Приложение к Постановлению от 29.07.2016 г № 461


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НАДЫМ,
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАДЫМСКИЙ РАЙОН
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"
2016
ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования город
Надым, муниципального образования Надымский район
"Обеспечение качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства"
(далее - муниципальная программа, программа)
Координатор муниципальной программы Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район
Исполнитель муниципальной программы Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район
Соисполнители муниципальной программы - Отдел строительного комплекса Администрации муниципального образования Надымский район; - департамент экономики Администрации муниципального образования Надымский район; - Управление культуры Администрации муниципального образования Надымский район; - Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации муниципального образования Надымский район; - Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район; - Муниципальное учреждение "Департамент муниципального имущества и инвестиций Администрации муниципального образования Надымский район"; - Управление социальных программ Администрации муниципального образования Надымский район
Участники муниципальной программы - Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства и капитального ремонта"
Сроки реализации муниципальной программы 2014 - 2016 годы и на перспективу до 2020 года
Цели муниципальной программы Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
Задачи муниципальной программы Основные задачи муниципальной программы: а) обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании город Надым и муниципальном образовании Надымский район; б) повышение надежности и эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Надым; в) повышение уровня и улучшение качества благоустройства территории муниципального образования город Надым для создания комфортной и безопасной среды проживания населения; г) обеспечение компенсации выпадающих доходов организациям жилищно-коммунального комплекса, предоставляющим населению жилищные и коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек; д) повышение уровня благоустройства и улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда и создание комфортных и безопасных условий проживания граждан
Подпрограммы Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Надым и муниципальном образовании Надымский район"; подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Надым"; подпрограмма "Благоустройство территории муниципального образования город Надым"; подпрограмма "Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг"; подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов и объектов муниципального жилищного фонда, расположенных на территории муниципального образования город Надым и муниципального образования Надымский район"
Ведомственные целевые программы Отсутствуют
Обеспечивающие подпрограммы Расходы на финансовое обеспечение деятельности Департамента муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район
Отдельные мероприятия в установленной сфере деятельности Отдельные мероприятия в установленной сфере деятельности муниципальной программы, реализуемые исполнителем, соисполнителями, включают расходы, не включенные в подпрограммы: - реализация переданных органу местного самоуправления муниципального образования Надымский район осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения органов местного самоуправления поселений, образованных в составе территории муниципального образования Надымский район; - иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета муниципального образования Надымский район в бюджеты поселений
Показатели эффективности реализации муниципальной программы Показатели, характеризующие достижение поставленных задач муниципальной программы: - суммарная экономия энергии за счет реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - доля паспортов готовности к отопительному периоду организаций коммунального комплекса, выданных комиссией муниципального образования Надымский район, от запланированного количества указанных паспортов на очередной год; - количество аварий и повреждений на 1 км сетей теплоснабжения в год; - доля расходов бюджета муниципального образования город Надым на реализацию мероприятий по благоустройству в общем объеме расходов консолидированного бюджета; - доля организаций, получивших субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям жилищно-коммунального комплекса, предоставляющим населению жилищные и коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в общем объеме организаций ЖКХ Надымского района; - количество многоквартирных жилых домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Реализация муниципальной программы на период 2014 - 2016 годов и на перспективу до 2020 года позволит обеспечить доступность, качество и надежность предоставляемых жилищно-коммунальных услуг (снизит аварийность на сетях теплоснабжения до 0,16 ед./км сетей, обеспечит 100%% подписание паспортов готовности к отопительному периоду), а также позволит улучшить финансовое состояние предприятий коммунального комплекса (обеспечит организациям коммунального комплекса 100%% получение субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям жилищно-коммунального комплекса, предоставляющим населению жилищные и коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек)
Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий в установленной сфере деятельности, обеспечивающих подпрограмм Общий объем средств бюджетов муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым на финансирование программы на период 2014 - 2020 годов составит 4674705,138 тыс. руб., в том числе в разрезе подпрограмм по годам реализации, по уровню бюджета, в том числе по годам: 2014 год - 2591131,083 тыс. руб.; 2015 год - 418499,717 тыс. руб.; 2016 год - 306346,338 тыс. руб.; 2017 год - 339682,000 тыс. руб.; 2018 год - 339682,000 тыс. руб.; 2019 год - 339682,000 тыс. руб.; 2020 год - 339682,000 тыс. руб., из них: 1) бюджет муниципального образования Надымский район 3230366,069 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 1747129,842 тыс. руб.; 2015 год - 258097,928 тыс. руб.; 2016 год - 216922,299 тыс. руб.; 2017 год - 252054,000 тыс. руб.; 2018 год - 252054,000 тыс. руб.; 2019 год - 252054,000 тыс. руб.; 2020 год - 252054,000 тыс. руб., в том числе за счет: - средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - окружной бюджет) 2375341,000 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 1530742,000 тыс. руб.; 2015 год - 123243,000 тыс. руб.; 2016 год - 91112,000 тыс. руб.; 2017 год - 157561,000 тыс. руб.; 2018 год - 157561,000 тыс. руб.; 2019 год - 157561,000 тыс. руб.; 2020 год - 157561,000 тыс. руб.; - средств местного бюджета 855025,069 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 216387,842 тыс. руб.; 2015 год - 134854,928 тыс. руб.; 2016 год - 125810,299 тыс. руб.; 2017 год - 94493,000 тыс. руб.; 2018 год - 94493,000 тыс. руб.; 2019 год - 94493,000 тыс. руб.; 2020 год - 94493,000 тыс. руб.; 2) бюджет муниципального образования город Надым 1444339,069 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 844001,241 тыс. руб.; 2015 год - 160401,789 тыс. руб.; 2016 год - 89424,039 тыс. руб.; 2017 год - 87628,000 тыс. руб.; 2018 год - 87628,000 тыс. руб.; 2019 год - 87628,000 тыс. руб.; 2020 год - 87628,000 тыс. руб., в том числе за счет: - средств окружного бюджета 850930,974 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 617421,974 тыс. руб.; 2015 год - 73494,000 тыс. руб.; 2016 год - 32003,000 тыс. руб.; 2017 год - 32003,000 тыс. руб.; 2018 год - 32003,000 тыс. руб.; 2019 год - 32003,000 тыс. руб.; 2020 год - 32003,000 тыс. руб.; - средств местного бюджета 593408,095 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 226579,267 тыс. руб.; 2015 год - 86907,789 тыс. руб.; 2016 год - 57421,039 тыс. руб.; 2017 год - 55625,000 тыс. руб.; 2018 год - 55625,000 тыс. руб.; 2019 год - 55625,000 тыс. руб.; 2020 год - 55625,000 тыс. руб. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Надым и муниципальном образовании Надымский район" 15385,874 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 3038,000 тыс. руб.; 2015 год - 2839,874 тыс. руб.; 2016 год - 496,000 тыс. руб.; 2017 год - 2253,000 тыс. руб.; 2018 год - 2253,000 тыс. руб.; 2019 год - 2253,000 тыс. руб.; 2020 год - 2253,000 тыс. руб., из них: - за счет бюджета муниципального образования Надымский район (средства местного бюджета) 15385,874 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 3038,000 тыс. руб.; 2015 год - 2839,874 тыс. руб.; 2016 год - 496,000 тыс. руб.; 2017 год - 2253,000 тыс. руб.; 2018 год - 2253,000 тыс. руб.; 2019 год - 2253,000 тыс. руб.; 2020 год - 2253,000 тыс. руб. Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Надым" 66766,027 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 50127,844 тыс. руб.; 2015 год - 16608,183 тыс. руб.; 2016 год - 30,000 тыс. руб.; 2017 год - 0,000 тыс. руб.; 2018 год - 0,000 тыс. руб.; 2019 год - 0,000 тыс. руб.; 2020 год - 0,000 тыс. руб., из них: - бюджет муниципального образования город Надым 66766,027 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 50127,844 тыс. руб.; 2015 год - 16608,183 тыс. руб.; 2016 год - 30,000 тыс. руб.; 2017 год - 0,000 тыс. руб.; 2018 год - 0,000 тыс. руб.; 2019 год - 0,000 тыс. руб.; 2020 год - 0,000 тыс. руб., в том числе за счет: - средств окружного бюджета 18696,550 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 11527,550 тыс. руб.; 2015 год - 7169,000 тыс. руб.; 2016 год - 0,000 тыс. руб.; 2017 год - 0,000 тыс. руб.; 2018 год - 0,000 тыс. руб.; 2019 год - 0,000 тыс. руб.; 2020 год - 0,000 тыс. руб., - средств местного бюджета 48069,477 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 38600,294 тыс. руб.; 2015 год - 9439,183 тыс. руб.; 2016 год - 30,000 тыс. руб.; 2017 год - 0,000 тыс. руб.; 2018 год - 0,000 тыс. руб.; 2019 год - 0,000 тыс. руб.; 2020 год - 0,000 тыс. руб. Подпрограмма "Благоустройство территории муниципального образования город Надым" 442799,577 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 172482,306 тыс. руб.; 2015 год - 46281,235 тыс. руб.; 2016 год - 43700,036 тыс. руб.; 2017 год - 45084,000 тыс. руб.; 2018 год - 45084,000 тыс. руб.; 2019 год - 45084,000 тыс. руб.; 2020 год - 45084,000 тыс. руб., из них: бюджет муниципального образования город Надым 442799,577 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 172482,306 тыс. руб.; 2015 год - 46281,235 тыс. руб.; 2016 год - 43700,036 тыс. руб.; 2017 год - 45084,000 тыс. руб.; 2018 год - 45084,000 тыс. руб.; 2019 год - 45084,000 тыс. руб.; 2020 год - 45084,000 тыс. руб., в том числе за счет: - средств окружного бюджета 197268,000 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 60696,000 тыс. руб.; 2015 год - 11572,000 тыс. руб.; 2016 год - 25000,000 тыс. руб.; 2017 год - 25000,000 тыс. руб.; 2018 год - 25000,000 тыс. руб.; 2019 год - 25000,000 тыс. руб.; 2020 год - 25000,000 тыс. руб.; - средств местного бюджета 245531,577 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 111786,306 тыс. руб.; 2015 год - 34709,235 тыс. руб.; 2016 год - 18700,036 тыс. руб.; 2017 год - 20084,000 тыс. руб.; 2018 год - 20084,000 тыс. руб.; 2019 год - 20084,000 тыс. руб.; 2020 год - 20084,000 тыс. руб. Подпрограмма "Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг" 1549257,648 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 1266429,601 тыс. руб.; 2015 год - 59103,047 тыс. руб.; 2016 год - 44745,000 тыс. руб.; 2017 год - 44745,000 тыс. руб.; 2018 год - 44745,000 тыс. руб.; 2019 год - 44745,000 тыс. руб.; 2020 год - 44745,000 тыс. руб., из них: 1) бюджет муниципального образования Надымский район - 821579,115 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 795714,100 тыс. руб.; 2015 год - 6750,015 тыс. руб.; 2016 год - 3823,000 тыс. руб.; 2017 год - 3823,000 тыс. руб.; 2018 год - 3823,000 тыс. руб.; 2019 год - 3823,000 тыс. руб.; 2020 год - 3823,000 тыс. руб., в том числе за счет: - средств окружного бюджета 753962,000 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 753962,000 тыс. руб.; 2015 год - 0,000 тыс. руб.; 2016 год - 0,000 тыс. руб.; 2017 год - 0,000 тыс. руб.; 2018 год - 0,000 тыс. руб.; 2019 год - 0,000 тыс. руб.; 2020 год - 0,000 тыс. руб.; - средств местного бюджета 67617,115 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 41752,100 тыс. руб.; 2015 год - 6750,015 тыс. руб.; 2016 год - 3823,000 тыс. руб.; 2017 год - 3823,000 тыс. руб.; 2018 год - 3823,000 тыс. руб.; 2019 год - 3823,000 тыс. руб.; 2020 год - 3823,000 тыс. руб., 2) бюджет муниципального образования город Надым 727678,533 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 470715,501 тыс. руб.; 2015 год - 52353,032 тыс. руб.; 2016 год - 40922,000 тыс. руб.; 2017 год - 40922,000 тыс. руб.; 2018 год - 40922,000 тыс. руб.; 2019 год - 40922,000 тыс. руб.; 2020 год - 40922,000 тыс. руб., в том числе за счет: - средств окружного бюджета 472812,804 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 425837,804 тыс. руб.; 2015 год - 11960,000 тыс. руб.; 2016 год - 7003,000 тыс. руб.; 2017 год - 7003,000 тыс. руб.; 2018 год - 7003,000 тыс. руб.; 2019 год - 7003,000 тыс. руб.; 2020 год - 7003,000 тыс. руб.; - средств местного бюджета 254865,729 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 44877,697 тыс. руб.; 2015 год - 40393,032 тыс. руб.; 2016 год - 33919,000 тыс. руб.; 2017 год - 33919,000 тыс. руб.; 2018 год - 33919,000 тыс. руб.; 2019 год - 33919,000 тыс. руб.; 2020 год - 33919,000 тыс. руб. Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов и объектов муниципального жилищного фонда, расположенных на территории муниципального образования город Надым и муниципального образования Надымский район" 205979,653 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 149461,877 тыс. руб.; 2015 год - 45170,877 тыс. руб.; 2016 год - 4858,899 тыс. руб.; 2017 год - 1622,000 тыс. руб.; 2018 год - 1622,000 тыс. руб.; 2019 год - 1622,000 тыс. руб.; 2020 год - 1622,000 тыс. руб., из них 1) бюджет муниципального образования Надымский район 238,002 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 139,568 тыс. руб.; 2015 год - 11,538 тыс. руб.; 2016 год - 86,896 тыс. руб.; 2017 год - 0,000 тыс. руб.; 2018 год - 0,000 тыс. руб.; 2019 год - 0,000 тыс. руб.; 2020 год - 0,000 тыс. руб.; 2) бюджет муниципального образования город Надым 205741,651 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 149322,309 тыс. руб.; 2015 год - 45159,339 тыс. руб.; 2016 год - 4772,003 тыс. руб.; 2017 год - 1622,000 тыс. руб.; 2018 год - 1622,000 тыс. руб.; 2019 год - 1622,000 тыс. руб.; 2020 год - 1622,000 тыс. руб., в том числе за счет: - средств окружного бюджета 162153,620 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 119360,620 тыс. руб.; 2015 год - 42793,000 тыс. руб.; 2016 год - 0,000 тыс. руб.; 2017 год - 0,000 тыс. руб.; 2018 год - 0,000 тыс. руб.; 2019 год - 0,000 тыс. руб.; 2020 год - 0,000 тыс. руб.; - средств местного бюджета 43588,031 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 29961,689 тыс. руб.; 2015 год - 2366,339 тыс. руб.; 2016 год - 4772,003 тыс. руб.; 2017 год - 1622,000 тыс. руб.; 2018 год - 1622,000 тыс. руб.; 2019 год - 1622,000 тыс. руб.; 2020 год - 1622,000 тыс. руб. Отдельные мероприятия в установленной сфере деятельности 1879814,688 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 867991,851 тыс. руб.; 2015 год - 173554,434 тыс. руб.; 2016 год - 140884,403 тыс. руб.; 2017 год - 174346,000 тыс. руб.; 2018 год - 174346,000 тыс. руб.; 2019 год - 174346,000 тыс. руб.; 2020 год - 174346,000 тыс. руб., из них: 1) бюджет муниципального образования Надымский район 1878461,406 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 866638,569 тыс. руб.; 2015 год - 173554,434 тыс. руб.; 2016 год - 140884,403 тыс. руб.; 2017 год - 174346,000 тыс. руб.; 2018 год - 174346,000 тыс. руб.; 2019 год - 174346,000 тыс. руб.; 2020 год - 174346,000 тыс. руб., в том числе за счет: - средств местного бюджета 257082,406 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 89858,569 тыс. руб.; 2015 год - 50311,434 тыс. руб.; 2016 год - 49772,403 тыс. руб.; 2017 год - 16785,000 тыс. руб.; 2018 год - 16785,000 тыс. руб.; 2019 год - 16785,000 тыс. руб.; 2020 год - 16785,000 тыс. руб.; - средств окружного бюджета 1621379,000 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 776780,000 тыс. руб.; 2015 год - 123243,000 тыс. руб.; 2016 год - 91112,000 тыс. руб.; 2017 год - 157561,000 тыс. руб.; 2018 год - 157561,000 тыс. руб.; 2019 год - 157561,000 тыс. руб.; 2020 год - 157561,000 тыс. руб.; 2) бюджет муниципального образования город Надым 1353,282 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 1353,282 тыс. руб.; 2015 год - 0,000 тыс. руб.; 2016 год - 0,000 тыс. руб.; 2017 год - 0,000 тыс. руб.; 2018 год - 0,000 тыс. руб.; 2019 год - 0,000 тыс. руб.; 2020 год - 0,000 тыс. руб., в том числе за счет: - средств местного бюджета 1353,282 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 1353,282 тыс. руб.; 2015 год - 0,000 тыс. руб.; 2016 год - 0,000 тыс. руб.; 2017 год - 0,000 тыс. руб.; 2018 год - 0,000 тыс. руб.; 2019 год - 0,000 тыс. руб.; 2020 год - 0,000 тыс. руб. Обеспечивающая подпрограмма 514701,671 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 81599,604 тыс. руб.; 2015 год - 74942,067 тыс. руб.; 2016 год - 71632,000 тыс. руб.; 2017 год - 71632,000 тыс. руб.; 2018 год - 71632,000 тыс. руб.; 2019 год - 71632,000 тыс. руб.; 2020 год - 71632,000 тыс. руб., из них за счет средств бюджета муниципального образования Надымский район (средства местного бюджета) 514701,671 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 81599,604 тыс. руб.; 2015 год - 74942,067 тыс. руб.; 2016 год - 71632,000 тыс. руб.; 2017 год - 71632,000 тыс. руб.; 2018 год - 71632,000 тыс. руб.; 2019 год - 71632,000 тыс. руб.; 2020 год - 71632,000 тыс. руб.

Паспорт подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Надым и муниципальном образовании надымский район" муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования надымский район "Обеспечение качественными услугами Жилищно-коммунального хозяйства"
Координатор муниципальной программы Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район
Исполнитель подпрограммы Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район
Соисполнители подпрограммы - Управление культуры Администрации муниципального образования Надымский район; - Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации муниципального образования Надымский район; - Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район; - Муниципальное учреждение "Департамент муниципального имущества и инвестиций Администрации муниципального образования Надымский район"
Участники подпрограммы Нет
Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2016 годы и на перспективу до 2020 года
Цель подпрограммы Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании город Надым и муниципальном образовании Надымский район
Задачи подпрограммы Основными задачами являются: - оснащение приборами учета коммунальных ресурсов зданий муниципальных учреждений, муниципального жилищного фонда муниципального образования город Надым и муниципального образования Надымский район; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде муниципального образования город Надым и муниципального образования Надымский район; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Надым и муниципального образования Надымский район
Показатели эффективности реализации подпрограммы - Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; - доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; - доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; - доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; - доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования; - доля муниципальных учреждений муниципального образования Надымский район, задействованных в реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, от общего количества муниципальных учреждений муниципального образования Надымский район; - доля муниципальных учреждений муниципального образования Надымский район, утвердивших программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, от общего количества муниципальных учреждений муниципального образования Надымский район; - количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования Надымский район; - удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах муниципального образования город Надым и муниципального образования Надымский район; - удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах муниципального образования город Надым и муниципального образования Надымский район; - удельный расход холодной воды в многоквартирных домах муниципального образования город Надым и муниципального образования Надымский район; - удельный расход горячей воды в многоквартирных домах муниципального образования город Надым и муниципального образования Надымский район; - удельный расход природного газа в многоквартирных домах муниципального образования город Надым и муниципального образования Надымский район с иными системами теплоснабжения (2014 год); - доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии в муниципальном образовании город Надым и муниципальном образовании Надымский район; - доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды в муниципальном образовании город Надым и муниципальном образовании Надымский район
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Реализация подпрограммы за период 2014 - 2016 годов и на перспективу до 2020 года позволит: - снизить потребление тепловой и электрической энергии, воды и природного газа ежегодно в среднем на 1,5 - 2%%; - оснастить потребителей муниципальных учреждений и муниципальный жилищный фонд приборами учета коммунальных ресурсов на 96 - 99%%; - снизить расход энергоресурсов на выработку коммунальных ресурсов на 2 - 5%%
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам ее реализации Общий объем средств местного бюджета по финансированию подпрограммы на период 2014 - 2016 годов и перспективу до 2020 года составит 15385,874 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 3038,000 тыс. руб.; 2015 год - 2839,874 тыс. руб.; 2016 год - 496,000 тыс. руб.; 2017 год - 2253,000 тыс. руб.; 2018 год - 2253,000 тыс. руб.; 2019 год - 2253,000 тыс. руб.; 2020 год - 2253,000 тыс. руб., из них: - за счет бюджета муниципального образования Надымский район (средства местного бюджета) 15385,874 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 3038,000 тыс. руб.; 2015 год - 2839,874 тыс. руб.; 2016 год - 496,000 тыс. руб.; 2017 год - 2253,000 тыс. руб.; 2018 год - 2253,000 тыс. руб.; 2019 год - 2253,000 тыс. руб.; 2020 год - 2253,000 тыс. руб. Реализация мероприятий подпрограммы может осуществляться за счет средств окружного бюджета на условиях софинансирования.

Паспорт подпрограммы "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Надым" муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования надымский район "Обеспечение качественными услугами Жилищно-коммунального хозяйства"
Координатор муниципальной программы Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район
Исполнитель подпрограммы Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район
Соисполнители подпрограммы Отдел строительного комплекса Администрации муниципального образования Надымский район
Участники подпрограммы Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства и капитального ремонта"
Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2016 годы и на перспективу до 2020 года
Цели подпрограммы Повышение надежности и эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Надым
Задачи подпрограммы Основные задачи: - строительство объектов коммунальной инфраструктуры; - модернизация и капитальный ремонт существующих объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры; - капитальный ремонт объектов энергетики и коммунального комплекса в рамках подготовки к работе в осенне-зимний период; - улучшение финансового состояния организаций коммунального комплекса
Показатели эффективности реализации подпрограммы - Количество строящихся объектов коммунального комплекса; - доля объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых работы по документационному обеспечению ведутся в установленные сроки; - доля сетей тепло- и водоснабжения, в отношении которых проведена модернизация; - доля освоения финансовых средств, выделенных на подготовку объектов энергетики и коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности, к работе в осенне-зимний период; - доля котельных, в которых проведен капитальный ремонт; - доля тепловых сетей, в отношении которых проведен капитальный ремонт (замена); - доля водопроводных и канализационных сетей, в отношении которых проведен капитальный ремонт (замена); - доля электрических сетей, в отношении которых проведен капитальный ремонт (замена); - доля субсидии, выплаченной организации на содержание Дома оленеводов
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Реализация мероприятий подпрограммы позволит: - обеспечить доступность коммунальных услуг за счет строительства двух новых объектов коммунальной инфраструктуры; - обеспечить 100%% освоение финансовых средств, выделенных на подготовку объектов энергетики и коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности, к работе в осенне-зимний период; - повысить надежность работы объектов энергетики и коммунального комплекса в осенне-зимний период за счет ежегодного проведения работ по капитальному ремонту
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам ее реализации Общий объем финансирования подпрограммы составляет 66766,027 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 50127,844 тыс. руб.; 2015 год - 16608,183 тыс. руб.; 2016 год - 30,000 тыс. руб.; 2017 год - 0,000 тыс. руб.; 2018 год - 0,000 тыс. руб.; 2019 год - 0,000 тыс. руб.; 2020 год - 0,000 тыс. руб., из них: - бюджет муниципального образования город Надым 66766,027 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 50127,844 тыс. руб.; 2015 год - 16608,183 тыс. руб.; 2016 год - 30,000 тыс. руб.; 2017 год - 0,000 тыс. руб.; 2018 год - 0,000 тыс. руб.; 2019 год - 0,000 тыс. руб.; 2020 год - 0,000 тыс. руб., в том числе за счет: - средств окружного бюджета 18696,550 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 11527,550 тыс. руб.; 2015 год - 7169,000 тыс. руб.; 2016 год - 0,000 тыс. руб.; 2017 год - 0,000 тыс. руб.; 2018 год - 0,000 тыс. руб.; 2019 год - 0,000 тыс. руб.; 2020 год - 0,000 тыс. руб.; - средств местного бюджета 48069,477 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 38600,294 тыс. руб.; 2015 год - 9439,183 тыс. руб.; 2016 год - 30,000 тыс. руб.; 2017 год - 0,000 тыс. руб.; 2018 год - 0,000 тыс. руб.; 2019 год - 0,000 тыс. руб.; 2020 год - 0,000 тыс. руб.

Паспорт подпрограммы "Благоустройство территории муниципального образования город Надым" муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования надымский район "Обеспечение качественными услугами Жилищно-коммунального хозяйства"
Координатор муниципальной программы Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район
Исполнитель подпрограммы Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район
Соисполнители подпрограммы Отдел строительного комплекса Администрации муниципального образования Надымский район; Муниципальное учреждение "Департамент муниципального имущества и инвестиций Администрации муниципального образования Надымский район"
Участники подпрограммы Нет
Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2016 годы и на перспективу до 2020 года
Цели подпрограммы Повышение уровня и улучшение качества благоустройства территории муниципального образования город Надым для создания комфортной и безопасной среды проживания населения
Задачи подпрограммы - Повышение уровня благоустройства улиц и дорог; - повышение уровня благоустройства внутриквартальных территорий; - повышение уровня благоустройства мест массового отдыха; - повышение уровня благоустройства мест захоронения; - разработка нормативных документов, необходимых для реализации подпрограммы
Показатели эффективности реализации подпрограммы - Доля автомобильных дорог (от запланированных), в отношении которых обеспечено зимнее и летнее содержание; - доля светофорных объектов (от запланированных), в отношении которых обеспечено зимнее и летнее содержание; - доля объектов сетей уличного освещения (от запланированных), в отношении которых обеспечено содержание; - доля объектов малых архитектурных форм (от запланированных), в отношении которых обеспечено содержание; - доля детских площадок, в отношении которых обеспечено зимнее и летнее содержание; - количество эвакуированного и переданного на хранение брошенного движимого имущества; - доля внутриквартальных территорий, в отношении которых обеспечено зимнее и летнее содержание; - количество произведенного отлова безнадзорных животных; - доля площадей внутриквартальных стоянок, в отношении которых обеспечено зимнее и летнее содержание; - доля проведенного ремонта внутриквартальных проездов, озеленения, устройство автомобильных парковок, тротуаров на внутриквартальных территориях от запланированного; - доля территорий мест массового отдыха (от запланированных), охваченных мероприятиями; - доля территории кладбищ, на которых проведены мероприятия по содержанию, от общей территории кладбища; - количество невостребованных трупов, подлежащих захоронению; - количество разработанных нормативно-правовых актов (2014 год)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы - Повышение уровня благоустройства улиц и дорог, в том числе: - содержание светофорных объектов - 100%%; - содержание сетей уличного освещения - 100%%; - содержание малых архитектурных форм - 100%%; - повышение уровня благоустройства внутриквартальных территорий, в том числе: - содержание детских площадок - 100%%; - содержание внутриквартальных территорий - 100%%; - эвакуация и передача на хранение брошенного движимого имущества - 100 ед./год; - отлов безнадзорных животных - 1024 ед.; - ремонт внутриквартальных проездов, озеленение, устройство автомобильных парковок, тротуаров на внутриквартальных территориях - 100%%; - содержание территорий мест массового отдыха - 100%%; - повышение уровня благоустройства мест захоронения, в том числе: - содержание мест захоронения - 100%%; - предоставление субсидии на возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям затрат на транспортировку тел умерших - 100%%
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам ее реализации Общий объем финансирования подпрограммы составляет 442799,577 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 172482,306 тыс. руб.; 2015 год - 46281,235 тыс. руб.; 2016 год - 43700,036 тыс. руб.; 2017 год - 45084,000 тыс. руб.; 2018 год - 45084,000 тыс. руб.; 2019 год - 45084,000 тыс. руб.; 2020 год - 45084,000 тыс. руб., из них: бюджет муниципального образования город Надым 442799,577 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 172482,306 тыс. руб.; 2015 год - 46281,235 тыс. руб.; 2016 год - 43700,036 тыс. руб.; 2017 год - 45084,000 тыс. руб.; 2018 год - 45084,000 тыс. руб.; 2019 год - 45084,000 тыс. руб.; 2020 год - 45084,000 тыс. руб., в том числе за счет: - средств окружного бюджета 197268,000 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 60696,000 тыс. руб.; 2015 год - 11572,000 тыс. руб.; 2016 год - 25000,000 тыс. руб.; 2017 год - 25000,000 тыс. руб.; 2018 год - 25000,000 тыс. руб.; 2019 год - 25000,000 тыс. руб.; 2020 год - 25000,000 тыс. руб.; - средств местного бюджета 245531,577 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 111786,306 тыс. руб.; 2015 год - 34709,235 тыс. руб.; 2016 год - 18700,036 тыс. руб.; 2017 год - 20084,000 тыс. руб.; 2018 год - 20084,000 тыс. руб.; 2019 год - 20084,000 тыс. руб.; 2020 год - 20084,000 тыс. руб.

Паспорт подпрограммы "Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг" муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования надымский район "Обеспечение качественными услугами Жилищно-коммунального хозяйства"
Координатор муниципальной программы Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район
Исполнитель подпрограммы Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район
Соисполнители подпрограммы Департамент экономики Администрации муниципального образования Надымский район
Участники подпрограммы Нет
Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2016 годы и на перспективу до 2020 года
Цели подпрограммы Обеспечение компенсации выпадающих доходов организациям жилищно-коммунального комплекса, предоставляющим населению жилищные и коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Задачи подпрограммы Улучшение финансового состояния организаций жилищно-коммунального комплекса
Показатели эффективности реализации подпрограммы - Доля принятых в установленные сроки нормативно-правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям жилищно-коммунального комплекса, предоставляющим населению жилищные и коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, от необходимых в соответствии с действующим законодательством; - доля обеспеченных заявок на предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям жилищно-коммунального комплекса, предоставляющим населению жилищные и коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в общем объеме поданных заявок; - доля выплаченной субсидии муниципальным предприятиям, прекратившим осуществление регулируемых видов деятельности, в целях погашения ими кредиторской задолженности
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшить финансовое состояние организаций жилищно-коммунального комплекса, в том числе: - обеспечит своевременное принятие нормативно-правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям жилищно-коммунального комплекса, предоставляющим населению жилищные и коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, от необходимых в соответствии с действующим законодательством на 100%%; - обеспечит 100%% финансирование заявок на предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям жилищно-коммунального комплекса, предоставляющим населению жилищные и коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек; - снизит кредиторскую задолженность муниципальных предприятий, прекративших осуществление регулируемых видов деятельности, на 100%%
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам ее реализации Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1549257,648 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 1266429,601 тыс. руб.; 2015 год - 59103,047 тыс. руб.; 2016 год - 44745,000 тыс. руб.; 2017 год - 44745,000 тыс. руб.; 2018 год - 44745,000 тыс. руб.; 2019 год - 44745,000 тыс. руб.; 2020 год - 44745,000 тыс. руб., из них: 1) бюджет муниципального образования Надымский район 821579,115 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 795714,100 тыс. руб.; 2015 год - 6750,015 тыс. руб.; 2016 год - 3823,000 тыс. руб.; 2017 год - 3823,000 тыс. руб.; 2018 год - 3823,000 тыс. руб.; 2019 год - 3823,000 тыс. руб.; 2020 год - 3823,000 тыс. руб., в том числе за счет: - средств окружного бюджета 753962,000 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 753962,000 тыс. руб.; 2015 год - 0,000 тыс. руб.; 2016 год - 0,000 тыс. руб.; 2017 год - 0,000 тыс. руб.; 2018 год - 0,000 тыс. руб.; 2019 год - 0,000 тыс. руб.; 2020 год - 0,000 тыс. руб.; - средств местного бюджета 67617,115 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 41752,100 тыс. руб.; 2015 год - 6750,015 тыс. руб.; 2016 год - 3823,000 тыс. руб.; 2017 год - 3823,000 тыс. руб.; 2018 год - 3823,000 тыс. руб.; 2019 год - 3823,000 тыс. руб.; 2020 год - 3823,000 тыс. руб.; 2) бюджет муниципального образования город Надым 727678,533 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 470715,501 тыс. руб.; 2015 год - 52353,032 тыс. руб.; 2016 год - 40922,000 тыс. руб.; 2017 год - 40922,000 тыс. руб.; 2018 год - 40922,000 тыс. руб.; 2019 год - 40922,000 тыс. руб.; 2020 год - 40922,000 тыс. руб., в том числе за счет: - средств окружного бюджета 472812,804 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 425837,804 тыс. руб.; 2015 год - 11960,000 тыс. руб.; 2016 год - 7003,000 тыс. руб.; 2017 год - 7003,000 тыс. руб.; 2018 год - 7003,000 тыс. руб.; 2019 год - 7003,000 тыс. руб.; 2020 год - 7003,000 тыс. руб.; - средств местного бюджета 254865,729 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 44877,697 тыс. руб.; 2015 год - 40393,032 тыс. руб.; 2016 год - 33919,000 тыс. руб.; 2017 год - 33919,000 тыс. руб.; 2018 год - 33919,000 тыс. руб.; 2019 год - 33919,000 тыс. руб.; 2020 год - 33919,000 тыс. руб.

Паспорт подпрограммы "Капитальный ремонт многоквартирных домов и объектов муниципального жилищного фонда, расположенных на территории муниципального образования город Надым и муниципального образования надымский район" муниципальной программы муниципального образования надымский район "Обеспечение качественными услугами Жилищно-коммунального хозяйства"
Координатор муниципальной программы Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район
Исполнитель подпрограммы Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район
Соисполнители подпрограммы Нет
Участники подпрограммы Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства и капитального ремонта"
Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2016 годы и на перспективу до 2020 года
Цели подпрограммы Повышение уровня благоустройства и улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда и создание комфортных и безопасных условий проживания граждан
Задачи подпрограммы - Капитальный ремонт многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда; - стимулирование собственников помещений к своевременному и надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирных домах путем применения механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с привлечением средств собственников помещений в многоквартирных домах и применением мер государственной поддержки; - ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны
Показатели эффективности реализации подпрограммы - Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту (2014 - 2015 годы); - количество объектов жилищного фонда муниципальной формы собственности, в которых проведены работы по ремонту, капитальному ремонту и ПИР; - доля софинансирования собственниками помещений работ по капитальному ремонту многоквартирных домов от общей стоимости проведения капитального ремонта; - количество жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны, в которых проведены ремонтные работы; - доля многоквартирных жилых домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту, от запланированных (2016 - 2020 годы)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов: - количество многоквартирных жилых домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту, - 78 единиц; - количество объектов жилищного фонда муниципальной формы собственности, в которых проведены работы по ремонту, капитальному ремонту и ПИР, - 4 единицы; - доля софинансирования собственниками помещений работ по капитальному ремонту многоквартирных домов от общей стоимости проведения капитального ремонта - 15%%; - приведение жилищного фонда в соответствие со стандартами, обеспечивающими повышение уровня благоустройства жилья и комфортные условия проживания; - привлечение собственников помещений к проблемам надлежащего содержания и обслуживания общего имущества в многоквартирных домах; - количество жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны, в которых проведены ремонтные работы, - 29 единиц
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам ее реализации Общий плановый объем финансирования подпрограммы составляет 205979,653 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 149461,877 тыс. руб.; 2015 год - 45170,877 тыс. руб.; 2016 год - 4858,899 тыс. руб.; 2017 год - 1622,000 тыс. руб.; 2018 год - 1622,000 тыс. руб.; 2019 год - 1622,000 тыс. руб.; 2020 год - 1622,000 тыс. руб., из них 1) бюджет муниципального образования Надымский район 238,002 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 139,568 тыс. руб.; 2015 год - 11,538 тыс. руб.; 2016 год - 86,896 тыс. руб.; 2017 год - 0,000 тыс. руб.; 2018 год - 0,000 тыс. руб.; 2019 год - 0,000 тыс. руб.; 2020 год - 0,000 тыс. руб.; 2) бюджет муниципального образования город Надым 205741,651 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 149322,309 тыс. руб.; 2015 год - 45159,339 тыс. руб.; 2016 год - 4772,003 тыс. руб.; 2017 год - 1622,000 тыс. руб.; 2018 год - 1622,000 тыс. руб.; 2019 год - 1622,000 тыс. руб.; 2020 год - 1622,000 тыс. руб., в том числе за счет: - средств окружного бюджета 162153,620 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 119360,620 тыс. руб.; 2015 год - 42793,000 тыс. руб.; 2016 год - 0,000 тыс. руб.; 2017 год - 0,000 тыс. руб.; 2018 год - 0,000 тыс. руб.; 2019 год - 0,000 тыс. руб.; 2020 год - 0,000 тыс. руб.; - средств местного бюджета 43588,031 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 29961,689 тыс. руб.; 2015 год - 2366,339 тыс. руб.; 2016 год - 4772,003 тыс. руб.; 2017 год - 1622,000 тыс. руб.; 2018 год - 1622,000 тыс. руб.; 2019 год - 1622,000 тыс. руб.; 2020 год - 1622,000 тыс. руб.

Раздел I.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
1.Общая характеристика коммунального комплекса
Коммунальный комплекс муниципального образования Надымский район насчитывает:
- 32 котельных всех форм собственности, суммарной тепловой мощностью более 797,64 Гкал/час, в том числе 12 котельных, расположенных в городе Надыме, суммарной мощностью 491,41 Гкал/час;
- 250,72 км тепловых сетей, в том числе 103,95 км по городу Надыму;
- 254,15 км водопроводных сетей;
- 187,09 км канализационных сетей;
- комплексы по очистке сточных вод и многие другие объекты жилищно-коммунального хозяйства.
1.1.Электроснабжение
Электроснабжение муниципального образования Надымский район осуществляется от единой энергетической системы ОАО "Тюменьэнерго". При этом на территории муниципального образования Надымский район существуют поселения с автономным электроснабжением - это национальные села Ныда, Кутопьюган и Нори. Электроснабжение потребителей в данных населенных пунктах осуществляется от автономных электростанций суммарной мощностью 5,95 МВт.
Отбор электрической мощности в электрическую сеть города Надыма происходит от четырех подстанций 110/6 кВ (далее - ПС): ПС "Голубика", ПС "Морошка", ПС "Береговая" и ПС "Старо-Надымская", что отображено в таблице 1.
Таблица 1. Характеристика ПС г. Надым
N п/п Наименование подстанций Напряжение, кВ Кол-во и мощность трансформаторов, МВА Характер нагрузки Местоположение
1 2 3 4 5 6
1. "Голубика" 110/6 2 x 16 промышленная, бытовая г. Надым
2. "Морошка" 110/6 2 x 16 промышленная, бытовая г. Надым
3. "Береговая" 110/6 1 x 16 1 x 25 промышленная, бытовая г. Надым п. 107 км
4. "Старо-Надымская" 110/6 2 x 6,3 промышленная, бытовая п. Старый Надым

Для резервного питания объектов жизнеобеспечения населения в эксплуатации находятся:
- на котельной N 1 - в качестве "горячего" резерва дизель-генератор ДГ-4000 мощностью 3500 кВт и в качестве "холодного" резерва агрегаты ПАЭС-2500 - 4 шт. общей установленной мощностью 10000 кВт;
- на водозаборе - комплектная автоматизированная станция КАС-500 мощностью 500 кВт;
- для мобильного пользования - две передвижные электростанции ДСД-200 мощностью 200 кВт и ДЭС-104-5 мощностью 100 кВт.
Питание подстанций 110 кВ города Надыма осуществляется по одной 2-цепной линии 110 кВ от ПС 220/110 кВ "Надым".
От распределительных устройств подстанций 110/6 кВ электрическая мощность отбирается через питающие КЛ-6 кВ. Далее через распределительные пункты (РП) 6 кВ по распределительной сети 6 кВ электроэнергия подается на потребительские трансформаторные подстанции (ТП) и через сеть 0,4 кВ непосредственно к потребителям.
Протяженность линий электропередач по муниципальному образованию Надымский район составляет 745,06 км, в том числе по городу Надыму - 323,06 км.
В результате проведенного анализа состояния линий электропередач (ЛЭП) муниципального образования город Надым выявлено, что протяженность ЛЭП, исчерпавших нормативный срок эксплуатации, составляет 118,875 км (39,7%%).
1.2.Теплоснабжение
Услуги по теплоснабжению потребителей города Надыма оказывают следующие организации:
- Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в г. Надыме;
- ООО "НадымЖилКомсервис" (далее - ООО "НЖКс");
- ПАО "Надымское предприятие железнодорожного транспорта" (далее - ПАО "НПЖТ").
Основными источниками теплоснабжения города Надыма являются 12 котельных.
Основные характеристики источников тепловой энергии:
- установленная мощность источников тепловой энергии - 491,41 Гкал/ч;
- присоединенная тепловая нагрузка - 224,25 Гкал/ч;
- основное топливо - природный газ;
- аварийное топливо - отсутствует;
- протяженность тепловых сетей - 103,95 км;
- система теплоснабжения - открытая.
Основную нагрузку по отоплению несут котлы ПТВМ-50 котельной N 1 и КВГМ-50 котельной N 2. При аварийном отключении даже одного котла при низких температурах наружного воздуха возникает дефицит тепловой мощности. Во время ремонта параметры теплоносителя не выдерживаются.
Для нужд горячего водоснабжения потребителей предназначены паровые части котельных NN 1 и 2, состоящие из трех паровых котлов ДЕ-25-14 ГМ каждая. На данный момент даже при максимально низких температурах в работе находится по одному паровому котлу на каждой котельной. Технической возможности отбора тепловой мощности паровых котлов на нужды теплоснабжения сегодня не существует.
1.3.Водоснабжение
Источником водоснабжения в городе Надыме являются подземные воды.
В п. Старый Надым используются 5 подземных водозаборов для хозяйственно-питьевого водоснабжения:
- ПАО "НПЖТ" - 1 водозабор (2 скважины в п. Яссу);
- Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в г. Надыме - 1 водозабор (2 скважины п. Старый Надым);
- ООО "НЖКс" - 3 водозабора (3 скважины в п. СМУ-1, одна в резерве; 2 скважины в п. МО-65, одна в резерве; 2 скважины в п. АТБ-6).
В связи с ростом численности населения г. Надыма к 1985 году сложился двукратный дефицит производственных мощностей станции водоочистки. В результате схема очистки была изменена на одноступенчатую с доведением производительности водоочистной станции (ВОС) до 26 тыс. м 3/сут. Кроме того, на насосной станции второго подъема были заменены насосы на более производительные как по расходу, так и по давлению. В технологической схеме действующих ВОС отсутствуют сооружения по очистке промывных вод. Загрязненные промывные воды без очистки сбрасываются в ручей, являющийся притоком р. Надым.
Необходимо отметить, что имеется постоянное превышение допустимой концентрации железа (содержание железа в очищенной воде изменяется от 0,28 мг/л до 1,07 мг/л) и цветности.
Фактическое водопотребление г. Надыма изменяется в пределах от 12,8 до 26,9 тыс. м 3/сут. Среднее водопотребление составляет 15,4 тыс. м 3/сут.
Общая протяженность сетей питьевого водоснабжения - 101,9 км. Водоводы имеют значительный износ. Для сетей водоснабжения используются трубы из стали и полиэтилена. Основные причины инцидентов в системе водоснабжения - порывы водоводов.
Износ водопроводных сетей составляет 63%%, что является неблагоприятным фактором, снижающим надежность водоснабжения потребителей. В связи с этим необходимо проведение поэтапной реконструкции сетей водоснабжения, срок эксплуатации которых превышает нормативный.
Потери воды в централизованных системах водоснабжения в настоящее время составляют 22,4%%, замена сетей приведет к их снижению.
1.4.Водоотведение
Основные показатели системы водоотведения по состоянию на 01.01.2016:
- количество канализационно-очистных сооружений - 2 ед.;
- установленная мощность канализационно-очистных сооружений - 22 050 м3/сут.;
- фактическая среднегодовая загрузка - 48,4%%;
- протяженность канализационных сетей - 71,652 км;
- количество канализационных насосных станций - 25 ед.;
- установленная мощность канализационных насосных станций - 146,8 тыс. м3/сут.
Отведение сточных вод потребителей г. Надыма осуществляется посредством системы канализационных сетей и канализационных насосных станций на городские канализационно-очистные сооружения (КОС), расположенные в северо-восточной части г. Надыма.
Комплекс КОС состоит из объектов очистных сооружений производительностью 9650 м 3/сут., введенных в эксплуатацию в 1980 году, и объектов 1 очереди расширения производительностью 12 тыс. м 3/сут., введенных в эксплуатацию в 1991 году. II очередь КОС до настоящего времени полностью не введена в эксплуатацию. После завершения ее строительства показатели качества очищенных стоков будут соответствовать нормативным. Общая производительность КОС составляет 21965 м 3/сут. Объем стоков, поступающих на КОС, 15445 м3/сут., в т.ч.:
- бытовые стоки - 13045 м3/сут.;
- производственные стоки - 2400 м3/сут.
1.5.Газоснабжение
Система газоснабжения г. Надыма представляет собой комплекс инженерно-технических сооружений, состоящий из головных объектов - газораспределительной станции, газораспределительных пунктов, а также сетей газоснабжения высокого, среднего и низкого давления.
Газ используется в качестве энергоносителя на котельных, промышленных предприятиях, а также для коммунально-бытовых нужд населения.
Газоснабжение г. Надыма осуществляется от автоматизированной газораспределительной станции N 4 (АГРС) по газопроводам - отводам от магистральных газопроводов группы "Надым-центр", протяженностью 72 км. Сети газоснабжения г. Надыма выполнены из стали и проложены преимущественно подземно.
Проектная мощность АГРС-4 - 140 тыс. м 3/час, потребление в часы пиковых нагрузок:
- в зимний период - 40 тыс. м 3/час;
- в летний период - 15 тыс. м 3/час.
От АГРС-4 проложен газопровод среднего давления до городской котельной N 1, протяженностью 5 км, и второй газопровод до городской котельной N 2, протяженностью 6 км.
В связи с тем, что изначально при осуществлении градостроительного планирования схема газоснабжения г. Надыма была спроектирована кольцевой, резервный вид топлива для городских котельных N 1 и N 2 был исключен еще на стадии проектирования, кольцевая схема газоснабжения г. Надыма так и не была реализована. Отсутствие кольцевой схемы газоснабжения г. Надыма негативно сказывается на надежности газоснабжения общегородских котельных РГК-1 и РГК-2.
Из-за отсутствия резервной ГРС на существующей ГРС-4 нет возможности провести плановые профилактические и ремонтные работы в полном объеме, что снижает ее техническую надежность и работоспособность.
В целях повышения надежности газоснабжения города Надыма планируется осуществить комплекс мероприятий, а именно:
- строительство АГРС (предварительно выполнив инженерно-геологические изыскания и проектно-изыскательские работы);
- строительство газопроводов высокого давления от магистральных сетей газоснабжения к планируемой АГРС;
- строительство газопровода среднего давления от планируемой АГРС до котельной РГК-2;
- строительство газопровода высокого давления от планируемой АГРС до ГРП-3 г. Надым.
2.Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы
Существует ряд проблем, которые негативно влияют на качество жилищно-коммунальных услуг, в частности:
а) высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;
б) высокая аварийность сетей электроснабжения;
в) слабое развитие автоматизации и телемеханизации электрических сетей;
г) наличие дефицита мощности на котельных N 1 и N 2 в случае отключения одного из мощных котлов;
д) открытая система теплоснабжения;
е) несоответствие качества питьевой воды, подаваемой населению, гигиеническим нормативам по содержанию железа, марганца, кремния, органолептическим показателям, а в левобережной части города и по микробиологическим показателям;
ж) отсутствие утвержденных проектов зон санитарной охраны водозаборов в п. СМУ-1, п. АТБ-6, п. МО-65, п. СУ-934;
з) отсутствие водоочистных сооружений на водозаборах п. СМУ-1, п. АТБ-6, п. МО-65, п. СУ-934;
и) низкая энергетическая эффективность производства коммунальных ресурсов, эксплуатации зданий жилищного фонда, организаций бюджетной сферы, отсутствие приборов учета и контроля отпуска и потребления энергоресурсов.
Раздел II.Цели, задачи, показатели муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район.
Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в жизнедеятельности и развитии муниципального образования, определяет основные организационные, технические и экономические мероприятия, а также объемы необходимого финансирования.
1.Перечень задач муниципальной программы
Приоритетными задачами в жилищно-коммунальном хозяйстве являются:
а) обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании город Надым и муниципальном образовании Надымский район;
б) повышение надежности и эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Надым;
в) повышение уровня и улучшение качества благоустройства территории муниципального образования город Надым для создания комфортной и безопасной среды проживания населения;
г) обеспечение компенсации выпадающих доходов организациям жилищно-коммунального комплекса, предоставляющим населению жилищные и коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;
д) повышение уровня благоустройства и улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда и создание комфортных и безопасных условий проживания граждан.
2.Перечень показателей, характеризующих достижение целей и решение задач муниципальной программы
Показателями, характеризующими достижение поставленных целей и задач муниципальной программы, являются:
- суммарная экономия энергии за счет реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- доля паспортов готовности к отопительному периоду организаций коммунального комплекса, выданных комиссией муниципального образования Надымский район, от запланированного количества указанных паспортов на очередной год;
- количество аварий и повреждений на 1 км сетей теплоснабжения в год;
- доля расходов бюджета муниципального образования город Надым на реализацию мероприятий по благоустройству в общем объеме расходов консолидированного бюджета;
- доля организаций, получивших субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям жилищно-коммунального комплекса, предоставляющим населению жилищные и коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в общем объеме организаций жилищно-коммунального комплекса Надымского района;
- количество многоквартирных жилых домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту.
Значения показателей, характеризующих достижение целей муниципальной программы по годам ее реализации, приведены в приложении N 1 к настоящей муниципальной программе.
Характеристика показателей эффективности реализации муниципальной программы приведена в приложении N 3 к настоящей муниципальной программе.
Раздел III.Подпрограммы
1.Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Надым и муниципальном образовании Надымский район"
1.1.Основание для разработки подпрограммы
Подпрограмма создана из комплекса мер, направленных на более эффективное и рациональное расходование бюджетных средств, одно из направлений которых - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилищном секторе и организациях бюджетной сферы.
Подпрограмма разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" и представляет собой комплекс поэтапных мероприятий, направленных на внедрение энергосберегающих технологий, эффективное использование энергетических ресурсов и сокращение расходов бюджетов муниципального образования город Надым и муниципального образования Надымский район на их оплату, с учетом временных сроков реализации Подпрограммы.
1.2.Цель подпрограммы
Основной целью Подпрограммы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании город Надым и муниципальном образовании Надымский район.
1.3.Задачи подпрограммы
Подпрограмма устанавливает задачи повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в жизнедеятельности и развитии муниципального образования город Надым и муниципального образования Надымский район, определяет основные организационные, технические и экономические мероприятия.
Достижение поставленной цели базируется на освоении имеющегося потенциала энергосбережения за счет реализации энергоэффективных мероприятий в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе.
Основными задачами подпрограммы являются:
- оснащение приборами учета коммунальных ресурсов зданий муниципальных учреждений, муниципального жилищного фонда муниципального образования город Надым и муниципального образования Надымский район;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде муниципального образования город Надым и муниципального образования Надымский район;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Надым и муниципального образования Надымский район.
- Решение поставленных задач планируется осуществить путем реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе:
- приобретение и установка приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилом фонде муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район;
- проведение обязательного энергетического обследования;
- повышение энергетической эффективности при потреблении электрической энергии;
- повышение энергетической эффективности при потреблении тепловой энергии;
- повышение энергетической эффективности при потреблении воды;
- установка энергосберегающих и светодиодных светильников, датчиков движения в местах общего пользования.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов):
- мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;
- мероприятия по учету в инвестиционных и производственных программах производителей воды мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации;
- мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности;
- мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче, по сокращению потерь воды при ее передаче;
- мероприятия по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
1.4.Показатели, характеризующие достижение каждой цели и решение каждой задачи подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы оценивается на основе значений показателей в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности":
- доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;
- доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;
- доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;
- доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;
- доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования;
- доля муниципальных учреждений, задействованных в реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, от общего количества муниципальных учреждений муниципального образования Надымский район;
- доля муниципальных учреждений, утвердивших программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, от общего количества муниципальных учреждений муниципального образования Надымский район;
- количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования Надымский район;
- удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах муниципального образования город Надым и муниципального образования Надымский район;
- удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах муниципального образования город Надым и муниципального образования Надымский район;
- удельный расход холодной воды в многоквартирных домах муниципального образования город Надым и муниципального образования Надымский район;
- удельный расход горячей воды в многоквартирных домах муниципального образования город Надым и муниципального образования Надымский район;
- удельный расход природного газа в многоквартирных домах муниципального образования город Надым и муниципального образования Надымский район с иными системами теплоснабжения;
- доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии в муниципальном образовании Надымский район;
- доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды в муниципальном образовании Надымский район.
1.5.Информация о финансовых ресурсах в разрезе целей,
задач, мероприятий по годам реализации подпрограммы
Информация о финансовых ресурсах в разрезе основных мероприятий отображена в приложении N 1 Программы.
Детализированный перечень мероприятий, целей и задач по годам реализации подпрограммы приведен в приложениях N 2.1, N 2.2, N 2.3 к настоящей муниципальной программе.
Перечень программных мероприятий на период 2014 - 2020 годов, с указанием объемов финансирования, представлен в приложении N 4 к Программе.
Объемы финансирования подпрограммы могут ежегодно корректироваться при формировании бюджетов муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район на соответствующий финансовый год.
Реализация мероприятий подпрограммы может осуществляться за счет средств окружного бюджета на условиях софинансирования, а также за счет внебюджетных средств.
2.Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Надым"
2.1.Цель подпрограммы
Повышение надежности и эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Надым.
2.2.Задачи подпрограммы
Для достижения поставленной цели планируется осуществить решение следующих задач:
- строительство объектов коммунальной инфраструктуры;
- модернизация и капитальный ремонт существующих объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры;
- капитальный ремонт объектов энергетики и коммунального комплекса в рамках подготовки к работе в осенне-зимний период;
- улучшение финансового состояния организаций коммунального комплекса.
2.3.Показатели, характеризующие достижение каждой цели и решение каждой задачи подпрограммы
Решение поставленных задач оценивается следующими показателями:
- количество строящихся объектов коммунального комплекса;
- доля объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых работы по документационному обеспечению ведутся в установленные сроки;
- доля сетей тепло- и водоснабжения, в отношении которых проведена модернизация;
- доля освоения финансовых средств, выделенных на подготовку объектов энергетики и коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности, к работе в осенне-зимний период;
- доля котельных, в которых проведен капитальный ремонт;
- доля тепловых сетей, в отношении которых проведен капитальный ремонт (замена);
- доля водопроводных и канализационных сетей, в отношении которых проведен капитальный ремонт (замена);
- доля электрических сетей, в отношении которых проведен капитальный ремонт (замена);
- доля субсидии, выплаченной организации на содержание Дома оленеводов.
Характеристика показателей эффективности реализации муниципальной программы приведена в приложении N 3 к настоящей муниципальной программе.
2.4.Информация о финансовых ресурсах в разрезе целей,
задач, мероприятий по годам реализации подпрограммы
Информация о финансовых ресурсах в разрезе основных мероприятий отображена в приложении N 1 Программы.
Детализированный перечень мероприятий, целей и задач по годам реализации подпрограммы приведен в приложениях N 2.1, N 2.2, N 2.3 к настоящей муниципальной программе.
Перечень программных мероприятий на период 2014 - 2020 годов, с указанием объемов финансирования, представлен в приложении N 5 к Программе.
Объемы финансирования подпрограммы могут ежегодно корректироваться при формировании бюджета муниципального образования город Надым на соответствующий финансовый год.
Реализация мероприятий подпрограммы может осуществляться за счет средств окружного бюджета на условиях софинансирования.
3.Подпрограмма "Благоустройство территории муниципального образования город Надым"
Благоустройство территории муниципального образования город Надым является важнейшей составной частью потенциала Надымского района, а ее развитие - одной из приоритетных задач органов местного самоуправления.
Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии города и, как следствие, повышение качества жизни и безопасного проживания населения.
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории города Надыма, не обеспечивают растущие потребности и не в полной мере удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.
3.1.Цель подпрограммы
Повышение уровня и улучшение качества благоустройства территории муниципального образования город Надым для создания комфортной и безопасной среды проживания населения.
3.2.Задачи подпрограммы
- повышение уровня благоустройства улиц и дорог;
- повышение уровня благоустройства внутриквартальных территорий;
- повышение уровня благоустройства мест массового отдыха;
- повышение уровня благоустройства мест захоронения.
3.3.Показатели, характеризующие достижение каждой цели и решение каждой задачи подпрограммы
Эффективность реализации Подпрограммы оценивается на основе значений следующих показателей:
- доля автомобильных дорог (от запланированных), в отношении которых обеспечено зимнее и летнее содержание;
- доля светофорных объектов (от запланированных), в отношении которых обеспечено зимнее и летнее содержание;
- доля объектов сетей уличного освещения (от запланированных), в отношении которых обеспечено содержание;
- доля объектов малых архитектурных форм (от запланированных), в отношении которых обеспечено содержание;
- доля детских площадок, в отношении которых обеспечено зимнее и летнее содержание;
- количество эвакуированного и переданного на хранение брошенного движимого имущества;
- доля внутриквартальных территорий, в отношении которых обеспечено зимнее и летнее содержание;
- количество произведенного отлова безнадзорных животных;
- доля площадей внутриквартальных стоянок, в отношении которых обеспечено зимнее и летнее содержание;
- доля проведенного ремонта внутриквартальных проездов, озеленения, устройство автомобильных парковок, тротуаров на внутриквартальных территориях от запланированного;
- доля территорий мест массового отдыха (от запланированных), охваченных мероприятиями;
- доля территории кладбищ, на которых проведены мероприятия по содержанию, от общей территории кладбища;
- количество невостребованных трупов, подлежащих захоронению;
- количество разработанных нормативно-правовых актов (2014 год).
3.4.Информация о финансовых ресурсах в разрезе целей,
задач, мероприятий по годам реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы планируется реализовывать за счет средств бюджета муниципального образования город Надым, субсидий, выделенных из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа на софинансирование расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также субсидий из окружного бюджета на осуществление дорожной деятельности.
Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей подпрограммы.
Информация о финансовых ресурсах в разрезе основных мероприятий отображена в приложении N 1 Программы.
Детализированный перечень мероприятий, целей и задач по годам реализации подпрограммы приведен в приложениях N 2.1, N 2.2, N 2.3 к настоящей муниципальной программе.
4.Подпрограмма "Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг"
Коммунальное хозяйство затрагивает интересы всех основных субъектов - населения, частного сектора экономики, бюджетного сектора экономики и оказывает непосредственное влияние на развитие среды муниципального образования в целом. Поэтому рассмотрение интересов и проблем деятельности различных субъектов является основой для определения целей и приоритетов развития коммунального хозяйства. Население заинтересовано, с одной стороны, в получении качественных коммунальных услуг, с другой стороны, плата за эти услуги должна быть разумной, то есть не превышать определенной доли семейного бюджета и не уменьшать потребления других жизненно важных социальных благ.
На сегодняшний день объекты коммунальной инфраструктуры характеризуются высоким уровнем износа, что приводит к аварийности, высоким потерям ресурсов и низкой энергоэффективности. И как следствие - высокой себестоимости производства коммунальных ресурсов. В целях ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги и недопущения социальной напряженности населения, органами государственной власти принято решение об установлении тарифов за коммунальные услуги для населения в величине, не обеспечивающей возмещение издержек.
Муниципальное образование Надымский район в 2014 году было наделено отдельным государственным полномочием по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса, осуществляющим предоставление коммунальных услуг населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в связи с соблюдением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги. С 2015 года данное полномочие реализуется органами государственной власти ЯНАО.
Под выпадающими доходами организаций коммунального комплекса понимаются расходы организаций коммунального комплекса, возникающие в связи с установлением исполнительным органом государственной власти автономного округа, осуществляющим функции по установлению подлежащих государственному регулированию цен (тарифов, надбавок) на товары (услуги), тарифов на коммунальные услуги населению на уровне, не обеспечивающем возмещение издержек организаций коммунального комплекса в связи с соблюдением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.
Коммунальные услуги включают в себя горячее и холодное водоснабжение (в том числе привозное водоснабжение), водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставка бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставка твердого и жидкого топлива, используемого для нужд отопления).
4.1.Цель подпрограммы
Обеспечение компенсации выпадающих доходов организациям жилищно-коммунального комплекса, предоставляющим населению жилищные и коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.
4.2.Задачи подпрограммы
Основной задачей подпрограммы является улучшение финансового состояния организаций жилищно-коммунального комплекса.
4.3.Показатели, характеризующие достижение каждой цели и решение каждой задачи подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы оценивается на основе значений следующих показателей:
- доля принятых в установленные сроки нормативно-правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям жилищно-коммунального комплекса, предоставляющим населению жилищные и коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, от необходимых в соответствии с действующим законодательством;
- доля обеспеченных заявок на предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям жилищно-коммунального комплекса, предоставляющим населению жилищные и коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в общем объеме поданных заявок;
- доля выплаченной субсидии муниципальным предприятиям, прекратившим осуществление регулируемых видов деятельности, в целях погашения ими кредиторской задолженности.
Характеристика показателей эффективности реализации подпрограммы приведена в приложении N 3 к настоящей муниципальной Программе.
4.4.Информация о финансовых ресурсах в разрезе целей,
задач, мероприятий по годам реализации подпрограммы
Информация о финансовых ресурсах в разрезе основных мероприятий отображена в приложении N 1 Программы.
Детализированный перечень мероприятий, целей и задач по годам реализации подпрограммы приведен в приложениях N 2.1, N 2.2, N 2.3 к настоящей муниципальной программе.
Объемы финансирования подпрограммы могут ежегодно корректироваться при формировании бюджетов муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район на соответствующий финансовый год.
Реализация мероприятий подпрограммы может осуществляться за счет средств окружного бюджета на условиях софинансирования.
5.Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов и объектов муниципального жилищного фонда, расположенных на территории муниципального образования город Надым и муниципального образования Надымский район"
Актуальность подпрограммы определена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг, связанным с высоким уровнем износа жилищного фонда, отсутствием заинтересованности собственников к самоорганизации по управлению многоквартирными домами, в том числе обеспечением надлежащего состояния общего имущества в многоквартирном доме. К экономическим факторам относятся: высокие эксплуатационные затраты на содержание и капитальный ремонт жилищного фонда, возрастание затрат на содержание в связи с ветшанием основных конструктивных элементов жилых домов.
В связи со значительными расходами на капитальный ремонт, вызванными техническим состоянием жилищного фонда и высокой стоимостью материалов и работ, без бюджетной поддержки масштабное привлечение собственников к ремонту домов не представляется возможным.
Основным направлением реализации подпрограммы является увеличение сроков эксплуатации конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем, оборудования технических устройств, создание комфортных условий проживания с применением мер, стимулирующих собственников помещений к своевременному и надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирных домах.
Решение поставленных задач планируется осуществить путем реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории поселений, образованных в составе территории муниципального образования Надымский район, на условиях софинансирования собственниками помещений в многоквартирных домах работ по капитальному ремонту с применением мер государственной поддержки в соответствии со статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Также в рамках подпрограммы планируется осуществить мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда.
5.1.Цель подпрограммы
Повышение уровня благоустройства и улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда и создание комфортных и безопасных условий проживания граждан.
5.2.Задачи подпрограммы
Для достижения поставленной цели планируется осуществить решение следующих задач:
- капитальный ремонт многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда;
- стимулирование собственников помещений к своевременному и надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирных домах путем применения механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с привлечением средств собственников помещений в многоквартирных домах и применением мер государственной поддержки;
- ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны.
5.3.Показатели, характеризующие достижение каждой цели и решение каждой задачи подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы оценивается на основе значений показателей, характеризующих достижение цели и решение каждой задачи подпрограммы.
Перечень показателей приведен в таблице 3.
Таблица 3
Наименование цели Наименование задачи Наименование показателя
1 2 3
Повышение уровня благоустройства жилья, улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда и создание комфортных и безопасных условий проживания граждан Капитальный ремонт многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда - Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту (2014 - 2015 годы); - доля многоквартирных жилых домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту, от запланированных (2016 - 2020 годы); - количество объектов жилищного фонда муниципальной формы собственности, в которых проведены работы по ремонту, капитальному ремонту и ПИР
Стимулирование собственников помещений к своевременному и надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирных домах путем применения механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с привлечением средств собственников помещений в многоквартирных домах и применением мер государственной поддержки Доля софинансирования собственниками помещений работ по капитальному ремонту многоквартирных домов от общей стоимости проведения капитального ремонта
Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны Количество жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны, в которых проведены ремонтные работы

5.4.Информация о финансовых ресурсах в разрезе целей,
задач, мероприятий по годам реализации подпрограммы
Информация о финансовых ресурсах в разрезе основных мероприятий отображена в приложении N 1 Программы.
Детализированный перечень мероприятий, целей и задач по годам реализации подпрограммы приведен в приложениях N 2.1, N 2.2, N 2.3 к настоящей муниципальной программе.
Перечень домов, в отношении которых предоставлена (планируется) финансовая поддержка в рамках Адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов представлен в приложениях N 6, N 6.1, N 6.3 к настоящей муниципальной программе.
Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2015, 2016 годах, представлен в приложениях N 6.2, N 6.4 к настоящей муниципальной программе.
Реестр многоквартирных домов по видам работ капитального ремонта представлен в приложениях N 7, N 7.1, N 7.2, N 7.3, N 7.4 к настоящей муниципальной программе.
Планируемые показатели результативности использования субсидии и выполнения Адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов представлены в приложениях N 8, N 8.2 к настоящей муниципальной программе.
Целевые показатели результативности использования субсидии и выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы в 2015 году представлены в приложении N 8.1 к настоящей муниципальной программе.
Объемы финансирования подпрограммы могут ежегодно корректироваться при формировании бюджетов муниципальных образований город Надым и Надымский район на соответствующий финансовый год.
Реализация мероприятий подпрограммы может осуществляться за счет средств окружного бюджета на условиях софинансирования, а также финансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов осуществляется с применением мер финансовой поддержки, представляемой товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным кооперативам, другим специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, выбранным собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, за счет средств местного бюджета.
6.Отдельные мероприятия в установленной сфере деятельности
Отдельные мероприятия в установленной сфере деятельности муниципальной программы, реализуемые исполнителем, соисполнителями, включают расходы, не включенные в подпрограммы:
- реализация переданных органу местного самоуправления муниципального образования Надымский район осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения органов местного самоуправления поселений, образованных в составе территории муниципального образования Надымский район;
- иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета муниципального образования Надымский район в бюджеты поселений.
6.1.Информация о финансовых ресурсах по годам реализации
отдельных мероприятий в установленной сфере деятельности
Общий объем финансирования отдельных мероприятий в установленной сфере деятельности на 2014 - 2020 годы составляет 1 879 814,688 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 867 991,851 тыс. руб.;
2015 год - 173 554,434 тыс. руб.;
2016 год - 140 884,403 тыс. руб.;
2017 год - 174 346,000 тыс. руб.;
2018 год - 174 346,000 тыс. руб.;
2019 год - 174 346,000 тыс. руб.;
2020 год - 174 346,000 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенных на обеспечение отдельных мероприятий в установленной сфере деятельности по годам реализации муниципальной программы, приведен в приложении N 1 к настоящей Программе.
7.Обеспечивающая подпрограмма
Общая сумма расходов на обеспечение деятельности исполнителя муниципальной программы (Департамента муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район), выделенная на период реализации муниципальной программы, составляет 514 701,671 тыс. руб., из них за счет средств бюджета муниципального образования Надымский район (средства местного бюджета) 514 701,671 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 81 599,604 тыс. руб.;
2015 год - 74 942,067 тыс. руб.;
2016 год - 71 632,000 тыс. руб.;
2017 год - 71 632,000 тыс. руб.;
2018 год - 71 632,000 тыс. руб.;
2019 год - 71 632,000 тыс. руб.;
2020 год - 71 632,000 тыс. руб.