Постановление от 29.12.2014 г № 1127-П

О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 — 2020 годы»


В целях приведения нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствие с действующим законодательством Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года N 1142-П.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н.КОБЫЛКИН
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
1.Паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ































Ответственный исполнитель Государственной программыдепартамент здравоохранения автономного округа
Соисполнители Государственной программыдепартамент строительства и жилищной политики автономного округа
Цель Государственной программыобеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки
Задачи Государственной программы- обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи, развитие взаимодействия государственной и частной систем здравоохранения;
- повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;
- повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
- развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
- обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами;
- совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях;
- повышение эффективности и результативности процессов управления здравоохранением на региональном уровне и на уровне учреждений здравоохранения;
- совершенствование организации медицинской помощи;
- кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Сроки реализации Государственной программы2014 - 2020 годы
Показатели Государственной программы- смертность от всех причин;
- уровень материнской смертности;
- уровень младенческой смертности;
- смертность от болезней системы кровообращения;
- смертность от дорожно-транспортных происшествий;
- смертность от новообразований (в том числе от злокачественных);
- смертность от туберкулеза;
- потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь);
- распространенность потребления табака среди взрослого населения;
- распространенность потребления табака среди детей и подростков;
- количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез;
- обеспеченность врачами на 10 тыс. населения;
- количество средних медицинских работников, приходящихся на 1 врача;
- отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе (процентов);
- отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в автономном округе (процентов);
- отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в автономном округе (процентов);
- ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Программно-целевые инструменты Государственной программыотсутствуют
Подпрограммыподпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи". Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям". Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка". Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям". Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения". Подпрограмма 6 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях". Подпрограмма 7 "Развитие информатизации в здравоохранении". Подпрограмма 8 "Совершенствование системы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере здравоохранения". Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации Государственной программы"
Ресурсное обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 107098860 Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 107098860 (в том числе средства федерального бюджета - 539894) Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) - 36934670
2014 год - 15293470 15293470 (в том числе средства федерального бюджета - 305498) 5313348
2015 год - 15487117 15487117 (в том числе средства федерального бюджета - 117198) 4943582
2016 год - 15357413 15357413 (в том числе средства федерального бюджета - 117198) 5335548
2017 год - 15240215 15240215 5335548
2018 год - 15240215 15240215 5335548
2019 год - 15240215 15240215 5335548
2020 год - 15240215 15240215 5335548
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы - снижение смертности от всех причин до 5,3 случая на 1000 населения; - снижение материнской смертности до 12,5 случая на 100 тыс. родившихся живыми; - снижение младенческой смертности до 7,5 случая на 1000 родившихся живыми; - снижение смертности от болезней системы кровообращения до 210,4 случая на 100 тыс. населения; - снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 9,5 случая на 100 тыс. населения; - снижение смертности от злокачественных новообразований до 76,5 случая на 100 тыс. населения; - снижение смертности от туберкулеза до 9,0 случая на 100 тыс. населения; - снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез до 38,9 случая на 100 тыс. населения; - увеличение обеспеченности врачами до 41,0 на 10 тыс. населения; - количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, составит 2,8; - повышение отношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе до 200%%; - повышение отношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе до 100%%; - повышение отношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе до 100%%; - увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,2 лет

".
2.В подпрограмме "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" (далее - Подпрограмма 1):
2.1.паспорт Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1































Ответственный исполнитель Подпрограммы 1департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 1-
Цель Подпрограммы 1обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи
Задачи Подпрограммы 1- формирование у граждан ЗОЖ, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих детей и близких и мотивирование их к ЗОЖ путем создания в автономном округе единого межведомственного профилактического пространства, повышение эффективности профилактической работы учреждений здравоохранения в автономном округе, проведение диспансеризации населения;
- дальнейшее совершенствование иммунопрофилактики и вакцинации населения, направленное на ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болезней;
- совершенствование инфраструктуры учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе сельскому населению, повышение доступности медицинской помощи, в том числе сельскому населению; усовершенствование методического и материально-технического обеспечения учреждений первичной медико-санитарной помощи автономного округа для внедрения эффективных методов выявления, профилактики и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний
Сроки реализации Подпрограммы 12014 - 2020 годы
Показатели Подпрограммы 1- охват профилактическими медицинскими осмотрами детей;
- охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- охват диспансеризацией подростков;
- распространенность ожирения среди взрослого населения;
- распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения;
- распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения;
- распространенность низкой физической активности среди взрослого населения;
- охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез;
- выявляемость начальных стадий злокачественных новообразований;
- заболеваемость дифтерией;
- заболеваемость корью;
- заболеваемость краснухой;
- заболеваемость эпидемическим паротитом;
- заболеваемость острым вирусным гепатитом В;
- охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки;
- охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки;
- доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных;
- доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года;
- доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года;
- смертность от самоубийств;
- первичная заболеваемость ВИЧ-инфекцией на территории автономного округа;
- процент охвата ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку;
- заболеваемость хроническими вирусными гепатитами В и С на территории округа;
- распространенность хронических вирусных гепатитов В и С;
- излечиваемость после проведенной противовирусной терапии;
- охват иммунизацией против (от) гриппа к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) кори к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) полиомиелита к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) краснухи к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) гепатита В к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) гепатита А к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- заболеваемость вирусным гепатитом А на 100 тыс. населения;
- заболеваемость ветряной оспой в организованных коллективах на 1000 населения
Основные мероприятия Подпрограммы 1мероприятие 1.1. "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование ЗОЖ, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей". Мероприятие 1.2. "Профилактика инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей". Мероприятие 1.3. "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 7202068 Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 7202068 (в том числе средства федерального бюджета - 22511) Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) - 13308955
2014 год - 921525 921525 (в том числе средства федерального бюджета - 22511) 1719179
2015 год - 922508 922508 1849861
2016 год - 1071607 1071607 1947983
2017 год - 1071607 1071607 1947983
2018 год - 1071607 1071607 1947983
2019 год - 1071607 1071607 1947983
2020 год - 1071607 1071607 1947983
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 - снижение смертности населения от неинфекционных заболеваний и внешних причин; - снижение распространенности и сохранение на спорадическом уровне инфекционных болезней; увеличение иммунной прослойки населения; - оптимизация структуры учреждений здравоохранения автономного округа, в том числе на селе: уменьшение количества коек стационаров круглосуточного пребывания, увеличение коек замещающих стационар технологий, увеличение реабилитационных коек; - открытие оснащенных современным медицинским оборудованием врачебных амбулаторий, ФАП, приближенных к местам проживания коренного населения, в том числе кочующего населения; создание специализированных выездных бригад для оказания специализированной медицинской помощи населению, проживающему в труднодоступных территориях; - использование авиатранспорта для оказания плановой амбулаторно-поликлинической помощи населению труднодоступных сельских территорий и тундровому населению

";
2.2.таблицу 25 пункта 2.3.3 изложить в следующей редакции:
"Перечень мероприятий Подпрограммы 1
и затраты на их реализацию
N п/п Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1 Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 7202068 921525 922508 1071607 1071607 1071607 1071607 1071607
Окружной бюджет 7202068 921525 922508 1071607 1071607 1071607 1071607 1071607
Федеральные средства 22511 22511 - - - - - -
Расходы Центрального аппарата 236736 33304 33636 33743 33851 33959 34067 34176
Справочно бюджет ТФОМС автономного округа 13308955 1719179 1849861 1947983 1947983 1947983 1947983 1947983
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент здравоохранения автономного округа 7202068 921525 922508 1071607 1071607 1071607 1071607 1071607
ГБУЗ ЯНАО "Центр медицинской профилактики" 578933 32244 38374 101663 101663 101663 101663 101663
ГБУЗ ЯНАО "Надымская городская стоматологическая поликлиника" 9318 1080 1373 1373 1373 1373 1373 1373
ГАУЗ ЯНАО "Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника" 141643 1294 5514 26967 26967 26967 26967 26967
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника" 143987 1118 5934 27387 27387 27387 27387 27387
ГБУЗ ЯНАО "Тазовская центральная районная больница" 1017779 150101 144613 144613 144613 144613 144613 144613
ГБУЗ ЯНАО "Яр-Салинская центральная районная больница" 1209870 175410 172410 172410 172410 172410 172410 172410
ГБУЗ ЯНАО "Красноселькупская центральная районная больница" 531313 74215 76183 76183 76183 76183 76183 76183
ГБУЗ ЯНАО "Аксарковская центральная районная больница" 538255 68821 78239 78239 78239 78239 78239 78239
ГБУЗ ЯНАО "Мужевская центральная районная больница" 698319 96705 100269 100269 100269 100269 100269 100269
ГБУЗ ЯНАО "Харпская районная больница" 155736 31008 20788 20788 20788 20788 20788 20788
ГБУЗ ЯНАО "Тарко-Салинская центральная районная больница" 1814874 220180 230029 272933 272933 272933 272933 272933
1. Задача 1. Формирование у граждан здорового образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих детей и близких и мотивирование их к здоровому образу жизни путем создания в автономном округе единого межведомственного профилактического пространства, повышение эффективности профилактической работы учреждений здравоохранения в автономном округе, проведение диспансеризации населения
1.1. Мероприятие 1.1. "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей" 601444 54755 38374 101663 101663 101663 101663 101663
Окружной бюджет 601444 54755 38374 101663 101663 101663 101663 101663
Федеральные средства 22511 22511
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент здравоохранения автономного округа 601444 54755 38374 101663 101663 101663 101663 101663
ГБУЗ ЯНАО "Центр медицинской профилактики" 578933 32244 38374 101663 101663 101663 101663 101663
Соисполнитель Подпрограммы 1 отсутствует - - - - - - - -
2. Задача 2. Дальнейшее совершенствование иммунопрофилактики и вакцинации населения, направленное на ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болезней
2.1. Мероприятие 1.2. "Профилактика инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей" 130709 18659 18675 18675 18675 18675 18675 18675
Окружной бюджет 130709 18659 18675 18675 18675 18675 18675 18675
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент здравоохранения автономного округа 130709 18659 18675 18675 18675 18675 18675 18675
Соисполнитель Подпрограммы 1 отсутствует - - - - - - - -
3. Задача 3. Совершенствование инфраструктуры учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе сельскому населению, повышение доступности медицинской помощи в т.ч. сельскому населению; усовершенствование методического и материально-технического обеспечения учреждений первичной медико-санитарной помощи автономного округа для внедрения эффективных методов выявления, профилактики и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний
3.1. Мероприятие 1.3. "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей" 6469915 848111 865459 951269 951269 951269 951269 951269
Окружной бюджет 6469915 848111 865459 951269 951269 951269 951269 951269
Расходы Центрального аппарата 236736 33304 33636 3374 33851 33959 34067 34176
Справочно бюджет ТФОМС автономного округа 13308955 1719179 1849861 1947983 1947983 1947983 1947983 1947983
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент здравоохранения автономного округа 6469915 848111 865459 951269 951269 951269 951269 951269
ГБУЗ ЯНАО "Надымская городская стоматологическая поликлиника" 9318 1080 1373 1373 1373 1373 1373 1373
ГАУЗ ЯНАО "Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника" 141643 1294 5514 26967 26967 26967 26967 26967
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника" 143987 1118 5934 27387 27387 27387 27387 27387
ГБУЗ ЯНАО "Тазовская центральная районная больница" 1017779 150101 144613 144613 144613 144613 144613 144613
ГБУЗ ЯНАО "Ярсалинская центральная районная больница" 1209870 175410 172410 172410 172410 172410 172410 172410
ГБУЗ ЯНАО "Красноселькупская центральная районная больница" 531313 74215 76183 76183 76183 76183 76183 76183
ГБУЗ ЯНАО "Аксарковская центральная районная больница" 538255 68821 78239 78239 78239 78239 78239 78239
ГБУЗ ЯНАО "Мужевская центральная районная больница" 698319 96705 100269 100269 100269 100269 100269 100269
ГБУЗ ЯНАО "Харпская центральна районная больница" 155736 31008 20788 20788 20788 20788 20788 20788
ГБУЗ ЯНАО "Тарко-Салинская центральная районная больница" 1814874 220180 230029 272933 272933 272933 272933 272933

3.В подпрограмме "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" (далее - Подпрограмма 2):
3.1.паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 2 -
Цель Подпрограммы 2 повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания
Задачи Подпрограммы 2 - повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным туберкулезом; - повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным ВИЧ, гепатитами B, C; - повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения; - повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями; - повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями; - своевременное и качественное оказание больным и пострадавшим СМП, повышение эффективности здравоохранения в части оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; - повышение структурной эффективности здравоохранения в части оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, внедрение новых организационных форм и методик оказания специализированной медицинской помощи; - повышение имиджа доноров в глазах общества; - создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов
Сроки реализации Подпрограммы 2 2014 - 2020 годы
Показатели Подпрограммы 2 - доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете; - число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет; - число наркологических больных, находящихся в ремиссии свыше 2-х лет; - число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет; - число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии свыше 2-х лет; - смертность от ИБС; - смертность от цереброваскулярных заболеваний; - ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами; - доля выездов бригад СМП со временем доезда до больного менее 20 минут; - доля случаев прекращения бактериовыделения в общем случае бактериовыделения среди населения; - клиническое излечение больных туберкулезом; - первичная заболеваемость, характеризующаяся повышенным артериальным давлением; - общая заболеваемость цереброваскулярными болезнями; - доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов; - доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов; - средняя длительность пребывания в психиатрическом стационаре выписанных больных; - доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар; - обеспеченность больных ХПН заместительной почечной терапией; - доля процедур гемодиафильтрации в общем числе проведенных процедур заместительной почечной терапии; - доля пациентов, проживших пять лет и более с момента установления диагноза злокачественного новообразования, в числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоявших на конец отчетного года (пятилетняя выживаемость); - доля пациентов, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза, в числе пациентов, впервые взятых на учет в предыдущем году (одногодичная летальность); - количество проведенных койко-дней по поводу обострений ревматологических заболеваний в год; - удельный вес первичного выхода на инвалидность по ревматологическим заболеваниям в год пациентов, получающих генно-инженерные биологические препараты; - количество госпитализаций ревматологических заболеваний среди пациентов, получающих лечение генно-инженерными биологическими препаратами, в год; - количество случаев временной нетрудоспособности по поводу обострений ревматологических заболеваний в год на 100 работающих человек; - количество дней временной нетрудоспособности по поводу обострений ревматологических заболеваний на один случай в год; - обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым и детям; - средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 1 типа; - средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 2 типа
Основные мероприятия Подпрограммы 2 мероприятие 2.1. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом". Мероприятие 2.2. "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B, C". Мероприятие 2.3. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения". Мероприятие 2.4. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями". Мероприятие 2.5. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями". Мероприятие 2.6. "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации". Мероприятие 2.7. "Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи больным прочими заболеваниями, в том числе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения". Мероприятие 2.8. "Пропаганда безвозмездного донорства". Мероприятие 2.9. "Оказание паллиативной помощи взрослым и детям"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 91804988 Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 91804988 (в том числе средства федерального бюджета - 210422) Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) - 23625715
2014 год - 11984376 11984376 (в том числе средства федерального бюджета - 83608) 3594169
2015 год - 13526890 13526890 (в том числе средства федерального бюджета - 63407) 3093721
2016 год - 13309470 13309470 (в том числе средства федерального бюджета - 63407) 3387565
2017 год - 13246063 13246063 3387565
2018 год - 13246063 13246063 3387565
2019 год - 13246063 13246063 3387565
2020 год - 13246063 13246063 3387565
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 - снижение количества больных лекарственно-устойчивым туберкулезом; - снижение смертности населения от туберкулеза; - стагнация показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией; - снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и цереброваскулярных болезней; - увеличение выживаемости пациентов с онкологическими заболеваниями; - увеличение продолжительности ремиссии у наркологических больных, больных с психическими расстройствами, больных алкоголизмом; - улучшение качества жизни пациентов с различными нозологическими формами хронических заболеваний преимущественно в терминальной стадии развития

";
3.2.таблицу 27 изложить в следующей редакции:
"Таблица 27
Перечень мероприятий Подпрограммы 2
и затраты на их реализацию
N п/п Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2 Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 2 91804988 11984376 13526890 13309470 13246063 13246063 13246063 13246063
Окружной бюджет 91804988 11984376 13526890 13309470 13246063 13246063 13246063 13246063
В т.ч. федеральные средства 210422 83608 63407 63407 - - - -
Расходы Центрального аппарата 513256 89103 87493 87297 62043 62241 62440 62639
Справочно бюджет ТФОМС автономного округа 23625715 3594169 3093721 3387565 3387565 3387565 3387565 3387565
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа 91804988 11984376 13526890 13309470 13246063 13246063 13246063 13246063
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер" 2829222 326068 350684 430494 430494 430494 430494 430494
ГБУЗ "Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа" 960638 120999 126384 142651 142651 142651 142651 142651
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД" 3126473 212577 182336 546312 546312 546312 546312 546312
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер" 976074 132585 132109 142276 142276 142276 142276 142276
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойский психоневрологический диспансер" 2686632 207136 224526 450994 450994 450994 450994 450994
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьский психоневрологический диспансер" 1808276 154073 174243 295992 295992 295992 295992 295992
ГКУЗ "Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа" 1171594 99590 108134 192774 192774 192774 192774 192774
ГБУЗ ЯНАО "Надымская станция скорой медицинской помощи" 11348 2084 1544 1544 1544 1544 1544 1544
ГБУЗ ЯНАО "Салехардская станция скорой медицинской помощи" 19876 3670 2701 2701 2701 2701 2701 2701
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи" 41561 8897 5444 5444 5444 5444 5444 5444
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская станция скорой медицинской помощи" 10355 2711 1274 1274 1274 1274 1274 1274
ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница" 5062990 870004 698831 698831 698831 698831 698831 698831
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер" 36807 5145 5277 5277 5277 5277 5277 5277
ГКУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа" 1319310 182406 180164 191348 191348 191348 191348 191348
ОГКУ "Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения" 931755 131793 133327 133327 133327 133327 133327 133327
ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница" 2826035 387836 388489 409942 409942 409942 409942 409942
ГБУЗ ЯНАО "Лабытнангская городская больница" 1233338 167667 168106 179513 179513 179513 179513 179513
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница" 2548781 366083 363783 363783 363783 363783 363783 363783
ГБУЗ ЯНАО "Губкинская городская больница" 801727 138211 110586 110586 110586 110586 110586 110586
ГБУЗ ЯНАО "Муравленковская городская больница" 1480808 160989 166339 230696 230696 230696 230696 230696
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская центральная городская больница" 3332274 348880 318464 532986 532986 532986 532986 532986
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует - - - - - - - -
1. Задача 1. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным туберкулезом
1.1. Мероприятие 2.1. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом" 3905867 485030 500324 596401 581028 581028 581028 581028
Окружной бюджет 3905867 485030 500324 596401 581028 581028 581028 581028
В т.ч. федеральные средства 60841 30095 15373 15373 - - - -
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа 3905867 485030 500324 596401 581028 581028 581028 581028
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер" 2829222 326068 350684 430494 430494 430494 430494 430494
ГБУЗ "Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа" 960638 120999 126384 142651 142651 142651 142651 142651
Соисполнитель Подпрограммы 2 - отсутствует - - - - - - - -
2. Задача 2. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B, C
2.1. Мероприятие 2.2. "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B, C" 3448065 290663 254943 618919 570885 570885 570885 570885
Окружной бюджет 3448065 290663 254943 618919 570885 570885 570885 570885
В т.ч. федеральные средства 149581 53513 48034 48034 - - - -
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа 3448065 290663 254943 618919 570885 570885 570885 570885
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД" 3126473 212577 182336 546312 546312 546312 546312 546312
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует - - - - - - - -
3. Задача 3. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
3.1. Мероприятие 2.3. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения" 6642576 593384 639012 1082036 1082036 1082036 1082036 1082036
Окружной бюджет 6642576 593384 639012 1082036 1082036 1082036 1082036 1082036
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа 6642576 593384 639012 1082036 1082036 1082036 1082036 1082036
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер" 976074 132585 132109 142276 142276 142276 142276 142276
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойский психоневрологический диспансер" 2686632 207136 224526 450994 450994 450994 450994 450994
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьский психоневрологический диспансер" 1808276 154073 174243 295992 295992 295992 295992 295992
ГКУЗ "Психиатрическая больница Ямало-Ненецкий автономный округ" 1171594 99590 108134 192774 192774 192774 192774 192774
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует - - - - - - - -
4. Задача 4. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями
4.1. Мероприятие 2.4. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями" - - - - - - - -
Окружной бюджет - - - - - - - -
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа - - - - - - - -
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует - - - - - - - -
5. Задача 5. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
5.1. Мероприятие 2.5. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" 2170000 370000 300000 300000 300000 300000 300000 300000
Окружной бюджет 2170000 370000 300000 300000 300000 300000 300000 300000
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа 2170000 370000 300000 300000 300000 300000 300000 300000
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует - - - - - - - -
6. Задача 6. Своевременное и качественное оказание больным и пострадавшим скорой медицинской помощи, повышение эффективности здравоохранения в части оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
6.1. Мероприятие 2.6. "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации" 83140 17362 10963 10963 10963 10963 10963 10963
Окружной бюджет 83140 17362 10963 10963 10963 10963 10963 10963
Расходы Центрального аппарата 61027 8585 8671 8699 8726 8754 8782 8810
Справочно бюджет ТФОМС автономного округа 315174 72948 40371 40371 40371 40371 40371 40371
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа 83140 17362 10963 10963 10963 10963 10963 10963
ГБУЗ ЯНАО "Надымская станция скорой медицинской помощи" 11348 2084 1544 1544 1544 1544 1544 1544
ГБУЗ ЯНАО "Салехардская станция скорой медицинской помощи" 19876 3670 2701 2701 2701 2701 2701 2701
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи" 41561 8897 5444 5444 5444 5444 5444 5444
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская станция скорой медицинской помощи" 10355 2711 1274 1274 1274 1274 1274 1274
Соисполнитель Подпрограммы 2 - отсутствует - - - - - - - -
7. Задача 7. Повышение структурной эффективности здравоохранения в части оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, внедрение новых организационных форм и методик оказания специализированной медицинской помощи
7.1. Мероприятие 2.7. "Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи больным прочими заболеваниями, в том числе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения" 75555340 10227937 11821648 10701151 10701151 10701151 10701151 10701151
Окружной бюджет 75555340 10227937 11821648 10701151 10701151 10701151 10701151 10701151
Расходы Центрального аппарата 372875 52456 52980 53148 53317 53487 53658 53829
Справочно бюджет ТФОМС автономного округа 23310541 3521221 3053350 3347194 3347194 3347194 3347194 3347194
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа 75555340 10227937 11821648 10701151 10701151 10701151 10701151 10701151
ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница" 5062990 870004 698831 698831 698831 698831 698831 698831
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер" 36807 5145 5277 5277 5277 5277 5277 5277
ГКУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа" 1319310 182406 180164 191348 191348 191348 191348 191348
ОГКУ "Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения" 931755 131793 133327 133327 133327 133327 133327 133327
ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница" 2826035 387836 388489 409942 409942 409942 409942 409942
ГБУЗ ЯНАО "Лабытнангская городская больница" 1233338 167667 168106 179513 179513 179513 179513 179513
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница" 2548781 366083 363783 363783 363783 363783 363783 363783
ГБУЗ ЯНАО "Губкинская городская больница" 801727 138211 110586 110586 110586 110586 110586 110586
ГБУЗ ЯНАО "Муравленковская городская больница" 1480808 160989 166339 230696 230696 230696 230696 230696
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская центральная городская больница" 3332274 348880 318464 532986 532986 532986 532986 532986
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует - - - - - - - -
8. Задача 8. Повышение имиджа доноров в глазах общества
8.1. Мероприятие 2.8. Пропаганда безвозмездного донорства - - - - - - - -
Окружной бюджет - - - - - - - -
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа - - - - - - - -
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует - - - - - - - -
9. Задача 9. Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов
9.1. Мероприятие 2.9. Оказание паллиативной помощи взрослым и детям. - - - - - - - -
Окружной бюджет - - - - - - - -
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа - - - - - - - -
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует - - - - - - - -

4.В подпрограмме "Охрана здоровья матери и ребенка" (далее - Подпрограмма 3):
4.1.паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 3 -
Цель Подпрограммы 3 повышение эффективности деятельности службы родовспоможения и детства
Задачи Подпрограммы 3 - развитие пренатальной диагностики с целью снижения пороков развития, внедрение в автономном округе программы сплошного мониторинга беременных с учетом 3-уровневой системы в режиме реального времени, снижение количества преждевременных родов, снижение количества абортов; - совершенствование системы оказания медицинской и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; - повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи детям
Сроки реализации Подпрограммы 3 2014 - 2020 годы
Показатели Подпрограммы 3 - доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности; - охват неонатальным скринингом; - охват аудиологическим скринингом; - показатель ранней неонатальной смертности; - смертность детей 0 - 17 лет; - доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах; - выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре; - больничная летальность детей; - первичная инвалидность у детей; - результативность мероприятий по профилактике абортов; - охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
Основные мероприятия Подпрограммы 3 мероприятие 3.1. "Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин". Мероприятие 3.2. "Оказание медицинской и социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, помещенным на период реабилитации ввиду тяжести основного заболевания по заявлению родителей в возрасте до 4 лет с поражениями центральной нервной системы, с дефектами умственного и физического развития и их воспитания". Мероприятие 3.3. "Развитие специализированной медицинской помощи детям"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 465934 Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 465934 (в том числе средства федерального бюджета - 2824) Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) - 0,00
2014 год - 43981 43981 (в том числе средства федерального бюджета - 2824) 0,00
2015 год - 45163 45163 0,00
2016 год - 75358 75358 0,00
2017 год - 75358 75358 0,00
2018 год - 75358 75358 0,00
2019 год - 75358 75358 0,00
2020 год - 75358 75358 0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 - увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка до 70%%; - снижение показателя ранней неонатальной смертности до 1,8; - снижение смертности детей 0 - 17 лет до 8,1; - выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре, - 30%%; - снижение первичной инвалидности у детей до 27,0

";
4.2.таблицу 31 изложить в следующей редакции:
"Таблица 31
Перечень мероприятий Подпрограммы 3
и затраты на их реализацию
N п/п Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3 Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 3 465934 43981 45163 75358 75358 75358 75358 75358
Окружной бюджет 465934 43981 45163 75358 75358 75358 75358 75358
В т.ч. федеральные средства 2824 2824 - - - - - -
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент здравоохранения автономного округа 465934 43981 45163 75358 75358 75358 75358 75358
ГКУЗ "Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка" 462545 40592 45163 75358 75358 75358 75358 75358
ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница" 2493 2493 - - - - - -
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует - - - - - - - -
1. Задача 1. Развитие пренатальной диагностики с целью снижения пороков развития, внедрение в автономном округе программы сплошного мониторинга беременных с учетом 3-х уровневой системы в режиме реального времени, снижение количества преждевременных родов, снижение количества абортов
1.1. Мероприятие 3.1. "Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин" - - - - - - - -
Окружной бюджет - - - - - - - -
В т.ч. федеральные средства - - - - - - - -
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент здравоохранения автономного округа - - - - - - - -
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует - - - - - - - -
2. Задача 2. Совершенствование системы оказания медицинской и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
2.1. Мероприятие 3.2. "Оказание медицинской и социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, помещенным на период реабилитации ввиду тяжести основного заболевания по заявлению родителей в возрасте до 4 лет с поражениями центральной нервной системы, с дефектами умственного и физического развития и их воспитания" 462545 40592 45163 75358 75358 75358 75358 75358
Окружной бюджет 462545 40592 45163 75358 75358 75358 75358 75358
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент здравоохранения автономного округа 462545 40592 45163 75358 75358 75358 75358 75358
ГКУЗ "Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка" 462545 40592 45163 75358 75358 75358 75358 75358
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует - - - - - - - -
3. Задача 3. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи детям
3.1. Мероприятие 3.3. "Развитие специализированной медицинской помощи детям" 3389 3389 - - - - - -
Окружной бюджет 3389 3389 - - - - - -
В т.ч. федеральные средства 2824 2824 - - - - - -
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент здравоохранения автономного округа 3389 3389 - - - - - -
ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница" 2493 2493 - - - - - -
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует - - - - - - - -

".
5.В подпрограмме "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" (далее - Подпрограмма 4):
5.1.паспорт Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 4 -
Цель Подпрограммы 4 развитие и совершенствование трехэтапной системы медицинской реабилитации населения автономного округа
Задачи Подпрограммы 4 - совершенствование помощи по медицинской реабилитации в автономном округе, организация медицинской реабилитации в соответствии со стандартами медицинской помощи, построение трехэтапной системы оказания медицинской реабилитации
Сроки реализации Подпрограммы 4 2014 - 2020 годы
Показатели Подпрограммы 4 - охват санаторно-курортным лечением; - охват реабилитационной медицинской помощью пациентов; - охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
Основные мероприятия Подпрограммы 4 Мероприятие 4.1. "Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей". Мероприятие 4.2. "Организация санаторно-курортного лечения"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 147817 Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 147817 (в том числе средства федерального бюджета - 0,00) Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) - 0,00
2014 год - 12733 12733 0,00
2015 год - 22514 22514 0,00
2016 год - 22514 22514 0,00
2017 год - 22514 22514 0,00
2018 год - 22514 22514 0,00
2019 год - 22514 22514 0,00
2020 год - 22514 22514 0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4 - обеспечение более полного охвата населения реабилитационной медицинской помощью; - снижение уровня временной и стойкой нетрудоспособности населения автономного округа

";
5.2.таблицу 40 изложить в следующей редакции:
"Таблица 40
Перечень мероприятий Подпрограммы 4
и затраты на их реализацию
N п/п Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4 Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 4 147817 12733 22514 22514 22514 22514 22514 22514
Окружной бюджет 147817 12733 22514 22514 22514 22514 22514 22514
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - департамент здравоохранения автономного округа 147817 12733 22514 22514 22514 22514 22514 22514
Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует - - - - - - - -
1. Задача 1. Совершенствование помощи по медицинской реабилитации в автономном округе, организация медицинской реабилитации в соответствии со стандартами медицинской помощи, построение трехэтапной системы оказания медицинской реабилитации
1.1. Мероприятие 4.1. "Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин" 147817 12733 22514 22514 22514 22514 22514 22514
Окружной бюджет 147817 12733 22514 22514 22514 22514 22514 22514
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - департамент здравоохранения автономного округа 147817 12733 22514 22514 22514 22514 22514 22514
Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует - - - - - - - -
1.2. Мероприятие 4.2. "Организация санаторно-курортного лечения" - - - - - - - -
Окружной бюджет - - - - - - - -
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - округа - - - - - - - -
Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует - - - - - - - -

".
6.В подпрограмме "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения" (далее - Подпрограмма 5):
6.1.паспорт Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 5 -
Цель Подпрограммы 5 обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами
Задачи Подпрограммы 5 - формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в автономном округе с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования, достижение полноты укомплектованности подведомственных медицинских учреждений медицинскими работниками; - создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы окружного здравоохранения с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической поддержки; - обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи
Сроки реализации Подпрограммы 5 2014 - 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы 5 - обеспеченность средним медицинским персоналом; - обеспеченность врачами сельского населения; - обеспеченность средним медицинским персоналом сельского населения; - обеспеченность врачами клинических специальностей; - укомплектованность штатных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), врачами (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,3; - укомплектованность штатных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), сестринским персоналом (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,5; - укомплектованность штатных должностей медицинских организаций врачами (физическими лицами), оказывающими первичную медико-санитарную помощь; - укомплектованность штатных должностей медицинских организаций средним медицинским персоналом (физическими лицами), оказывающим первичную медико-санитарную помощь; - дефицит врачей в медицинских учреждениях автономного округа; - количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования; - число лиц, направленных на целевую подготовку; - доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд автономного округа, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации автономного округа; - число бюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу; - число внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу;
- соотношение числа бюджетных и внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу; - число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования, подведомственные автономному округу; - доля специалистов из числа административно-управленческого персонала организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения по вопросам совершенствования организации управления здравоохранением; - доля врачей, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в медицинских организациях автономного округа; - доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в медицинских организациях автономного округа; - доля медицинских работников, прошедших оценку уровня квалификации; - число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне субъекта РФ; - число врачей, привлеченных на работу в медицинские организации автономного округа; - доля аккредитованных специалистов
Мероприятия Подпрограммы 5 мероприятие 5.1. "Повышение уровня обеспечения учреждений здравоохранения автономного округа квалифицированными кадрами". Мероприятие 5.2. "Повышение профессионального уровня знаний и умений медицинских работников". Мероприятие 5.3. "Усиление государственной поддержки медицинских работников и молодых специалистов, повышение престижа профессии медицинского работника"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 1825164 Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 1825164 (в том числе средства федерального бюджета - 12000) Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) - 0,00
2014 год - 249336 249336 (в том числе средства федерального бюджета - 12000) 0,00
2015 год - 262638 262638 0,00
2016 год - 262638 262638 0,00
2017 год - 262638 262638 0,00
2018 год - 262638 262638 0,00
2019 год - 262638 262638 0,00
2020 год - 262638 262638 0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5 - сохранение и развитие кадрового потенциала системы здравоохранения автономного округа; - расширение возможностей повышения квалификационного уровня специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием, профессиональной переподготовки; - преодоление негативной тенденции оттока медицинских кадров в трудоспособном возрасте; - повышение и достижение наиболее полной укомплектованности врачами и медицинскими сестрами амбулаторно-поликлинического звена территориального здравоохранения в городских и сельских условиях; - обеспечение населения автономного округа врачами специальностей, по профилю которых регистрируется наиболее высокая частота распространения болезней на территории; - изменение системы оплаты труда медицинских работников, стимулирующей улучшение количественных и качественных показателей их деятельности, профессиональный рост; переход медицинских учреждений на "эффективный контракт"; - формирование реально обеспеченного перечня моральных и материальных мотиваций для начала и продолжения работы в автономном округе врачей и среднего медперсонала; - создание баз данных вакантных должностей медицинских работников в автономном округе; - увеличение доли аккредитованных специалистов

";
6.2.таблицу 42 изложить в следующей редакции:
"Таблица 42
Перечень мероприятий Подпрограммы 5
и затраты на их реализацию
N п/п Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 5 Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 5 1825164 249336 262638 262638 262638 262638 262638 262638
Окружной бюджет 1825164 249336 262638 262638 262638 262638 262638 262638
В том числе федеральные средства 12000 12000 - - - - - -
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - департамент здравоохранения автономного округа 1825164 249336 262638 262638 262638 262638 262638 262638
Расходы Центрального аппарата 74265,00 10448 10552 10585 10619 10653 10687 10721
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует - - - - - - - -
1. Задача 1. Формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в автономном округе с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования, достижение полноты укомплектованности подведомственных медицинских учреждений медицинскими работниками
1.1. Мероприятие 5.1. "Повышение уровня обеспечения учреждений здравоохранения автономного округа квалифицированными кадрами" - - - - - - - -
Окружной бюджет - - - - - - - -
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - департамент здравоохранения автономного округа - - - - - - - -
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует - - - - - - - -
2. Задача 2. Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы окружного здравоохранения с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической поддержки
2.1. Мероприятие 5.2. "Повышение профессионального уровня знаний и умений медицинских работников" - - - - - - - -
Окружной бюджет - - - - - - - -
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - департамент здравоохранения автономного округа - - - - - - - -
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует - - - - - - - -
3. Задача 3. Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи
1.1. Мероприятие 5.3. "Усиление государственной поддержки медицинских работников и молодых специалистов" 1825164 249336 262638 262638 262638 262638 262638 262638
Окружной бюджет 1825164 249336 262638 262638 262638 262638 262638 262638
В том числе федеральные средства 12000 12000
Расходы Центрального аппарата 74265 10448 10552 10585 10619 10653 10687 10721
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - департамент здравоохранения автономного округа 1825164 249336 262638 262638 262638 262638 262638 262638
Расходы Центрального аппарата 74265,00 10448 10552 10585 10619 10653 10687 10721
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует - - - - - - - -

7.В подпрограмме "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" (далее - Подпрограмма 6):
7.1.паспорт Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 департамент здравоохранения автономного округа
Цель Подпрограммы 6 повышение доступности качественных, эффективных и безопасных лекарственных препаратов для медицинского применения для удовлетворения потребностей населения и системы здравоохранения автономного округа
Задачи Подпрограммы 6 - формирование системы рационального назначения и использования лекарственных препаратов для медицинского применения, повышение доступности лекарственного обеспечения жителей сельских поселений; - развитие государственной системы аптечных организаций за счет открытия аптечных пунктов и аптек в лечебно-профилактических учреждениях, повышение информированности медицинских кадров и населения в вопросах лекарственного обеспечения
Сроки реализации Подпрограммы 6 2014 - 2020 годы
Показатели Подпрограммы 6 - удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов); - удовлетворение спроса на лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей); - доля медицинских и фармацевтических работников, повысивших квалификацию по вопросам рациональной лекарственной терапии, основанной на принципах доказательной медицины
Основные мероприятия Подпрограммы 6 мероприятие 6.1. "Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан при лечении в амбулаторных условиях". Мероприятие 6.2. "Обеспечение государственных учреждений здравоохранения автономного округа лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения для последующей выдачи отдельным льготным категориям граждан"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 2450212 Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 2450212 (в том числе средства федерального бюджета - 281579) Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) - 0,00
2014 год - 460321 460321 (в том числе средства федерального бюджета - 181063) 0,00
2015 год - 349268 349268 (в том числе средства федерального бюджета - 50258) 0,00
2016 год - 368331 368331 (в том числе средства федерального бюджета - 50258) 0,00
2017 год - 318073 318073 0,00
2018 год - 318073 318073 0,00
2019 год - 318073 318073 0,00
2020 год - 318073 318073 0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6 - удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов; - удовлетворение спроса на лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей; - увеличение доли медицинских и фармацевтических работников, повысивших квалификацию по вопросам рациональной лекарственной терапии, основанной на принципах доказательной медицины

";
7.2.таблицу 50 изложить в следующей редакции:
"Таблица 50
Перечень мероприятий Подпрограммы 6
и затраты на их реализацию
N п/п Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 6 Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб.
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 6 2450212 460321 349268 368331 318073 318073 318073 318073
Окружной бюджет 2450212 460321 349268 368331 318073 318073 318073 318073
В том числе федеральные средства 281579 181063 50258 50258 - - - -
Расходы Центрального аппарата 123991 17443 17617 17673 17729 17786 17843 17900
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - департамент здравоохранения автономного округа 2450212 460321 349268 368331 318073 318073 318073 318073
ГБУЗ "Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа" 2168633 279258 299010 318073 318073 318073 318073 318073
Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует - - - - - - - -
1. Задача 1. Формирование системы рационального назначения и использования лекарственных препаратов для медицинского применения, повышение доступности лекарственного обеспечения жителей сельских поселений
1.1. Мероприятие 6.1. "Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан при лечении в амбулаторных условиях" 445030 144127 36634 55697 52143 52143 52143 52143
Окружной бюджет 445030 144127 36634 55697 52143 52143 52143 52143
В том числе федеральные средства 114991 107883 3544 3544 - - - -
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - департамент здравоохранения автономного округа 445030 144127 36634 55697 52143 52143 52143 52143
ГБУЗ "Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа" 330039 36244 33080 52143 52143 52143 52143 52143
Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует - - - - - - - -
2. Задача 2. Развитие государственной системы аптечных организаций за счет открытия аптечных пунктов и аптек в лечебно-профилактических учреждениях, повышение информированности медицинских кадров и населения в вопросах лекарственного обеспечения
2.1. Мероприятие 6.2. "Обеспечение государственных учреждений здравоохранения автономного округа лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения для последующей выдачи отдельным льготным категориям граждан" 2005182 316194 312634 312634 265930 265930 265930 265930
Окружной бюджет 2005182 316194 312634 312634 265930 265930 265930 265930
В том числе федеральные средства 166588 73180 46704 46704 - - - -
Расходы Центрального аппарата 123991 17443 17617 17673 17729 17786 17843 17900
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - департамент здравоохранения автономного округа 2005182 316194 312634 312634 265930 265930 265930 265930
ГБУЗ "Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа" 1838594 243014 265930 265930 265930 265930 265930 265930
Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует - - - - - - - -

8.В подпрограмме "Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа" (далее - Подпрограмма 7):
8.1.паспорт Подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 7 -
Цель Подпрограммы 7 повышение эффективности и результативности процессов управления здравоохранением на региональном уровне и на уровне учреждений здравоохранения
Задачи Подпрограммы 7 - формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения автономного округа; - реализация задач по информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа; - формирование единого информационного пространства здравоохранения автономного округа; - повышение качества технического сопровождения информационной и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранение автономного округа; - организация централизованного подхода в сфере информационных технологий здравоохранения автономного округа
Сроки реализации Подпрограммы 7 2014 - 2020 годы
Показатели Подпрограммы 7 - количество учреждений здравоохранения автономного округа, требующих проведения модернизации локальных вычислительных сетей; - доля учреждений здравоохранения автономного округа, интегрированных в региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения; - доля учреждений здравоохранения автономного округа, в которых проведены мероприятия по информационной безопасности; - полная оснащенность ЛПУ автономного округа элементами вычислительной инфраструктуры здравоохранения; - доля ЛПУ автономного округа объединенных в единую телекоммуникационную инфраструктуру здравоохранения; - доля специалистов учреждений здравоохранения автономного округа, обученных по направлениям информационных технологий
Основные мероприятия Подпрограммы 7 Мероприятие 7.1. "Модернизация вычислительной инфраструктуры здравоохранения автономного округа". Мероприятие 7.2. "Обеспечение информационной безопасности учреждений здравоохранения автономного округа". Мероприятие 7.3. "Развитие информационных систем в сфере здравоохранения автономного округа". Мероприятие 7.4. "Обучение, повышение квалификации в сфере информационных технологий". Мероприятие 7.5. "Популяризация сервисов единой информационной системы в сфере здравоохранения автономного округа"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 620730 Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 620730 (в том числе средства федерального бюджета - 0,00) Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) - 0,00
2014 год - 71809 71809 0,00
2015 год - 75601 75601 0,00
2016 год - 94664 94664 0,00
2017 год - 94664 94664 0,00
2018 год - 94664 94664 0,00
2019 год - 94664 94664 0,00
2020 год - 94664 94664 0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7 - уменьшение количества учреждений здравоохранения автономного округа, требующих проведения модернизации локальных вычислительных сетей; - увеличение доли учреждений здравоохранения автономного округа, интегрированных в региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения; - увеличение доли учреждений здравоохранения автономного округа, в которых проведены мероприятия по информационной безопасности; - увеличение оснащенности ЛПУ автономного округа элементами вычислительной инфраструктуры здравоохранения; - увеличение доли ЛПУ автономного округа объединенных в единую телекоммуникационную инфраструктуру здравоохранения; - увеличение доли специалистов учреждений здравоохранения автономного округа, обученных по направлениям информационных технологий

";
8.2.таблицу 51 изложить в следующей редакции:
"Таблица 51
Перечень мероприятий Подпрограммы 7
и затраты на их реализацию
N п/п Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 7 Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб.
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 7 620730 71809 75601 94664 94664 94664 94664 94664
Окружной бюджет 620730 71809 75601 94664 94664 94664 94664 94664
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - департамент здравоохранения автономного округа 620730 71809 75601 94664 94664 94664 94664 94664
ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа" 620730 71809 75601 94664 94664 94664 94664 94664
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует - - - - - - - -
1. Задача 1. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения автономного округа
1.1. Мероприятие 7.1. "Модернизация вычислительной инфраструктуры здравоохранения автономного округа" 167600 19388 20412 25560 25560 25560 25560 25560
Окружной бюджет 167600 19388 20412 25560 25560 25560 25560 25560
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - департамент здравоохранения автономного округа 167600 19388 20412 25560 25560 25560 25560 25560
ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа" 167600 19388 20412 25560 25560 25560 25560 25560
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует - - - - - - - -
2. Задача 2. Реализация задач по информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа
2.1. Мероприятие 7.2. "Обеспечение информационной безопасности учреждений здравоохранения автономного округа" 142769 16516 17388 21773 21773 21773 21773 21773
Окружной бюджет 142769 16516 17388 21773 21773 21773 21773 21773
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - департамент здравоохранения автономного округа 142769 16516 17388 21773 21773 21773 21773 21773
ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа" 142769 16516 17388 21773 21773 21773 21773 21773
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует - - - - - - - -
3. Задача 3. Формирование единого информационного пространства здравоохранения автономного округа
3.1. Мероприятие 7.3. "Развитие информационных систем в сфере здравоохранения автономного округа" 148973 17234 18144 22719 22719 22719 22719 22719
Окружной бюджет 148973 17234 18144 22719 22719 22719 22719 22719
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - департамент здравоохранения автономного округа 148973 17234 18144 22719 22719 22719 22719 22719
ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа" 148973 17234 18144 22719 22719 22719 22719 22719
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует - - - - - - - -
4. Задача 4. Повышение качества технического сопровождения информационной и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранение автономного округа
4.1. Мероприятие 7.4. "Развитие информационных систем в сфере здравоохранения автономного округа" 49657 5744 6048 7573 7573 7573 7573 7573
Окружной бюджет 49657 5744 6048 7573 7573 7573 7573 22719
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - департамент здравоохранения автономного округа 49657 5744 6048 7573 7573 7573 7573 22719
ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа" 49657 5744 6048 7573 7573 7573 7573 22719
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует - - - - - - - -
5. Задача 5 "Организация централизованного подхода в сфере информационных технологий здравоохранения автономного округа"
5.1. Мероприятие 7.5. "Развитие информационных систем в сфере здравоохранения автономного округа" 111731 12927 13609 17039 17039 17039 17039 17039
Окружной бюджет 111731 12927 13609 17039 17039 17039 17039 17039
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - департамент здравоохранения автономного округа 111731 12927 13609 17039 17039 17039 17039 17039
ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа" 111731 12927 13609 17039 17039 17039 17039 17039
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует - - - - - - - -

".
9.В подпрограмме "Совершенствование системы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере здравоохранения" (далее - Подпрограмма 8):
9.1.паспорт Подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 8
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 8 департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Цель Подпрограммы 8 совершенствование организации медицинской помощи
Задачи Подпрограммы 8 приоритетное развитие учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оптимизация объемов стационарной помощи за счет существенного укрепления амбулаторно-поликлинической помощи, повышение доступности качественной специализированной медицинской помощи для населения малых поселений (прежде всего сельского населения) на основе концентрации части этой помощи в более крупных подразделениях учреждений здравоохранения и формирования медицинских зон, оказывающих медицинскую помощь населению нескольких муниципалитетов
Сроки реализации Подпрограммы 8 2014 - 2015 годы
Показатели Подпрограммы 8 - обеспеченность населения специализированными койками для лечения больных социально значимыми заболеваниями; - фондовооруженность; - доля учреждений родовспоможения 3, 2 групп, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, нормам пожарной безопасности, условиям порядков и стандартов оказания медицинской помощи
Основные мероприятия Подпрограммы 8 мероприятие 8.1. "Приобретение зданий под размещение фельдшерско-акушерских пунктов". Мероприятие 8.2. "Строительство объектов здравоохранения в автономном округе"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 1502929 Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 1502929 (в том числе средства федерального бюджета - 0,00) Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) - 0,00
2014 год - 1373225 1373225 0,00
2015 год - 129704 129704 0,00
2016 год - 0,00 0,00 0,00
2017 год - 0,00 0,00 0,00
2018 год - 0,00 0,00 0,00
2019 год - 0,00 0,00 0,00
2020 год - 0,00 0,00 0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 8 создание оптимальной и эффективно функционирующей структуры системы здравоохранения, оказывающей качественную и доступную медицинскую помощь для каждого жителя автономного округа

";
9.2.таблицу 57 изложить в следующей редакции:
"Таблица 57
Перечень мероприятий Подпрограммы 8
и затраты на их реализацию
N п/п Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 8 Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб.
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 8 1502929 1373225 129704 - - - - -
Окружной бюджет 1502929 1373225 129704 - - - - -
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 - департамент здравоохранения автономного округа - - - - - - - -
Соисполнитель Подпрограммы 8 - департамент строительства и жилищной политики автономного округа 1502929 1373225 129704 - - - - -
1. Задача 1. Приоритетное развитие учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оптимизация объемов стационарной помощи за счет существенного укрепления амбулаторно-поликлинической помощи, повышение доступности качественной специализированной медицинской помощи для населения малых поселений (прежде всего сельского населения) на основе концентрации части этой помощи в более крупных подразделениях учреждений здравоохранения и формирования медицинских зон, оказывающих медицинскую помощь населению нескольких муниципалитетов
Соисполнитель Подпрограммы 8 - департамент строительства и жилищной политики автономного округа 1502929 1373225 129704 - - - - -
1.1. Мероприятие 8.1. "Приобретение зданий под размещение фельдшерско-акушерских пунктов" 10000,0 10000,0 - - - - - -
Приобретение здания под размещение фельдшерско-акушерского пункта в Шурышкарском районе 10000,0 10000,0 - - - - - -
1.2. Мероприятие 8.2. "Строительство объектов здравоохранения в автономном округе" 1492929 1363225 129704 - - - - -
Строительство объектов здравоохранения в соответствии с Адресной инвестиционной программой автономного округа 1492929 1363225 129704 - - - - -

".
10.В подпрограмме "Обеспечение реализации Государственной программы" (далее - Подпрограмма 9):
10.1.паспорт Подпрограммы 9 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 9
Ответственный исполнитель Подпрограммы 9 департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 9 -
Цель Подпрограммы 9 кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Задачи Подпрограммы 9 совершенствование кадрового потенциала, осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения, соблюдение сроков рассмотрения обращений
Сроки реализации Подпрограммы 9 2014 - 2020 годы
Показатели Подпрограммы 9 - укомплектованность кадрами; - доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3-х лет; - доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений
Основные мероприятия Подпрограммы 9 Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы - департамента здравоохранения автономного округа
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 9 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 1079018 Объем финансирования Подпрограммы 9, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 1079018 (в том числе средства федерального бюджета - 10558) Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) - 0,00
2014 год - 176164 176164 (в том числе средства федерального бюджета - 3492) 0,00
2015 год - 152831 152831 (в том числе средства федерального бюджета - 3533) 0,00
2016 год - 152831 152831 (в том числе средства федерального бюджета - 3533) 0,00
2017 год - 149298 149298 0,00
2018 год - 149298 149298 0,00
2019 год - 149298 149298 0,00
2020 год - 149298 149298 0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 9 - создание высокопрофессионального кадрового состава государственных гражданских служащих, обеспечивающего эффективную реализацию Государственной программы; - повышение уровня профессиональной компетенции государственных гражданских служащих в целях эффективной реализации Государственной программы; - повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации Государственной программы; - обеспечение высокого профессионального уровня юридической защиты интересов ответственного исполнителя Государственной программы при рассмотрении споров в судебных и иных органах; - предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя Государственной программы и подведомственных учреждений и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения их финансовой устойчивости

";
10.2.таблицу 58 изложить в следующей редакции:
"Таблица 58
Перечень мероприятий Подпрограммы 9
и затраты на их реализацию
N п/п Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 9 Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 9 1079018 176164 152831 152831 149298 149298 149298 149298
Окружной бюджет 1079018 176164 152831 152831 149298 149298 149298 149298
В том числе федеральные средства 10558 3492 3533 3533 - - - -
Ответственный исполнитель Подпрограммы 9- департамент здравоохранения автономного округа 1079018 176164 152831 152831 149298 149298 149298 149298
Соисполнитель Подпрограммы 9 отсутствует - - - - - - - -
1. Задача 1. Совершенствование кадрового потенциала, осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения, соблюдение сроков рассмотрения обращений
1.1. Мероприятие 9.1. "Обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы - департамента здравоохранения автономного округа" 1079018 176164 152831 152831 149298 149298 149298 149298
Окружной бюджет 1079018 176164 152831 152831 149298 149298 149298 149298
В том числе федеральные средства 10558 3492 3533 3533 - - - -
Ответственный исполнитель Подпрограммы 9- департамент здравоохранения автономного округа 1079018 176164 152831 152831 149298 149298 149298 149298
Соисполнитель Подпрограммы 9 отсутствует - - - - - - - -

".
11.Приложение N 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции: