Постановление от 24.04.2015 г № 375-П

О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 — 2018 годы»


УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ, ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ
БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ НА 2014 - 2018 ГОДЫ"
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Управление государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 - 2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года N 1134-П.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа
Д.Н.КОБЫЛКИН
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ФИНАНСАМИ, ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ
НА 2014 - 2018 ГОДЫ"
1.Позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Государственной программы, паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 108207661 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 3420) Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 108207661 (в том числе средства федерального бюджета - 0) Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств)
2014 год - 20012549 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 3420) 20012549 (в том числе средства федерального бюджета - 0) -
2015 год - 21938380 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 21938380 (в том числе средства федерального бюджета - 0) -
2016 год - 21816888 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 21816888 (в том числе средства федерального бюджета - 0) -
2017 год - 22219922 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 22219922 (в том числе средства федерального бюджета - 0) -
2018 год - 22219922 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 22219922 (в том числе средства федерального бюджета - 0) -

".
2.В наименовании раздела II слова "Перечень мероприятий" заменить словом "Структура".
3.В подпрограмме "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса":
3.1.позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 357508 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 357508 (в том числе средства федерального бюджета - 0) Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств)
2014 год - 115747 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 115747 (в том числе средства федерального бюджета - 0) -
2015 год - 110712 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 110712 (в том числе средства федерального бюджета - 0) -
2016 год - 43683 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 43683 (в том числе средства федерального бюджета - 0) -
2017 год - 43683 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 43683 (в том числе средства федерального бюджета - 0) -
2018 год - 43683 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 43683 (в том числе средства федерального бюджета - 0) -

";
3.2.раздел II изложить в следующей редакции:
"II. Перечень мероприятий Подпрограммы 1
Одним из основных направлений, ориентированных на решение задач, поставленных Подпрограммой 1, является проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики, осуществление нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса.
В 2014 году в рамках данного мероприятия департаментом финансов автономного округа проведена научно-исследовательская работа по разработке программы повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами в автономном округе на период до 2018 года, совершенствованию межбюджетного регулирования в автономном округе и подготовке текста книги, направленной на повышение уровня финансовой грамотности населения автономного округа (далее - НИР).
В результате проведения НИР:
1. сформирована программа повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами в автономном округе на период до 2018 года, направленная на продолжение реформирования системы государственных и муниципальных финансов, разработан план мероприятий по реализации указанной программы.
Реализация данной программы, в частности, позволит:
- повысить качество управления государственными и муниципальными финансами в автономном округе с учетом выявленных проблем и "узких" мест развития бюджетной системы автономного округа;
- обеспечить долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджета автономного округа и бюджетов муниципальных образований в автономном округе в условиях сокращения цен на нефть и негативной внешнеполитической обстановки;
- обеспечить высокую эффективность управления финансовыми ресурсами при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития автономного округа и повысить взаимосвязь между стратегическим и бюджетным планированием;
- повысить качество предоставления государственных и муниципальных услуг на территории автономного округа;
- внедрить современные методы финансового контроля;
- повысить прозрачность бюджетного процесса и обеспечить большую вовлеченность граждан в планирование и контроль исполнения бюджета на окружном и муниципальном уровнях;
- обеспечить соответствие бюджетной политики автономного округа формируемым на федеральном уровне принципам управления общественными финансами и синхронизацию проводимых на федеральном уровне реформ в сфере бюджетных правоотношений и развития бюджетной системы автономного округа;
- сохранить лидирующие позиции в сфере качества управления государственными финансами в соответствии с мониторингом и оценкой качества управления региональными финансами, проводимыми Министерством финансов Российской Федерации;
2. подготовлена электронная версия книги "Финансовый лабиринт", освещающая основные вопросы финансовой грамотности и использования финансовых услуг, ориентированной на широкий круг жителей автономного округа, что поможет повысить уровень информированности граждан автономного округа о возможностях инвестирования средств на финансовом рынке.
Ознакомление с данной книгой позволит жителям автономного округа, прежде всего представителям социально уязвимых категорий, не стать жертвами финансовых мошенников. Кроме того, эта книга позволит жителям принимать более обоснованные и менее рискованные решения по управлению личными финансами, что, в свою очередь, позволит повысить приток инвестиций в экономику автономного округа.
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию приведены в таблице 1.
Таблица 1

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты
на их реализацию




















































































































































































































































































N п/пНаименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего2014 год2015 год2016 год2017 год2018 год
12345678
1.Подпрограмма 1 "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" - всего357508115747110712436834368343683
2.Центральный аппарат1899199415290406886368762354131354131
3.Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1) - всего357508115747110712436834368343683
4.Задача 1. Осуществлять нормативно-методическое обеспечение и организацию бюджетного процесса (планирование, исполнение, формирование отчетности, контроль)
5.Задача 4. Эффективно управлять финансовыми активами, в частности, резервными средствами
6.Мероприятие 2. Составление проекта окружного бюджета893782893727678109211092110921
7.Центральный аппарат892264195186191237173318166441166441
8.Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1) - всего893782893727678109211092110921
9.Мероприятие 3. Организация и обеспечение исполнения окружного бюджета893772893627678109211092110921
10.Центральный аппарат3798408305881377737527082670826
11.Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1) - всего893772893627678109211092110921
12.Мероприятие 4. Осуществление финансового контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и автономного округа при расходовании средств окружного бюджета000000
13.Центральный аппарат1899204152940689368763541335413
14.Мероприятие 5. Формирование бюджетной отчетности893782893727678109211092110921
15.Центральный аппарат2848806229361033553145312053120
16.Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1) - всего893782893727678109211092110921
17.Мероприятие 6. Обеспечение соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации000000
18.Центральный аппарат1899241534069368835413541
19.Мероприятие 8. Управление финансовыми активами, в том числе резервным фондом автономного округа000000
20.Центральный аппарат1899241534069368835413541
21.Задача 2. Поддерживать оптимальный уровень налоговой нагрузки на экономику автономного округа
22.Задача 3. Внедрять эффективные методы финансового управления (координация стратегического и бюджетного планирования, долгосрочное финансовое планирование, внедрение программного бюджета, стандартизация государственных услуг)
23.Мероприятие 1. Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики, осуществление нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса000000
24.Центральный аппарат949602076420344184381770717707
25.Задача 5. Обеспечить прозрачность финансовой (налогово-бюджетной) информации о государственных финансах автономного округа
26.Мероприятие 7. Обеспечение доступности информации о государственных финансах автономного округа893752893727678109201092010920
27.Центральный аппарат1899241534069368835413541
28.Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1) - всего893752893727678109201092010920

4. В подпрограмме "Управление государственным долгом автономного округа":
4.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 19991625 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 19991625 (в том числе средства федерального бюджета - 0) Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств)
2014 год - 3393361 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 3393361 (в том числе средства федерального бюджета - 0) -
2015 год - 3937598 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 3937598 (в том числе средства федерального бюджета - 0) -
2016 год - 3937598 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 3937598 (в том числе средства федерального бюджета - 0) -
2017 год - 4361534 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 4361534 (в том числе средства федерального бюджета - 0) -
2018 год - 4361534 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 4361534 (в том числе средства федерального бюджета - 0) -

";
4.2.раздел II изложить в следующей редакции:
"II. Перечень мероприятий Подпрограммы 2
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию приведены в таблице 2.
Таблица 2

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты
на их реализацию


































































































































































































































N п/пНаименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего2014 год2015 год2016 год2017 год2018 год
12345678
1.Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом автономного округа" - всего1999162533933613937598393759843615344361534
2.Центральный аппарат2713145932758127526805059050590
3.Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2) - всего1999162533933613937598393759843615344361534
4.Задача 1. Обеспечивать состояние структуры и объема государственного долга автономного округа на приемлемом и экономически обоснованном уровне
5.Мероприятие 2. Использование различных инструментов заимствований000000
6.Центральный аппарат3798483068138737570837083
7.Мероприятие 5. Предоставление и учет государственных гарантий автономного округа с правом регрессного требования000000
8.Центральный аппарат3798483068138737570837083
9.Мероприятие 6. Предоставление и учет государственных гарантий автономного округа без права регрессного требования000000
10.Центральный аппарат3798483068138737570837083
11.Задача 2. Минимизировать стоимость заимствований
12.Мероприятие 1. Обслуживание государственного долга автономного округа1999162533933613937598393759843615344361534
13.Центральный аппарат4341094929300842980948094
14.Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2) - всего1999162533933613937598393759843615344361534
15.Задача 3. Поддерживать кредитный рейтинг автономного округа на достигнутом уровне, создавать предпосылки для его повышения
16.Мероприятие 3. Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами000000
17.Центральный аппарат3798483068138737570837083
18.Задача 4. Совершенствовать механизм управления государственным долгом автономного округа
19.Мероприятие 7. Управление государственным долгом автономного округа000000
20.Центральный аппарат3798483068138737570837083
21.Задача 5. Осуществлять мониторинг состояния государственного долга автономного округа, а также объема долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности государственных унитарных предприятий автономного округа и акционерных обществ с долей участия автономного округа в уставном капитале свыше 33,3%%
22.Мероприятие 4. Мониторинг состояния государственного долга автономного округа, а также объема долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений, государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с долей участия автономного округа свыше 33,3%%000000
23.Центральный аппарат3798483068138737570837083

5. В подпрограмме "Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в автономном округе":
5.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 3, паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"

Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 85145386 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 85145386 (в том числе средства федерального бюджета - 0) Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств)
2014 год - 15910170 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 15910170 (в том числе средства федерального бюджета - 0) -
2015 год - 17308804 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 17308804 (в том числе средства федерального бюджета - 0) -
2016 год - 17308804 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 17308804 (в том числе средства федерального бюджета - 0) -
2017 год - 17308804 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 17308804 (в том числе средства федерального бюджета - 0) -
2018 год - 17308804 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 17308804 (в том числе средства федерального бюджета - 0) -

";
5.2.раздел II изложить в следующей редакции:
"II. Перечень мероприятий Подпрограммы 3
Подпрограмма 3, в частности, направлена на обеспечение эффективного распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы в автономном округе и совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из окружного бюджета. В рамках решения данной задачи выделены три мероприятия:
1. Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам автономного округа.
2. Повышение эффективности предоставления нецелевых межбюджетных трансфертов.
3. Повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных субсидий.
При реализации указанных мероприятий предполагается постепенное смещение структуры межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам, от субсидий и субвенций к дотациям как за счет консолидации субсидий, оптимизации их количества и объема, так и за счет индексации объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований.
Важным фактором обеспечения устойчивости местных бюджетов станут изменения Бюджетного кодекса Российской Федерации и соответствующие поправки, которые потребуется внести в законодательство автономного округа. Прежде всего, это обязательное закрепление критериев выравнивания бюджетной обеспеченности и определение объема дотаций исходя из необходимости достижения этого критерия (т.е. подразумевается переход к полному выравниванию бюджетной обеспеченности), причем в плановом периоде снижение критерия не допускается.
Также мероприятия Подпрограммы 3 направлены на совершенствование механизмов предоставления межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов местным бюджетам. В рамках решения данной задачи выделено 3 мероприятия:
1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований.
2. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований в автономном округе и компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня.
3. Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов местным бюджетам автономного округа.
При реализации Подпрограммы 3 основным приоритетом является создание условий для обеспечения муниципальным образованиям в автономном округе равных финансовых возможностей по оказанию гражданам Российской Федерации муниципальных услуг на всей территории автономного округа. Основным инструментом для этого будет являться своевременное перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, четкое соблюдение заложенных в нормативной правовой базе принципов объективности и прозрачности расчетов, стабильность основного объема распределяемых дотаций на плановый период. Именно дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности становятся основным залогом устойчивости местных бюджетов.
В случае возникновения ситуаций, негативно влияющих на сбалансированность бюджетов, реализуются мероприятия по предоставлению дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований в пределах установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничений, а также предоставление бюджетных кредитов согласно установленному Правительством автономного округа порядку.
В 2014 году в рамках мероприятий департаментом финансов автономного округа проведена научно-исследовательская работа по совершенствованию межбюджетного регулирования в автономном округе.
В результате сформирована нормативная база, отражающая новации федерального бюджетного законодательства и законодательства о разграничении полномочий, а также практический инструментарий, позволяющий эффективно проводить расчеты межбюджетных трансфертов, связанных с выравниванием бюджетной обеспеченности муниципальных образований в автономном округе, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Результаты НИР внедрены в процессе подготовки Закона от 19 ноября 2014 года N 87-ЗАО "Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".

Кроме того, результаты НИР применены с момента принятия Закона автономного округа от 26 декабря 2014 года N 142-ЗАО "О внесении изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере организации бюджетного процесса" в течение всего срока действия актуальной редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в дальнейшем в той мере, в какой будут сохранять стабильность положения бюджетного законодательства, касающиеся межбюджетного регулирования на субфедеральном уровне.
Разработана расчетно-аналитическая компьютерная модель с руководством пользователя, реализующая расчет предлагаемого распределения дотаций и обеспечивающая максимально возможную минимизацию отклонений между расчетным и фактическим распределением финансовой помощи между местными бюджетами.
Произведено распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из окружного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В рамках Подпрограммы 3 в части обеспечения методической поддержки и применения мер стимулирующего характера в целях повышения качества управления муниципальными финансами выделено 4 мероприятия:
1.Оценка качества управления муниципальными финансами.
2.Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами.
3.Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами.
4.Содействие размещению в открытом доступе прозрачной и понятной информации о бюджетах муниципальных образований.
Перечень мероприятий опирается на уже достигнутые результаты в процессе развития муниципальных финансов. Так, в настоящее время осуществляется мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами, действует система стимулирующих грантов. Эта практика должна быть продолжена, особенно с учетом перспективы перехода на программный бюджет на местном уровне. Мероприятие, касающееся содействия размещению в открытом доступе прозрачной и понятной информации о бюджетах муниципальных образований, связано с необходимостью не только публиковать плановые и отчетные финансовые документы, но и представлять их в понятной и доступной для граждан форме в соответствии с методическими рекомендациями, разрабатываемыми Минфином России. Поддержка и контроль этой деятельности должны быть обеспечены на уровне автономного округа.
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию приведены в таблице 3.
Таблица 3
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты
на их реализацию
N п/п Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3 Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Подпрограмма 3 "Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в автономном округе" - всего 85145386 15910170 17308804 17308804 17308804 17308804
2. Центральный аппарат 542628 118654 116253 105361 101180 101180
3. Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3) - всего 85145386 15910170 17308804 17308804 17308804 17308804
4. Задача 1. Осуществлять нормативное правовое регулирование системой межбюджетных отношений в сфере управления муниципальными финансами
5. Мероприятие 1. Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам в автономном округе 0 0 0 0 0 0
6. Центральный аппарат 97673 21358 20926 18965 18212 18212
7. Мероприятие 2. Повышение эффективности предоставления нецелевых межбюджетных трансфертов 0 0 0 0 0 0
8. Центральный аппарат 27131 5933 5813 5268 5059 5059
9. Мероприятие 3. Повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных субсидий 0 0 0 0 0 0
10. Центральный аппарат 10853 2373 2325 2107 2024 2024
11. Задача 2. Совершенствовать механизмы предоставления межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов местным бюджетам
12. Мероприятие 4. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в автономном округе 74060432 13839312 15055280 15055280 15055280 15055280
13. Центральный аппарат 157362 34410 33713 30555 29342 29342
14. Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3) - всего 74060432 13839312 15055280 15055280 15055280 15055280
15. Мероприятие 5. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований в автономном округе и компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 11059954 2065858 2248524 2248524 2248524 2248524
16. Центральный аппарат 162789 35596 34876 31608 30354 30354
17. Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3) - всего 11059954 2065858 2248524 2248524 2248524 2248524
18. Мероприятие 6. Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов местным бюджетам в автономном округе 0 0 0 0 0 0
19. Центральный аппарат 10853 2373 2325 2107 2024 2024
20. Задача 3. Обеспечивать методическую поддержку и применение мер стимулирующего характера в целях повышения качества управления муниципальными финансами
21. Мероприятие 7. Оценка качества управления муниципальными финансами 0 0 0 0 0 0
22. Центральный аппарат 10853 2373 2325 2107 2024 2024
23. Мероприятие 8. Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами 25000 5000 5000 5000 5000 5000
24. Центральный аппарат 32558 7119 6975 6322 6071 6071
25. Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3) - всего 25000 5000 5000 5000 5000 5000
26. Мероприятие 9. Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами 0 0 0 0 0 0
27. Центральный аппарат 27131 5933 5813 5268 5059 5059
28. Мероприятие 10. Содействие размещению в открытом доступе прозрачной и понятной информации о бюджетах муниципальных образований 0 0 0 0 0 0
29. Центральный аппарат 5426 1187 1163 1054 1012 1012

6.В подпрограмме "Обеспечение реализации Государственной программы":
6.1.позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 2713142 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 3420) Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 2713142 (в том числе средства федерального бюджета - 0) Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств)
2014 год - 593271 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 3420) 593271 (в том числе средства федерального бюджета - 0) -
2015 год - 581266 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 581266 (в том числе средства федерального бюджета - 0) -
2016 год - 526803 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 526803 (в том числе средства федерального бюджета - 0) -
2017 год - 505901 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 505901 (в том числе средства федерального бюджета - 0) -
2018 год - 505901 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) 505901 (в том числе средства федерального бюджета - 0) -

";
6.2.раздел II изложить в следующей редакции:
"II. Перечень мероприятий Подпрограммы 4
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию приведены в таблице 3.
Таблица 3

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты
на их реализацию


























































































N п/пНаименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего2014 год2015 год2016 год2017 год2018 год
12345678
1.Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Государственной программы"2713142593271581266526803505901505901
2.Центральный аппарат2713142593271581266526803505901505901
3.Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 4) - всего2713142593271581266526803505901505901
4.Задача 1. Создание условий эффективной работы центрального исполнительного органа государственной власти автономного округа.
Задача 2. Совершенствование кадрового потенциала.
Задача 3. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения
5.Мероприятие 1. Обеспечение деятельности центрального аппарата ответственного исполнителя Государственной программы департамента финансов автономного округа2713142593271581266526803505901505901
6.Центральный аппарат2713142593271581266526803505901505901
7.Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 4) - всего2713142593271581266526803505901505901

".

7.Наименование приложения к Государственной программе после слова "перечень" дополнить словами "мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа".