеличена несущая способность покрытия;
- количество приобретенного спецавтотранспорта и спецоборудования;
- объем перевозок пассажиров через аэропорты;
- количество вновь введенных в эксплуатацию объектов наземной базы аэропортов;
- количество введенных в эксплуатацию вертолетных площадок после строительства и реконструкции;
- доля населения автономного округа, имеющего доступ к авиаперевозкам на местных воздушных линиях
Мероприятия Подпрограммы 1основное мероприятие:
- строительство (реконструкция) объектов
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:
- участие в разработке и реализации мероприятий развития аэропортов на территории автономного округа
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 - 1127739
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 1127739
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
Объем внебюджетных средств - 0
2014 год - 1022707
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
1022707
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
2015 год - 25032
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
25032
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
2016 год - 80000
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
80000
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
2017 год - 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
0
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
2018 год - 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
0
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
2019 год - 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
0
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
2020 год - 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
0
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1- соответствие состояния наземной инфраструктуры предприятий воздушного транспорта требованиям сертификации и лицензирования в области воздушного транспорта;
- повышение уровня авиационной безопасности при выполнении перевозок пассажиров и авиаработ за счет формирования аэродромной сети, отвечающей требованиям эксплуатации воздушных судов;
- создание условий для удовлетворения потребностей населения и экономики в воздушных перевозках и авиационных работах;
- повышение качества оказываемых услуг, предоставляемых пассажирам и клиентам аэропортов;
- обеспечение эффективного функционирования основных фондов аэропортов на территории автономного округа;
- увеличение доли населения автономного округа, имеющего доступ к авиаперевозкам на местных воздушных линиях

";

7.2.таблицу 1-1 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 1-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1
и затраты на их реализацию











































































































































































































































































































































N п/пНаименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1ВсегоЗатраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год2015 год2016 год2017 год2018 год2019 год2020 год
12345678910
1Подпрограмма 1 (всего)1127739102270725032800000000
2Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе10091221007000212200000
3Подведомственное государственное казенное учреждение "Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа" (всего)21220212200000
4Соисполнитель Подпрограммы 1 - департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе1186171570722910800000000
5Подведомственное государственное казенное учреждение "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа" (всего)1186171570722910800000000
6Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 755052134143383218321832183218321
7Участие в разработке и реализации мероприятий развития аэропортов на территории автономного округа55052134143383218321832183218321
8Основное мероприятие 1. Строительство (реконструкция) объектов1125617102270722910800000000
9Мероприятие 1.1. Реконструкция, строительство и модернизация элементов аэропортовых комплексов, в том числе межбюджетные трансферты1125617102270722910800000000
10Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа10070001007000000000
11Соисполнитель Подпрограммы 1 - департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе1186171570722910800000000
12Подведомственное государственное казенное учреждение "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа"1186171570722910800000000
131.1.1. Реконструкция объекта "Аэропортовый комплекс, взлетно-посадочная полоса с ограждением в с. Красноселькуп", в том числе затраты на проектно-изыскательские работы10070001007000000000
141.1.2. Реконструкция аэропорта, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы832002003000800000000
151.1.3. Ангарный комплекс для проведения технического обслуживания воздушного транспорта, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы1605647631129300000
161.1.4. Реконструкция аэропорта г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы3100100300000000
171.1.5. Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Тарко-Сале для государственного унитарного предприятия ЯНАО "Аэропорт Тарко-Сале", в том числе затраты на проектно-изыскательские работы202119804100000
181.1.6. Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Уренгой для государственного унитарного предприятия ЯНАО "Аэропорт Тарко-Сале", в том числе затраты на проектно-изыскательские работы21002100000000
191.1.7. Здание аэровокзала и склада горюче-смазочных материалов для государственного унитарного предприятия ЯНАО "Аэропорты Мангазеи", с. Красноселькуп Красноселькупского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы121406564557600000
20Мероприятие 1.2. Приобретение и замена спецавтотранспорта и спецоборудования, выработавшего назначенный ресурс21220212200000
21Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе21220212200000
22Подведомственное государственное казенное учреждение "Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа"21220212200000
23Мероприятие 1.3. Строительство и реконструкция вертолетных площадок для организации перевозки пассажиров, в том числе проектно-изыскательские работы00000000
24Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа00000000
25Соисполнитель Подпрограммы 1 - департамент строительства и жилищной политики автономного округа00000000

--------------------------------
Par578 Par578
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7-1).".

8.В подпрограмме "Дорожный фонд Ямало-Ненецкого автономного округа":
8.1.паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2




















































































Ответственный исполнитель Подпрограммы 2департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 2отсутствует
Участник Государственной программыотсутствует
Цель Подпрограммы 2поддержание работоспособности сети автомобильных дорог
Задачи Подпрограммы 2- обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования;
- обеспечение сохранности, безопасного и бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог
Сроки реализации Подпрограммы 22014 - 2020 годы
Показатели Подпрограммы 2- уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения;
- доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения с уровнем содержания не менее установленного значения;
- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;
- протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом;
- протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией и строительством
Мероприятия Подпрограммы 2основные мероприятия:
- осуществление дорожной деятельности
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:
- участие в разработке и реализации мероприятий дорожного фонда автономного округа
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 - 15205869
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия - 0)
Объем финансирования подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 15205869
(в том числе средства федерального бюджета - 301056)
Объем внебюджетных средств - 2599744
2014 год - 2779719
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
2779719
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
2015 год - 2516315
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
2516315
(в том числе средства федерального бюджета - 301056)
2016 год - 2921807
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
2921807
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
2017 год - 1747007
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
1747007
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
649936
2018 год - 1747007
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
1747007
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
649936
2019 год - 1747007
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
1747007
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
649936
2020 год - 1747007
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
1747007
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
649936
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2- уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2014 году достигнет 2,85;
- доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения с уровнем содержания не менее установленного значения за период с 2015 по 2020 год достигнет 100%%;
- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в 2020 году составит 51,25 км;
- протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом, составит к 2020 году 25 км;
- протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией и строительством, составит к 2020 году 1316,32 м погонного

";

8.2.таблицу 2-1 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 2-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 2
и затраты на их реализацию
N п/п Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2 Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Подпрограмма 2 (всего) 15205869 2779719 2516315 2921807 1747007 1747007 1747007 1747007
2 Средства окружного бюджета 14904813 2779719 2215259 2921807 1747007 1747007 1747007 1747007
3 Средства федерального бюджета 301056 0 301056 0 0 0 0 0
4 Средства федерального бюджета <**> 2599744 0 0 0 649936 649936 649936 649936
5 Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе 15205869 2779719 2516315 2921807 1747007 1747007 1747007 1747007
6 Подведомственное государственное казенное учреждение "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа" (всего) 14384153 2513933 2440897 2921487 1626959 1626959 1626959 1626959
7 Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 163715 20802 38903 20802 20802 20802 20802 20802
8 Участие в разработке и реализации мероприятий дорожного фонда автономного округа 163715 20802 38903 20802 20802 20802 20802 20802
9 Основное мероприятие 1. Осуществление дорожной деятельности 15205869 2779719 2516315 2921807 1747007 1747007 1747007 1747007
10 1.1. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 11465037 2097785 1360190 2589338 1354431 1354431 1354431 1354431
11 Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент -Ненецкого автономного округа, в том числе 11465037 2097785 1360190 2589338 1354431 1354431 1354431 1354431
12 Подведомственное государственное казенное учреждение "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа" 11465037 2097785 1360190 2589338 1354431 1354431 1354431 1354431
13 1.1.1. Содержание автомобильных дорог 10220540 1794043 1324217 1684556 1354431 1354431 1354431 1354431
14 1.1.1.1. Сургут - Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа - Губкинский 1420678 275302 176146 263194 176509 176509 176509 176509
15 1.1.1.2. Сургут - Салехард, участок Объезд г. Губкинский 49283 9629 6239 8107 6327 6327 6327 6327
16 1.1.1.3. Сургут - Салехард, участок Губкинский - Пурпе 134610 23970 18325 29127 15797 15797 15797 15797
17 1.1.1.4. Сургут - Салехард, участок Пурпе - Пуровск 611408 117633 81630 102545 77400 77400 77400 77400
18 1.1.1.5. Сургут - Салехард, участок Объезд ст. Пуровск 44474 8237 5344 9245 5412 5412 5412 5412
19 1.1.1.6. Сургут - Салехард, участок Пуровск - Коротчаево 914775 172012 148437 141570 113184 113184 113184 113184
20 1.1.1.7. Сургут - Салехард, участок Коротчаево - Новый Уренгой 441989 83366 58429 70926 57317 57317 57317 57317
21 1.1.1.8. Сургут - Салехард, участок Новый Уренгой - ж/д. ст. Ныда 212604 39679 25290 39175 27115 27115 27115 27115
22 1.1.1.9. Сургут - Салехард, участок ж/д. ст. Ныда - Пангоды 360385 65159 42460 81554 42803 42803 42803 42803
23 1.1.1.10. Сургут - Салехард, участок Пангоды - Правохеттинский 536576 100238 66453 106501 65846 65846 65846 65846
24 1.1.1.11. Сургут - Салехард, участок Правохеттинский - Старый Надым 237384 47033 32467 34296 30897 30897 30897 30897
25 1.1.1.12. Сургут - Салехард, участок Старый Надым - Надым 363005 74211 46671 17331 56198 56198 56198 56198
26 1.1.1.13. Сургут - Салехард, участок Надым - Салехард 209469 41676 27743 30530 27380 27380 27380 27380
27 1.1.1.14. Подъезд к г. Ноябрьск 310740 44329 41865 38718 46457 46457 46457 46457
28 1.1.1.15. Ноябрьск - Вынгапуровский 513600 99739 71171 80238 65613 65613 65613 65613
29 1.1.1.16. Подъезд к п. Ханымей 352092 70012 45544 52328 46052 46052 46052 46052
30 1.1.1.17. Тарко-Сале - Пурпе 573883 108636 72109 102630 72627 72627 72627 72627
31 1.1.1.18. Подъезд к г. Тарко-Сале 99839 18288 11886 21129 12134 12134 12134 12134
32 1.1.1.19. Подъезд к речному порту ст. Коротчаево 15362 3051 1973 2322 2004 2004 2004 2004
33 1.1.1.20. Подъезд к п. Лимбяяха 33754 6631 4317 4878 4482 4482 4482 4482
34 1.1.1.21. Подъезд к с. Аксарка 64832 12858 8303 9443 8557 8557 8557 8557
35 1.1.1.22. Салехард - Аэропорт 97389 17991 14178 17504 11929 11929 11929 11929
36 1.1.1.23. Объезд г. Салехарда 20972 4332 2649 2607 2846 2846 2846 2846
37 1.1.1.24. Подъезд к речному порту г. Салехард 13644 2760 1599 2029 1814 1814 1814 1814
38 1.1.1.25. Подъезд к аэропорту г. Салехард 13972 2854 1663 1955 1875 1875 1875 1875
39 1.1.1.26. Лабытнанги - Харп 189864 35481 23778 35629 23744 23744 23744 23744
40 1.1.1.27. Салехард - Лабытнанги 224111 47163 31442 41674 25958 25958 25958 25958
41 1.1.1.28. Салехард - Надым 610970 76037 69051 70202 98920 98920 98920 98920
42 1.1.1.29. Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале 441193 53319 61337 52205 68583 68583 68583 68583
43 1.1.1.30. Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги (в границах ЯНАО) 650706 84446 89604 79228 99357 99357 99357 99357
44 1.1.1.31. Уренгой - Красноселькуп 356373 32847 35114 51236 59294 59294 59294 59294
45 1.1.1.32. Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности 100624 15124 1000 84500 0 0 0 0
46 1.1.1.33. Ассигнования, распределяемые в ходе исполнения окружного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0
47 1.1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог 709556 225061 5898 478597 0 0 0 0
48 1.1.2.1. Лабытнанги - Харп, км 11,500 - км 34,060 151715 151715 0 0 0 0 0 0
49 1.1.2.2. Сургут - Салехард, участок Пурпе - Пуровск 36673 36673 0 0 0 0 0 0
50 1.1.2.3. Сургут - Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа - Губкинский 126767 0 2944 123823 0 0 0 0
51 1.1.2.4. Сургут - Салехард, участок Пурпе - Пуровск 36673 36673 0 0 0 0 0 0
52 1.1.2.5. Сургут - Салехард, участок Пуровск - Коротчаево 357728 0 2954 354774 0 0 0 0
53 1.1.3. Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог 11330 500 4090 6740 0 0 0 0
54 1.1.3.1. Сургут - Салехард, участок Пуровск - Коротчаево. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги 1870 0 0 1870 0 0 0 0
55 1.1.3.2. Лабытнанги - Харп, км 11,5 - 34. Корректировка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги 4590 500 4090 0 0 0 0 0
56 1.1.3.3. Сургут - Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа - Губкинский 1870 0 0 1870 0 0 0 0
57 1.1.3.4. Подъезд к г. Ноябрьск 1000 0 0 1000 0 0 0 0
58 1.1.3.5. Сургут - Салехард, участок Коротчаево - Новый Уренгой 2000 0 0 2000 0 0 0 0
59 1.1.4. Ремонт автомобильных дорог 523611 78181 25985 419445 0 0 0 0
60 1.1.4.1. Сургут - Салехард, участок Пурпе - Пуровск 44588 11900 0 32688 0 0 0 0
61 1.1.4.2. Лабытнанги - Харп 58743 44635 0 14108 0 0 0 0
62 1.1.4.3. Сургут - Салехард, участок Губкинский - Пурпе 52245 12245 0 40000 0 0 0 0
63 1.1.4.4. Тарко-Сале - Пурпе 0 0 0 0 0 0 0 0
64 1.1.4.5. Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Аксарка" 181476 9401 25985 146090 0 0 0 0
65 1.1.4.6. Сургут - Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа - Губкинский 59089 0 0 59089 0 0 0 0
66 1.1.4.7. Сургут - Салехард, участок Пуровск - Коротчаево 70777 0 0 70777 0 0 0 0
67 1.1.4.8. Сургут - Салехард, участок Коротчаево - Новый Уренгой 16738 0 0 16738 0 0 0 0
68 1.1.4.9. Сургут - Салехард, участок Новый Уренгой - ж/д ст. Ныда 5427 0 0 5427 0 0 0 0
69 1.1.4.10. Сургут - Салехард, участок ж/д ст. Ныда - Пангоды 9832 0 0 9832 0 0 0 0
70 1.1.4.11. Сургут - Салехард, участок Старый Надым - Надым 13881 0 0 13881 0 0 0 0
71 1.1.4.12. Подъезд к г. Ноябрьск 4261 0 0 4261 0 0 0 0
72 1.1.4.13. Ноябрьск - Вынгапуровский 6554 0 0 6554 0 0 0 0
73 1.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения - государственное казенное учреждение "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа" 1540665 233587 214708 225948 216603 216603 216603 216603
74 Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе 1540665 233587 214708 225948 216603 216603 216603 216603
75 Подведомственное государственное казенное учреждение "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа" 1540665 233587 214708 225948 216603 216603 216603 216603
76 1.3. Финансовое обеспечение дорожной деятельности 93906 0 93906 0 0 0 0 0
77 Средства федерального бюджета 93906 0 93906 0 0 0 0 0
78 Средства федерального бюджета <**> 1240372 0 0 0 310093 310093 310093 310093
79 Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе 93906 0 93906 0 0 0 0 0
80 Подведомственное государственное казенное учреждение "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа" 93906 0 93906 0 0 0 0 0
81 1.3.1. Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Аксарка" 93906 0 93906 0 0 0 0 0
82 1.3.2. Иные мероприятия в области дорожной деятельности, финансируемые за счет средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0
83 1.4. Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации 207150 0 207150 0 0 0 0 0
84 Средства федерального бюджета 207150 0 207150 0 0 0 0 0
85 Средства федерального бюджета <**> 1359372 0 0 0 339843 339843 339843 339843
86 Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе 207150 0 207150 0 0 0 0 0
87 Подведомственное государственное казенное учреждение "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа" 207150 0 207150 0 0 0 0 0
88 1.4.1. Строительство автомобильной дороги "Сургут - Салехард, участок Надым - Салехард, км 1060 - км 1120" 207150 0 207150 0 0 0 0 0
89 1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 847215 186615 539925 78206 42469 0 0 0
90 Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе 847215 186615 539925 78206 42469 0 0 0
91 Подведомственное государственное казенное учреждение "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа" 847215 186615 539925 78206 42469 0 0 0
92 1.5.1. Реконструкция паромно-ледовой переправы на р. Обь 82407 5000 17805 37133 22469 0 0 0
93 1.5.2. Сургут - Салехард, участок Старый Надым - Надым. Строительство наплавного моста через р. Надым на км 991 автомобильной дороги 25000 25000 0 0 0 0 0 0
94 1.5.3. Лабытнанги - Харп. Достройка путепровода на автомобильной дороге, в том числе проектно-изыскательские работы 5551 1850 1201 2500 0 0 0 0
95 1.5.4. Сургут - Салехард, участок Объезд Коротчаево, в том числе многофункциональный пункт контроля. Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги 44914 3000 2529 19385 20000 0 0 0
96 1.5.5. Сургут - Салехард, участок Пуровск - Коротчаево. Реконструкция автомобильной дороги, в том числе проектно-изыскательские работы 17375 7000 3814 6561 0 0 0 0
97 1.5.6. Сургут - Салехард, участок Коротчаево - Новый Уренгой. Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги 24929 9765 2537 12627 0 0 0 0
98 1.5.7. Сургут - Салехард, участок Надым - Салехард, км 1120 - км 1191 135000 135000 0 0 0 0 0 0
99 1.5.8. Строительство автомобильной дороги "Сургут - Салехард, участок Надым - Салехард, км 1191 - км 1241" 257039 0 257039 0 0 0 0 0
100 1.5.9. Строительство автомобильной дороги "Сургут - Салехард, участок Надым - Салехард, км 1060 - км 1120" 255000 0 255000 0 0 0 0 0
101 1.6. Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами "РАДОР" на уставную деятельность 1520 200 200 320 200 200 200 200
102 Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа 1520 200 200 320 200 200 200 200
103 1.6.1. Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами "РАДОР" на уставную деятельность 1520 200 200 320 200 200 200 200
104 1.7. Осуществление авторского надзора и строительного контроля при строительстве и реконструкции, ремонте автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, оформлению решений на водопользование, лицензирование, проведение экспертиз, страхование карьеров, уплата налога на имущество, земельного налога, платежей разного рода 139456 32619 25018 27995 13456 13456 13456 13456
105 Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе 139456 32619 25018 27995 13456 13456 13456 13456
106 Подведомственное государственное казенное учреждение "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа" 139456 32619 25018 27995 13456 13456 13456 13456
107 1.7.1. Проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, лицензирование, проведение экспертиз 52034 15334 4100 14600 4500 4500 4500 4500
108 1.7.2. Уплата налога на имущество и земельного налога 62955 11674 12006 11995 6820 6820 6820 6820
109 1.7.3. Разного рода платежи, гос. пошлины, сборы, лицензии, штрафы, пени 15332 1236 8052 1100 1236 1236 1236 1236
110 1.7.4. Инвентаризация, паспортизация имущества дорожного хозяйства 9135 4375 860 300 900 900 900 900
111 1.8. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования 296067 138986 37233 0 119848 0 0 0
112 Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа 296067 138986 37233 0 119848 0 0 0
113 1.8.1. Строительство автомобильной дороги "Южно-Русское месторождение - с. Красноселькуп, в том числе ПИР" 266067 138986 37233 0 89848 0 0 0
114 1.8.2. Автомобильная дорога месторождение "Медвежье" - Сандибинское месторождение - Ныда 30000 0 0 0 30000 0 0 0
115 1.9. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 126600 126600 0 0 0 0 0 0
116 1.9.1. Выполнение работ по капитальному ремонту ул. Тундровая на участке примыкания к ул. Обская до примыкания ул. Ямальская дом N 14 26600 26600 0 0 0 0 0 0
117 1.9.2. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в поселке Тазовский (9 очередь строительства ул. Пушкина) 100000 100000 0 0 0 0 0 0
118 1.10. Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения 37985 0 37985 0 0 0 0 0
119 Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа 37985 0 37985 0 0 0 0 0
120 1.10.1. Реконструкция ул. Заводская, Проезд N 2 г. Надым 37985 0 37985 0 0 0 0 0

--------------------------------
Par1885 Par1885
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7-1).
Par1886 Par1886
<**> Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 2.";
8.3.в разделе III:
8.3.1.в таблице 2:
8.3.1.1.пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог";
8.3.1.2.строку "Источник информации для расчета (определения) показателя" изложить в следующей редакции:
"
Источник информации для расчета (определения) показателя Сведения, представляемые владельцем автодорог - государственным казенным учреждением "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа" в органы статистической отчетности по формам федерального статистического наблюдения N 1-ДГ "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения" и N 3-автодор "Сведения о ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них"

";
8.3.2.таблицу 5 признать утратившей силу;
8.4.в разделе V:
8.4.1.абзац третий изложить в следующей редакции:
"- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе:
сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в 2020 году составит 51,25 км;
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2014 году составит 0,548 км.";
8.4.2.абзац шестой признать утратившим силу.
9.В подпрограмме "Дорожное хозяйство":
9.1.паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 3 департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Участник Государственной программы отсутствует
Цели Подпрограммы 3 - формирование сети автомобильных дорог; - обеспечение бесперебойности движения, ускорения товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения
Задачи Подпрограммы 3 - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет нового строительства; - реконструкция автомобильных дорог; - строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования; - обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
Сроки реализации Подпрограммы 3 2014 - 2020 годы
Показатели Подпрограммы 3 - прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования; - прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог; - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации; - количество искусственных сооружений, завершенных строительством; - прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог; - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством и модернизацией; - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования; - площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях; - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установленного значения; - объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения
Мероприятия Подпрограммы 3 основное мероприятие: - государственная поддержка дорожного хозяйства
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы: - участие в разработке и реализации мероприятий дорожного хозяйства автономного округа
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 - 20555880 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 20555880 (в том числе средства федерального бюджета - 0) Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) - 77187109
2014 год - 3814191 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 3744191 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
2015 год - 2344494 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 2344494 (в том числе средства федерального бюджета - 0) 3419837 (средства Тюменской области)
2016 год - 1307839 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 1307839 (в том числе средства федерального бюджета - 0) 3323243 (средства Тюменской области)
2017 год - 3289839 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 3289839 (в том числе средства федерального бюджета - 0) 26826301 (в том числе средства Тюменской области - 2582901, средства федерального бюджета - 24243400)
2018 год - 3289839 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 3289839 (в том числе средства федерального бюджета - 0) 27986814 (в том числе средства Тюменской области - 3487514, средства федерального бюджета - 24499300)
2019 год - 3289839 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 3289839 (в том числе средства федерального бюджета - 0) 12284300 (в том числе средства Тюменской области - 0, средства федерального бюджета - 12284300)
2020 год - 3289839 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 3289839 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 - увеличение протяженности сети автодорог общего пользования в автономном округе в 2014 году на 20 км в результате строительства автомобильных дорог; - прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог за период с 2015 года по 2020 год составит 253,103 км; - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации к 2020 году составит 2682,395 км; - количество искусственных сооружений, завершенных строительством, к 2020 году составит 1 шт.; - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством и модернизацией, в 2015 году составит 7,745 км; - прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог с 2015 года по 2020 год составит 35,185 км; - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования, составит к 2020 году 11,08%%; - площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях, в 2014 году составит 16058,3 м 2; - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установленного значения в период с 2015 по 2020 год достигнет 100%%

";
9.2.таблицу 3-1 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 3-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 3
и затраты на их реализацию
N п/п Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3 Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Подпрограмма 3 (всего) 20555880 3744191 2344494 1307839 3289839 3289839 3289839 3289839
2 Средства окружного бюджета 20555880 3744191 2344494 1307839 3289839 3289839 3289839 3289839
3 Средства Тюменской области <**> 12813495 0 3419837 3323243 2582901 3487514 0 0
4 Средства федерального бюджета <**> 61027000 0 0 0 24243400 24499300 12284300 0
5 Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе 20510098 3742491 2334412 1273839 3289839 3289839 3289839 3289839
6 Подведомственное государственное казенное учреждение "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа" (всего) 11723538 2738761 920777 0 2016000 2016000 2016000 2016000
7 Соисполнитель Подпрограммы 3 - департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего) 45782 1700 10082 34000 0 0 0 0
8 Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 172132 36002 36090 26002 26002 16012 16012 16012
9 Участие в разработке и реализации мероприятий дорожного хозяйства автономного округа 172132 36002 36090 26002 26002 16012 16012 16012
10 Основное мероприятие. Государственная поддержка дорожного хозяйства 20555880 3744191 2344494 1307839 3289839 3289839 3289839 3289839
11 1.1. Развитие сети автомобильных дорог на территории автономного округа 9725891 2700413 907578 0 2016000 2016000 2016000 69900
12 Средства окружного бюджета 9725891 2700413 907578 0 2016000 2016000 2016000 69900
13 Средства Тюменской области <**> 12813495 0 3419837 3323243 2582901 3487514 0
14 Средства федерального бюджета <**> 61027000 0 0 0 24243400 24499300 12284300 0
15 Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе 9725891 2700413 907578 0 2016000 2016000 2016000 69900
16 Подведомственное государственное казенное учреждение "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа" 9725891 2700413 907578 0 2016000 2016000 2016000 69900
17 1.1.1. Строительство автомобильных дорог по направлениям межрегиональных транспортных коридоров, обслуживающих наибольшие автотранспортные потоки между основными экономическими центрами автономного округа и соседних регионов 9655891 2630413 907578 0 2016000 2016000 2016000 69900
18 Средства окружного бюджета 9655891 2630413 907578 0 2016000 2016000 2016000 69900
19 Средства Тюменской области <**> 12813495 0 3419837 3323243 2582901 3487514 0 0
20 Средства федерального бюджета <**> 61027000 0 0 0 24243400 24499300 12284300 0
21 Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе 9655891 2630413 907578 0 2016000 2016000 2016000 69900
22 Подведомственное государственное казенное учреждение "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа" 9655891 2630413 907578 0 2016000 2016000 2016000 69900
23 1.1.1.1. Сургут - Салехард, участок Надым - Салехард, км 1060 - км 1120 212695 212695 0 0 0 0 0 0
24 Средства окружного бюджета 212695 212695 0 0 0 0 0 0
25 Средства Тюменской области <**> 1152112 0 691215 460897 0 0 0 0
26 1.1.1.2. Сургут - Салехард, участок Надым - Салехард, км 1120 - км 1191 975000 975000 0 0 0 0 0 0
27 Средства окружного бюджета 975000 975000 0 0 0 0 0 0
28 1.1.1.3. Сургут - Салехард, участок Надым - Салехард, км 1191 - км 1241 2350296 1442718 907578 0 0 0 0 0
29 Средства окружного бюджета 1442718 1442718 0 0 0 0 0 0
30 Средства Тюменской области <**> 3046295 0 53896 873201 1255342 863856 0 0
31 1.1.1.4. Строительство мостового перехода через р. Обь в районе г. Салехарда 6117900 0 0 0 2016000 2016000 2016000 69900
32 Средства окружного бюджета 6117900 0 0 0 2016000 2016000 2016000 69900
33 Средства федерального бюджета <**> 61027000 0 0 0 24243400 24499300 12284300 0
34 1.1.1.5. Сургут - Салехард, участок Надым - Салехард, км 1241 - км 1291
35 Средства Тюменской области <**> 655184 0 655184 0 0 0 0
36 1.1.1.6. Сургут - Салехард, участок Надым - Салехард, км 1000 - км 1060
37 Средства Тюменской области <**> 7493553 0 1923991 1852145 1203759 2513658 0 0
38 1.1.1.7. Сургут - Салехард, участок Надым - Салехард. Многофункциональный пункт контроля
39 Средства Тюменской области <**> 35000 0 8000 27000 0 0 0 0
40 1.1.1.8. Сургут - Салехард, участок Надым - Салехард. Дорожно-ремонтный пункт
41 Средства Тюменской области <**> 40800 0 2000 15000 23800 0 0 0
42 1.1.1.9. Содержание принятых в эксплуатацию пусковых комплексов, входящих в состав объектов, до принятия законченных строительством (реконструкцией) объектов в государственную собственность ЯНАО
43 Средства Тюменской области <**> 390551 0 85551 95000 100000 110000 0 0
44 1.1.1.10. Реконструкция участков автомобильных дорог, перегруженных движением, и участков автомобильных дорог с параметрами, не соответствующими нормативным требованиям 70000 70000 0 0 0 0 0 0
45 Средства окружного бюджета 70000 70000 0 0 0 0 0 0
46 Средства Тюменской области <**> 3637665 0 0 0 548956 2895017 193692 0
47 Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе 70000 70000 0 0 0 0 0 0
48 Подведомственное государственное казенное учреждение "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа" 70000 70000 0 0 0 0 0 0
49 1.1.1.11. Сургут - Салехард, участок ж/д ст. Ныда - Пангоды 70000 70000 0 0 0 0 0 0
50 Средства окружного бюджета 70000 70000 0 0 0 0 0 0
51 Средства Тюменской области <**> 3637665 0 0 0 548956 2895017 193692 0
52 2.1. Государственная поддержка дорожного хозяйства 10829989 1043778 1436916 1307839 1273839 1273839 1273839 3219939
53 Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе 10784207 1042078 1426834 1273839 1273839 1273839 1273839 3219939
54 Подведомственное государственное казенное учреждение "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа" 1997647 38348 13199 0 0 0 0 1946100
55 Соисполнитель Подпрограммы 3 - департамент строительства и жилищной политики автономного округа 45782 1700 10082 34000 0 0 0 0
56 Подведомственное государственное учреждение "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа" 0 0 0 0 0 0 0 0
57 2.1.1. Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения 883487 602830 246657 34000 0 0 0 0
58 Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа 837705 601130 236575 0 0 0 0 0
59 Соисполнитель Подпрограммы 3 - департамент строительства и жилищной политики автономного округа 45782 1700 10082 34000 0 0 0 0
60 Подведомственное государственное учреждение "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа" 0 0 0 0 0 0 0 0
61 2.1.1.1. Реконструкция улицы Объездная в г. Салехарде, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы 16422 12000 4422 0 0 0 0 0
62 2.1.1.2. Реконструкция объекта "Автомобильная дорога по ул. Первомайская г. Лабытнанги", в том числе строительный контроль 110885 110885 0 0 0 0 0 0
63 2.1.1.3. Реконструкция объекта "Автомобильная дорога по ул. Дзержинского в г. Лабытнанги", в том числе строительный контроль 43715 43715 0 0 0 0 0 0
64 2.1.1.4. Строительство объекта "Автомобильная дорога по ул. Студенческая в г. Лабытнанги", в том числе строительный контроль 16593 16593 0 0 0 0 0 0
65 2.1.1.5. Реконструкция объекта "Автомобильная дорога по ул. Автострадная в г. Лабытнанги", в том числе строительный контроль 28491 28491 0 0 0 0 0 0
66 2.1.1.6. Строительство объекта "Тротуар вдоль ул. Дзержинского в границах ул. Школьная - ул. Гагарина в г. Лабытнанги", в том числе строительный контроль 15346 15346 0 0 0 0 0 0
67 2.1.1.7. Реконструкция ул. Заводская, Проезд N 2 г. Надым 317115 181100 136015 0 0 0 0 0
68 2.1.1.8. Внутриквартальное благоустройство в селе Яр-Сале 10000 10000 0 0 0 0 0 0
69 2.1.1.9. Реконструкция улично-дорожной сети села Салемал, Ямальский район, ЯНАО 159351 150000 9351 0 0 0 0 0
70 2.1.1.10. Дорога от места разгрузки судов до поселка, внутрипоселковые дороги, с. Нори Надымского района 47000 33000 14000 0 0 0 0 0
71 2.1.1.11. Подъездная автодорога к детскому саду на 300 мест в микрорайоне N 3 г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы 45782 1700 10082 34000 0 0 0 0
72 2.1.1.12. Административное здание в г. Надым. Разработка инженерного проекта строительства административного здания 0 0 0 0 0 0 0 0
73 2.1.1.13. Инженерное обеспечение территории дачного некоммерческого товарищества "Дружба", г. Муравленко. Подъездная дорога 72787 0 72787 0 0 0 0 0
74 2.2.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 1997647 38348 13199 0 0 0 0 1946100
75 Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа 1997647 38348 13199 0 0 0 0 1946100
76 Подведомственное государственное казенное учреждение "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа" 1997647 38348 13199 0 0 0 0 1946100
77 2.2.1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 1975588 29488 0 0 0 0 0 1946100
78 2.2.1.1.1. Сургут - Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа - Губкинский 860818 14718 0 0 0 0 0 846100
79 2.2.1.1.2. Сургут - Салехард, участок Пуровск - Коротчаево 1114770 14770 0 0 0 0 0 1100000
80 2.2.1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 22059 8860 13199 0 0 0 0 0
81 2.2.1.2.1. Подъезд к п. Ханымей 8860 8860 0 0 0 0 0 0
82 2.2.1.2.2. Восстановление разрушенной насыпи к понтонно-мостовой переправе через реку Надым 13199 0 13199 0 0 0 0 0
83 2.2.4. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 432649 390000 42649 0 0 0 0 0
84 Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа 432649 390000 42649 0 0 0 0 0
85 2.2.4.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог в с. Антипаюта (1 и 2 пусковой комплекс), в том числе: 1 пусковой комплекс (2,754 км): ул. Ленина, ул. Тундровая, автодорога подъезд к метеостанции, 2 пусковой комплекс (1,058 км); участок вдоль береговой линии 239519 231000 8519 0 0 0 0 0
86 Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа 239519 231000 8519 0 0 0 0 0
87 2.2.4.2. Капитальный ремонт дороги (ул. Брусничная, ул. Заполярная с. Белоярск) 19000 19000 0 0 0 0 0 0
88 2.2.4.3. Выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети пер. Безымянный (ул. 70 лет Октября - ул. Восточная), ул. Полярная (ГСМ - полигон ТБО, поворот на полигон ЖБО - полигон ЖБО), пер. Северный (ул. Ленина - ул. Мамонтова), ул. Нагорная, ул. 40 лет Победы, ул. Энергетиков, ул. Строителей, ул. Полярная, ул. Мамонтова, ул. Авиаторов, пер. Таежный, ул. Брусничная, ул. Набережная, ул. Советская, ул. 70 лет Октября, ул. Полярная, ул. Ленина муниципального образования село Красноселькуп 140000 140000 0 0 0 0 0 0
89 2.2.4.4. Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 34130 0 34130 0 0 0 0 0
90 Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа 34130 0 34130 0 0 0 0 0
91 2.2.4.4.1. Ремонт улично-дорожной сети с. Горки: ул. Набережная, ул. Есенина, ул. Кушеватская, ул. Совхозная - 2-я Кушеватская 14250 0 14250 0 0 0 0 0
92 2.2.4.4.2. Ремонт улично-дорожной сети с. Лопхари: ул. Кедровая, ул. Молодежная 5130 0 5130 0 0 0 0 0
93 2.2.4.4.3. Ремонт улично-дорожной сети с. Мужи: ул. Истомина, ул. Рыбацкая, ул. Флотская, ул. 50 лет Победы, ул. Уральская, ул. Архангельского, ул. Советская, ул. Молодежная, ул. Республики, ул. Комсомольская, ул. Кедровая, ул. Филиппова - Республики, ул. Юганская 4750 0 4750 0 0 0 0 0
94 2.2.4.4.4. Ремонт улично-дорожной сети с. Мужи: ул. Истомина 6500 0 6500 0 0 0 0 0
95 2.2.4.4.5. Ремонт улично-дорожной сети с. Восяхово: ул. Советская, ул. Лесная, ул. Юбилейная 3500 0 3500 0 0 0 0 0
96 2.2.5. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов к ним 12600 12600 0 0 0 0 0 0
97 Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа 12600 12600 0 0 0 0 0 0
98 2.2.5.1. Ремонт дворовых территорий в м/р N 2, 3, 4. Внутриквартальные тротуары и проезды вдоль ул. Ленина 12600 12600 0 0 0 0 0 0
99 2.2.6. Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 7503606 0 1134411 1273839 1273839 1273839 1273839 1273839
100 Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа 7503606 0 1134411 1273839 1273839 1273839 1273839 1273839
101 2.2.6.1. г. Салехард 568963 0 181831 193566 193566 0 0 0
102 2.2.6.2. г. Лабытнанги 358385 0 99639 129373 129373 0 0 0
103 2.2.6.3. г. Новый Уренгой 695583 0 231861 231861 231861 0 0 0
104 2.2.6.4. г. Ноябрьск 646390 0 191620 227385 227385 0 0 0
105 2.2.6.5. г. Муравленко 274081 0 85265 94408 94408 0 0 0
106 2.2.6.6. г. Губкинский 273945 0 81703 96121 96121 0 0 0
107 2.2.6.7. Надымский район 99225 0 30609 34308 34308 0 0 0
108 2.2.6.8. Шурышкарский район 85136 0 9324 37906 37906 0 0 0
109 2.2.6.9. Приуральский район 95013 0 29577 32718 32718 0 0 0
110 2.2.6.10. Ямальский район 77803 0 24001 26901 26901 0 0 0
111 2.2.6.11. Тазовский район 100824 0 33608 33608 33608 0 0 0
112 2.2.6.12. Пуровский район 313017 0 104339 104339 104339 0 0 0
113 2.2.6.13. Красноселькупский район 93724 0 31034 31345 31345 0 0 0

--------------------------------
Par3159 Par3159
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7-1).
Par3160 Par3160
<**> Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 3.";
9.3.в разделе III:
9.3.1.таблицу 1 признать утратившей силу;
9.3.2.таблицу 5 признать утратившей силу;
9.3.3.в пункте 13 таблицы 13 слова "общего пользования" исключить;
9.3.4.дополнить таблицей 17 следующего содержания:
"Таблица 17
17. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения
Единица измерения Км
Определение показателя Сумма протяженностей участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, введенных в эксплуатацию в результате строительства и реконструкции
Алгоритм формирования показателя Пввод = Прег.стр. + Пмест.стр + Прег.рек. + Пмест.рек.
Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета Определение положительной динамики показателя
Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в результате строительства Прег.стр. Достижение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства Пмест.стр.
Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в результате реконструкции Прег.рек.
Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате реконструкции Пмест.рек.
Источник информации для расчета (определения) показателя 1. Сведения представляются владельцем автодорог - государственным казенным учреждением "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа". 2. Сведения представляются органами местного самоуправления автономного округа

";
9.4.абзац третий раздела IV изложить в следующей редакции:
"По мероприятиям 2.2.2 "Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения", 2.2.3 "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов к ним", 2.2.4 "Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения" может осуществляться предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении отдельных полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности.";
9.5.в разделе V:
9.5.1.в абзаце третьем слова "общего пользования" исключить;
9.5.2.в абзаце седьмом цифры "35,085" заменить цифрами "35,185";
9.5.3.в абзаце девятом цифры "8 270,3" заменить цифрами "16 058,3";
9.5.4.дополнить абзацем следующего содержания:
"- объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения за период с 2015 года по 2020 год составит 317,248 км.".
10.В подпрограмме "Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе":
10.1.в паспорте Подпрограммы 4:
10.1.1.позицию, касающуюся ответственного исполнителя Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
"
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

";
10.1.2.позицию, касающуюся соисполнителя Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
"
Соисполнитель Подпрограммы 4 департамент строительства и жилищной политики автономного округа

";
10.1.3.позицию, касающуюся участников Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
"
Участник Государственной программы отсутствует

";
10.2.сноску к таблице 4-1 раздела II изложить в следующей редакции:
" Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7-1).".
11.Подпрограмму "Повышение безопасности дорожного движения в Ямало-Ненецком автономном округе" признать утратившей силу.
12.В подпрограмме "Воздушный и водный транспорт":
12.1.паспорт Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 5 департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Участник Государственной программы отсутствует
Цель Подпрограммы 5 повышение доступности транспортных услуг для населения, не обеспеченных круглогодичной наземной транспортной связью
Задача Подпрограммы 5 организация транспортного обслуживания населения водным и воздушным транспортом
Сроки реализации Подпрограммы 5 2014 - 2020 годы
Показатели Подпрограммы 5 - темп роста доли государственной поддержки в расходах организаций водного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов; - темп роста доли государственной поддержки в расходах организаций воздушного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов; - обеспечение круглогодичного транспортного сообщения между городами Салехард и Лабытнанги; - количество объектов, завершенных строительством; - количество организаций, получивших поддержку из окружного бюджета
Мероприятия Подпрограммы основные мероприятия: - мероприятия в области водного и воздушного транспорта
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы: - участие в разработке и реализации мероприятий воздушного и водного транспорта
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 - 10909741 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 10909741 (в том числе средства федерального бюджета - 0) Объем внебюджетных средств - 0
2014 год - 1799014 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 1799014 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
2015 год - 2339348 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 2339348 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
2016 год - 2772303 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 2772303 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
2017 год - 999769 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 999769 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
2018 год - 999769 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 999769 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
2019 год - 999769 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 999769 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
2020 год - 999769 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 999769 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5 - темп роста доли государственной поддержки в расходах организаций водного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов к 2020 году составит 104,9%%; - темп роста доли государственной поддержки в расходах организаций воздушного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов к 2020 году составит 104,9%%; - обеспечение круглогодичного транспортного сообщения между городами Салехард и Лабытнанги к 2020 году - 22500 рейсов; - количество объектов, завершенных строительством, в 2015 году составит 1 ед.

";
12.2.в разделе II:
12.2.1.в наименовании цифру "6" заменить цифрой "5";
12.2.2.в абзаце первом цифру "6" заменить цифрой "5";
12.2.3.второй абзац пункта 7 изложить в следующей редакции:
"Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию приведены в таблице 5-1. Перечень субсидируемых маршрутов, по которым транспортное обслуживание населения осуществляется воздушным транспортом, приведен в таблице 5-2.";
12.2.4.таблицу 6-1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 5-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 5
и затраты на их реализацию
N п/п Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 5 Всего Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 5 (всего) 10909741 1799014 2339348 2772303 999769 999769 999769 999769
1 Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего) 10083143 1134351 2177413 2772303 999769 999769 999769 999769
2 Подведомственное государственное учреждение "Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа" (всего) 8082443 1134351 1176713 1772303 999769 999769 999769 999769
3 Соисполнитель Подпрограммы 5 - департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего) 826598 664663 161935 0 0 0 0 0
4 Подведомственное государственное учреждение "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа" (всего) 826598 664663 161935 0 0 0 0 0
5 Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 239525 35902 33664 35902 35436 27111 26645 44865
6 Участие в разработке и реализации мероприятий воздушного и водного транспорта 239525 35902 33664 35902 35436 27111 26645 44865
7 Основное мероприятие 1. Мероприятия в области водного и воздушного транспорта 10909741 1799014 2339348 2772303 999769 999769 999769 999769
8 1.1. Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах 2330881 321643 323009 345201 335257 335257 335257 335257
9 Подведомственное государственное казенное учреждение "Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа" (всего) 2330881 321643 323009 345201 335257 335257 335257 335257
10 1.1.1. Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам (всего), в том числе по линиям 1521605 209094 230025 222822 214916 214916 214916 214916
11 1.1.1.1. Салехард - Питляр - Горки - Лопхари - Казым-Мыс и обратно 120469 5104 20829 22069 18117 18117 18117 18117
12 1.1.1.2. Салехард - Катравож и обратно 42370 4190 5199 12185 5199 5199 5199 5199
13 1.1.1.3. Салехард - Шурышкары - Мужи и обратно 160846 20436 37795 31099 17879 17879 17879 17879
14 1.1.1.4. Салехард - Лабытнанги и обратно, в том числе по перевозке грузов 432023 62299 54409 59274 64010 64010 64010 64010
15 1.1.1.5. Салехард - Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале - Кутопьюган - Ныда и обратно 715486 117065 87578 71999 109711 109711 109711 109711
16 1.1.1.6. Салехард - Новый Порт - Антипаюта и обратно 50411 0 24215 26196 0 0 0 0
17 1.1.2. Предоставление субсидий перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа на переправе Салехард - Лабытнанги и в обратном направлении в период межсезонья (ледостава, ледохода) по льготным тарифам 45828 8881 8204 7379 5341 5341 5341 5341
18 1.1.3. Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах 763448 103668 84780 115000 115000 115000 115000 115000
19 1.1.3.1. Омск - Тобольск - Ханты-Мансийск - Салехард и обратно 619944 84068 65000 90876 95000 95000 95000 95000
20 1.1.3.2. Березово - Салехард - Мужи и обратно 143504 19600 19780 24124 20000 20000 20000 20000
21 1.2. Проведение путевых и дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным транспортом в границах автономного округа 614509 70808 89826 90755 90775 90775 90775 90775
22 Подведомственное государственное казенное учреждение "Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа" 614509 70808 89826 90755 90775 90775 90775 90775
23 1.2.1. Проведение путевых работ (содержание средств навигационного оборудования и тральные работы на подходах к пассажирским причалам) на участках внутренних водных путей, необходимых для организации транспортного обслуживания населения в границах автономного округа 316200 43696 43876 51328 44325 44325 44325 44325
24 1.2.2. Проведение дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным транспортом на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа 298289 27112 45950 39427 46450 46450 46450 46450
25 1.3. Предоставление субсидий некоммерческому партнерству "Некоммерческое партнерство по координации использования Северного морского пути" на уставную деятельность 175 25 25 25 25 25 25 25
26 Подведомственное государственное казенное учреждение "Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа" 175 25 25 25 25 25 25 25
27 1.4. Уплата налогов, сборов и иных платежей 8697 357 1230 1422 1422 1422 1422 1422
28 Подведомственное государственное казенное учреждение "Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа" 8697 357 1230 1422 1422 1422 1422 1422
29 1.5. Услуги по хранению и содержанию пассажирских судов нового судостроения 372 218 134 20 0 0 0 0
30 Подведомственное государственное казенное учреждение "Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа" 372 218 134 20 0 0 0 0
31 1.6. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах 6110488 646304 1632692 2009800 455495 455399 455399 455399
32 Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего) 6110488 646304 1632692 2009800 455495 455399 455399 455399
33 Подведомственное государственное казенное учреждение "Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа" 4109788 646304 631992 1009800 455495 455399 455399 455399
34 1.6.1. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам 2024837 252304 315753 334800 280495 280495 280495 280495
35 1.6.2. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах 2084951 394000 316239 675000 175000 174904 174904 174904
36 1.6.3. Предоставление субсидий из окружного бюджета на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей за воздушные суда 2000700 0 1000700 1000000 0 0 0 0
37 1.7. Предоставление субсидий организациям, оказывающим аэропортовые услуги по регулируемым тарифам 557424 53712 87650 120926 73712 73808 73808 73808
38 Подведомственное государственное казенное учреждение "Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа" 557424 53712 87650 120926 73712 73808 73808 73808
39 1.7.1. ОАО "Аэропорт Салехард" 78382 4642 31473 42267 0 0 0 0
40 1.7.2. ОАО "Надымское авиапредприятие" 240621 22482 34467 45804 34467 34467 34467 34467
41 1.7.3. ГУП ЯНАО "Аэропорты Мангазеи" 232921 26294 21710 27649 39245 39341 39341 39341
42 1.7.4. ГУП ЯНАО "Аэропорт Тарко-Сале" 5500 294 0 5206 0 0 0 0
43 1.8. Организация обслуживания населения в сфере гражданской авиации, водного, железнодорожного и автомобильного транспорта на территории автономного округа ГКУ "Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа" 300617 41284 42847 44154 43083 43083 43083 43083
44 Подведомственное государственное казенное учреждение "Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа" 300617 41284 42847 44154 43083 43083 43083 43083
45 1.9. Приобретение основных средств для организации пассажирских перевозок и обслуживания пассажирских судов 160000 0 0 160000 0 0 0 0
46 Подведомственное государственное казенное учреждение "Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа" 160000 0 0 160000 0 0 0 0
47 1.9.1. Приобретение плавучего причального комплекса 40000 0 0 40000 0 0 0 0
48 1.9.2. Приобретение плавучего дока 120000 0 0 120000 0 0 0 0
49 1.10. Строительство объектов транспортного комплекса 826598 664663 161935 0 0 0 0 0
50 1.10.1. Комплекс речного вокзала в г. Салехарде, в том числе проектно-изыскательские работы (2 этапа) 826598 664663 161935 0 0 0 0 0
51 Соисполнитель Подпрограммы 5 - департамент строительства и жилищной политики автономного округа 826598 664663 161935 0 0 0 0 0
52 Подведомственное государственное казенное учреждение "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа" 826598 664663 161935 0 0 0 0 0

--------------------------------
Par3865 Par3865
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7-1).";
12.2.5.перечень субсидируемых маршрутов, по которым транспортное обслуживание населения осуществляется воздушным транспортом, изложить в следующей редакции:
"Перечень субсидируемых маршрутов, по которым транспортное
обслуживание населения осуществляется воздушным транспортом
Таблица 6-2
N п/п Маршрут
1 2
1. Салехард - Салемал - Панаевск - Яр-Сале и обратно
2. Салехард - Шурышкары - Восяхово - Мужи и обратно
3. Салехард - Белоярск и обратно
4. Салехард - Яр-Сале - Новый Порт - Мыс Каменный и обратно
5. Салехард - Мужи - Горки - Казым-Мыс и обратно
6. Салехард - Мужи - Овгорт и обратно
7. Салехард - Питляр - Мужи - Горки и обратно
8. Салехард - Мужи - Лопхари и обратно
9. Салехард - Яр-Сале - Мыс Каменный - Сеяха и обратно
10. Салехард - Мыс Каменный и обратно
11. Салехард - Лабытнанги и обратно
12. Салехард - Мужи - Горки - Азовы и обратно
13. Салехард - Яр-Сале - Новый Порт и обратно
14. Салехард - Тарко-Сале и обратно
15. Красноселькуп - Тарко-Сале и обратно
16. Красноселькуп - Новый Уренгой и обратно
17. Толька - Тарко-Сале и обратно
18. Толька - Новый Уренгой и обратно
19. Тазовский - Новый Уренгой и обратно
20. Красноселькуп - Надым и обратно
21. Толька - Надым и обратно
22. Салехард - Салемал - Панаевск - Яр-Сале - Кутопьюган - Ныда - Нори - Надым и обратно
23. Салехард - Яр-Сале - Кутопьюган - Ныда - Нори - Надым и обратно
24. Салехард - Яр-Сале и обратно
25. Салехард - Мужи и обратно
26. Салехард - Новый Порт - Мыс Каменный и обратно
27. Салехард - Сеяха и обратно (с технической посадкой для заправки воздушного судна в а/п Мыс Каменный)
28. Тарко-Сале - Новый Уренгой и обратно
29. Мыс Каменный - Антипаюта - Мыс Каменный - Новый Порт и обратно
30. Новый Порт - Мыс Каменный - Антипаюта и обратно
31. Тюмень - Ноябрьск - Тюмень
32. Тюмень - Новый Уренгой - Тюмень
33. Тюмень - Надым - Тюмень
34. Тюмень - Салехард - Тюмень
35. Салехард - Москва - Салехард
36. Надым - Москва - Надым
37. Новый Уренгой - Москва - Новый Уренгой
38. Ноябрьск - Москва - Ноябрьск
39. Толька - Тюмень - Толька

";
12.3.в разделе III:
12.3.1.в наименовании цифру "6" заменить цифрой "5";
12.3.2.в абзаце первом цифру "6" заменить цифрой "5";
12.3.3.в методике расчета показателей Подпрограммы 6:
12.3.3.1.в наименовании цифру "6" заменить цифрой "5";
12.3.3.2.в таблице 1:
12.3.3.2.1.в пункте 1 слово "Доля" заменить словами "Темп роста доли";
12.3.3.2.2.строку "Алгоритм формирования показателя" изложить в следующей редакции:
"
Алгоритм формирования показателя Темп роста доли государственной поддержки в расходах организаций = Уд.весРТОтфг / Уд.весРТОофг не более И

";
12.3.3.3.в таблице 2:
12.3.3.3.1.в пункте 2 слово "Доля" заменить словами "Темп роста доли";
12.3.3.3.2.строку "Алгоритм формирования показателя" изложить в следующей редакции:
"
Алгоритм формирования показателя Темп роста доли государственной поддержки в расходах организаций = Уд.весРТОтфг / Уд.весРТОофг не более И

";
12.4.в разделе IV цифру "6" заменить цифрой "5";
12.5.в разделе V:
12.5.1.в наименовании цифру "6" заменить цифрой "5";
12.5.2.в абзаце первом цифру "6" заменить цифрой "5";
12.5.3.в абзаце втором слово "доля" заменить словами "темп роста доли";
12.5.4.в абзаце третьем слово "доля" заменить словами "темп роста доли".
13.В подпрограмме "Обеспечение безопасной эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и оборудования по нормам и правилам, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды":
13.1.паспорт Подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует
Участник Государственной программы отсутствует
Цель Подпрограммы 6 реализация специальных регистрационных, разрешительных и контрольных функций
Задачи Подпрограммы 6 - повышение качества осуществления регионального государственного контроля (надзора); - повышение качества ведения производства по делам об административных правонарушениях; - обеспечение допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в соответствии с установленным порядком; - повышение доступности предоставляемых государственных услуг
Сроки реализации Подпрограммы 6 2014 - 2020 годы
Показатели Подпрограммы 6 - доля машин, которые эксплуатировались с нарушением установленных правил, норм и требований, от общего количества проверенных машин
Мероприятия Подпрограммы 6 основные мероприятия отсутствуют
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы: 1. Совершенствование контрольно-надзорных мероприятий. 2. Улучшение качества составления материалов по делам об административных правонарушениях. 3. Осуществление приема экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста). 4. Обеспечение информированности населения о деятельности службы
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 6 - 0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 0 (в том числе средства федерального бюджета - 0) Объем внебюджетных средств - 0
Расходы, направленные на финансирование административных мероприятий (расходы, финансирование которых осуществляется в рамках подпрограммы 7 ), группируются в Подпрограмме 7 (таблица 7-1)
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6 снижение доли машин, которые эксплуатировались с нарушением установленных правил, норм и требований, от общего количества проверенных машин к 2020 году до 21%%

";
13.2.в разделе I:
13.2.1.в абзаце двадцать шестом цифру "7" заменить цифрой "6";
13.2.2.в абзаце двадцать седьмом цифру "7" заменить цифрой "6";
13.3.в разделе II:
13.3.1.в наименовании цифру "7" заменить цифрой "6";
13.3.2.в абзаце первом цифру "7" заменить цифрой "6";
13.3.3.абзац седьмой пункта 4 изложить в следующей редакции:
"Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию приведены в таблице 6-1.";
13.3.4.таблицу 7-1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 6-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 6
и затраты на их реализацию
N п/п Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 6 Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Подпрограмма 6 (всего) 742709 107727 114372 112292 98907 98907 98907 98907
1 Расходы, финансирование затрат которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 742709 107727 114372 112292 98907 98907 98907 98907
2 Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего) 742709 107727 114372 112292 98907 98907 98907 98907
3 1. Совершенствование контрольно-надзорных мероприятий 260571,5 21941,10 80469 78925 19809,10 19809,10 19809,10 19809,10
4 Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа 260571,5 21941,10 80469 78925 19809,10 19809,10 19809,10 19809,10
5 2. Улучшение качества составления материалов по делам об административных правонарушениях 117135,5 21023,9 10274 10270 18891,9 18891.9 18891.9 18891.9
6 Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа 117135,5 21023,9 10274 10270 18891.9 18891.9 18891.9 18891.9
7 3. Осуществление приема экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) 141768,5 21843,9 20547 20530 19711,9 19711,9 19711,9 19711,9
8 Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа 141768,5 21843,9 20547 20530 19711,9 19711,9 19711,9 19711,9
9 4. Обеспечение информированности населения о деятельности службы 210543.5 42918,1 3082 2567 40494,1 40494,1 40494,1 40494,1
10 Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа 210543.5 42918,1 3082 2567 40494,1 40494,1 40494,1 40494,1

--------------------------------
Par4171 Par4171
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7-1).";
13.4.в разделе III:
13.4.1.в наименовании цифру "7" заменить цифрой "6";
13.4.2.в абзаце первом цифру "7" заменить цифрой "6";
13.4.3.в наименовании методики расчета показателей Подпрограммы 7 цифру "7" заменить цифрой "6";
13.5.в разделе IV цифру "7" заменить цифрой "6";
13.6.в разделе V:
13.6.1.в наименовании цифру "7" заменить цифрой "6";
13.6.2.в абзаце первом цифру "7" заменить цифрой "6".
14.В подпрограмме "Обеспечение реализации Государственной программы":
14.1.паспорт Подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 7 служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
Участник Государственной программы отсутствует
Цель Подпрограммы 7 кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Задачи Подпрограммы 7 - совершенствование кадрового потенциала; - осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения; - обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бюджетной отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и автономного округа при осуществлении ответственным исполнителем (соисполнителем) и подведомственными учреждениями хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, сметами и планами финансово-хозяйственной деятельности
Сроки реализации Подпрограммы 7 2014 - 2020 годы
Показатели Подпрограммы 7 1. Укомплектованность кадрами. 2. Доля государственных гражданских служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в течение последних 3-х лет. 3. Доля проектов правовых актов, прошедших внутреннюю (служебную) экспертизу, от общего количества поступивших проектов. 4. Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений. 5. Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента. 6. Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений. 7. Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
Мероприятия Подпрограммы 7 основные мероприятия: 1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы - департамента транспорта и дорожного хозяйства автономного округа. 2. Обеспечение деятельности соисполнителя Государственной программы - службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 7 - 1475233 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 1475233 (в том числе средства федерального бюджета - 0) Объем внебюджетных средств - 0
2014 год - 246233 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 246233 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
2015 год - 223128 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 223128 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
2016 год - 223772 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 223772 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
2017 год - 195525 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 195525 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
2018 год - 195525 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 195525 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
2019 год - 195525 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 195525 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
2020 год - 195525 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 195525 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7 1. Создание высокопрофессионального кадрового состава государственных гражданских служащих, обеспечивающего эффективную реализацию Государственной программы. 2. Повышение уровня профессиональной компетенции государственных гражданских служащих ответственного исполнителя Государственной программы в целях эффективной ее реализации. 3. Повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации Государственной программы. 4. Повышение эффективности правового обеспечения юридически значимых действий, совершенных от имени ответственного исполнителя (соисполнителя) Государственной программы, а также реализации обязательств, принятых ответственным исполнителем (соисполнителем) Государственной программы в соответствии с заключенными договорами. 5. Обеспечение высокого профессионального уровня юридической защиты интересов ответственного исполнителя (соисполнителя) Государственной программы при рассмотрении споров в судебных и иных органах. 6. Предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) Государственной программы и подведомственных учреждений и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения их финансовой устойчивости

";
14.2.в разделе II:
14.2.1.в наименовании цифру "8" заменить цифрой "7";
14.2.2.в абзаце первом цифру "8" заменить цифрой "7";
14.2.3.абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
"Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию приведены в таблице 7-1.";
14.2.4.таблицу 8-1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 7-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 7
и затраты на их реализацию
N п/п Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 7 Всего Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Обеспечение реализации Государственной программы 1475233 246233 223128 223772 195525 195525 195525 195525
2. Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего) 732524 125816 108756 111480 96618 96618 96618 96618
3. Основное мероприятие. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 1475233 246233 223128 223772 195525 195525 195525 195525
4. 1.1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы - департамента транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в т.ч. 732524 125816 108756 111480 96618 96618 96618 96618
5. Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа 732524 125816 108756 111480 96618 96618 96618 96618
6. 1.2. Обеспечение деятельности соисполнителя Государственной программы - службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа, в т.ч. 742709 120417 114372 112292 98907 98907 98907 98907
7. Соисполнитель Подпрограммы 7 - служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа 742709 120417 114372 112292 98907 98907 98907 98907

";
14.3.в разделе IV цифру "8" заменить цифрой "7";
14.4.в разделе V:
14.4.1.в наименовании цифру "8" заменить цифрой "7";
14.4.2.в абзаце первом цифру "8" заменить цифрой "7".
15.Приложение N 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции: