Постановление от 29.01.2015 г № 58-П

О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 — 2020 годы»


В целях приведения нормативного правового акта Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствие с законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года N 1142-П.
2.Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н.КОБЫЛКИН
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
1.Паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ































Ответственный исполнитель Государственной программыдепартамент здравоохранения автономного округа
Соисполнители Государственной программыдепартамент строительства и жилищной политики автономного округа
Цель Государственной программыобеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки
Задачи Государственной программы- обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи, развитие взаимодействия государственной и частной систем здравоохранения;
- повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;
- повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
- развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
- обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами;
- совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях;
- повышение эффективности и результативности процессов управления здравоохранением на региональном уровне и на уровне учреждений здравоохранения;
- совершенствование организации медицинской помощи;
- кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Сроки реализации Государственной программы2014 - 2020 годы
Показатели Государственной программы- смертность от всех причин;
- уровень материнской смертности;
- уровень младенческой смертности;
- смертность от болезней системы кровообращения;
- смертность от дорожно-транспортных происшествий;
- смертность от новообразований (в том числе от злокачественных);
- смертность от туберкулеза;
- потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь);
- распространенность потребления табака среди взрослого населения;
- распространенность потребления табака среди детей и подростков;
- количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез;
- обеспеченность врачами на 10 тыс. населения;
- количество средних медицинских работников, приходящихся на 1 врача;
- отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе (процентов);
- отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в автономном округе (процентов);
- отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в автономном округе (процентов);
- ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Программно-целевые инструменты Государственной программыотсутствуют
ПодпрограммыПодпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи". Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям". Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка". Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям". Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения". Подпрограмма 6 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях". Подпрограмма 7 "Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа". Подпрограмма 8 "Совершенствование системы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере здравоохранения". Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации Государственной программы"
Ресурсное обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 98046847 Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 98046847 (в том числе средства федерального бюджета - 724 168) Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) - 72901770
2014 год - 15293470 15293470 (в том числе средства федерального бюджета - 305498) 5313348
2015 год - 14291934 14291934 (в том числе средства федерального бюджета - 140586) 9883382
2016 год - 13781345 13781345 (в том числе средства федерального бюджета - 133000) 10460108
2017 год - 13818562 13818562 (в том числе средства федерального бюджета - 133402) 11811233
2018 год - 13620512 13620512 (в том числе средства федерального бюджета - 3894) 11811233
2019 год - 13620512 13620512 (в том числе средства федерального бюджета - 3894) 11811233
2020 год - 13620512 13620512 (в том числе средства федерального бюджета - 3894) 11811233
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы - снижение смертности от всех причин до 5,3 случаев на 1000 населения; - снижение материнской смертности до 12,5 случаев на 100 тыс. родившихся живыми; - снижение младенческой смертности до 7,5 случаев на 1000 родившихся живыми; - снижение смертности от болезней системы кровообращения до 210,4 случаев на 100 тыс. населения; - снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 9,5 случаев на 100 тыс. населения; - снижение смертности от злокачественных новообразований до 76,5 случаев на 100 тыс. населения; - снижение смертности от туберкулеза до 9,0 случаев на 100 тыс. населения; - снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез до 38,9 случаев на 100 тыс. населения; - увеличение обеспеченности врачами до 41,0 на 10 тыс. населения; - количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, составит 2,8; - повышение отношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе до 200%%; - повышение отношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе до 100%%; - повышение отношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе до 100%%; - увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,2 лет

".
2.В подпрограмме "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" (далее - Подпрограмма 1):
2.1.паспорт Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1



























Ответственный исполнитель Подпрограммы 1департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 1-
Цель
Подпрограммы 1
обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи
Задачи
Подпрограммы 1
- формирование у граждан ЗОЖ, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих детей и близких и мотивирование их к ЗОЖ путем создания в автономном округе единого межведомственного профилактического пространства, повышение эффективности профилактической работы учреждений здравоохранения в автономном округе, проведение диспансеризации населения;
- дальнейшее совершенствование иммунопрофилактики и вакцинации населения, направленное на ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болезней;
- совершенствование инфраструктуры учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе сельскому населению, повышение доступности медицинской помощи, в том числе сельскому населению; усовершенствование методического и материально-технического обеспечения учреждений первичной медико-санитарной помощи автономного округа для внедрения эффективных методов выявления, профилактики и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний
Сроки реализации Подпрограммы 12014 - 2020 годы
Показатели Подпрограммы 1- охват профилактическими медицинскими осмотрами детей;
- охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- охват диспансеризацией подростков;
- распространенность ожирения среди взрослого населения;
- распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения;
- распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения;
- распространенность низкой физической активности среди взрослого населения;
- охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез;
- выявляемость начальных стадий злокачественных новообразований;
- заболеваемость дифтерией;
- заболеваемость корью;
- заболеваемость краснухой;
- заболеваемость эпидемическим паротитом;
- заболеваемость острым вирусным гепатитом B;
- охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки;
- охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки;
- доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных;
- доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года;
- доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года;
- смертность от самоубийств;
- первичная заболеваемость ВИЧ-инфекцией на территории автономного округа;
- процент охвата ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку;
- заболеваемость хроническими вирусными гепатитами B и C на территории округа;
- распространенность хронических вирусных гепатитов B и C;
- излечиваемость после проведенной противовирусной терапии;
- охват иммунизацией против (от) гриппа к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) кори к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) полиомиелита к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) краснухи к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) гепатита B к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) гепатита A к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- заболеваемость вирусным гепатитом A на 100 тыс. населения;
- заболеваемость ветряной оспой в организованных коллективах на 1000 населения
Основные мероприятия Подпрограммы 1мероприятие 1.1. "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование ЗОЖ, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей". Мероприятие 1.2. "Профилактика инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей". Мероприятие 1.3. "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 3968018 Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 3968018 (в том числе средства федерального бюджета - 22 511) Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) - 16058073
2014 год - 921525 921525 (в том числе средства федерального бюджета - 22 511) 1719179
2015 год - 549795 549795 2103965
2016 год - 498754 498754 2217329
2017 год - 499486 499486 2504400
2018 год - 499486 499486 2504400
2019 год - 499486 499486 2504400
2020 год - 499486 499486 2504400
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 - снижение смертности населения от неинфекционных заболеваний и внешних причин; - снижение распространенности и сохранение на спорадическом уровне инфекционных болезней; увеличение иммунной прослойки населения; - оптимизация структуры учреждений здравоохранения автономного округа, в том числе на селе: уменьшение количества коек стационаров круглосуточного пребывания, увеличение коек замещающих стационар технологий, увеличение реабилитационных коек; - открытие оснащенных современным медицинским оборудованием врачебных амбулаторий, ФАП, приближенных к местам проживания коренного населения, в том числе кочующего населения; создание специализированных выездных бригад для оказания специализированной медицинской помощи населению, проживающему в труднодоступных территориях; - использование авиатранспорта для оказания плановой амбулаторно-поликлинической помощи населению труднодоступных сельских территорий и тундровому населению

";
2.2.таблицу 25 пункта 2.3.3 подраздела 2.1 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 25
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты
на их реализацию
N п/п Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1 Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 3968018 921525 549795 498754 499486 499486 499486 499486
Окружной бюджет 3968018 921525 549795 498754 499486 499486 499486 499486
Федеральные средства 22511 22511 - - - - - -
Расходы Центрального аппарата 236736 33304 33636 33743 33851 33959 34067 34176
Справочно бюджет ТФОМС автономного округа 16058073 1719179 2103965 2217329 2504400 2504400 2504400 2504400
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент здравоохранения автономного округа 3968018 921525 549795 498754 499486 499486 499486 499486
ГБУЗ ЯНАО "Центр медицинской профилактики" 276616 32244 43170 40210 40248 40248 40248 40248
ГБУЗ ЯНАО "Надымская городская стоматологическая поликлиника" 3080 1080 2000 0 0 0 0 0
ГАУЗ ЯНАО "Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника" 2294 1294 1000 0 0 0 0 0
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника" 3118 1118 2000 0 0 0 0 0
ГБУЗ ЯНАО "Тазовская центральная районная больница" 672849 150101 89457 86527 86691 86691 86691 86691
ГБУЗ ЯНАО "Яр-Салинская центральная районная больница" 655275 175410 82941 79248 79419 79419 79419 79419
ГБУЗ ЯНАО "Красноселькупская центральная районная больница" 320922 74215 43614 40573 40630 40630 40630 40630
ГБУЗ ЯНАО "Аксарковская центральная районная больница" 226528 68821 28669 25778 25815 25815 25815 25815
ГБУЗ ЯНАО "Мужевская центральная районная больница" 417464 96705 61691 51760 51827 51827 51827 51827
ГБУЗ ЯНАО "Харпская районная больница" 62285 31008 8622 4527 4532 4532 4532 4532
ГБУЗ ЯНАО "Тарко-Салинская центральная районная больница" 965546 220180 137849 121349 121542 121542 121542 121542
1. Задача 1. Формирование у граждан здорового образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих детей и близких и мотивирование их к здоровому образу жизни путем создания в автономном округе единого межведомственного профилактического пространства, повышение эффективности профилактической работы учреждений здравоохранения в автономном округе, проведение диспансеризации населения
1.1. Мероприятие 1.1. "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей" 299127 54755 43170 40210 40248 40248 40248 40248
Окружной бюджет 299127 54755 43170 40210 40248 40248 40248 40248
Федеральные средства 22511 22511
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент здравоохранения автономного округа 299127 54755 43170 40210 40248 40248 40248 40248
ГБУЗ ЯНАО "Центр медицинской профилактики" 276616 32244 43170 40210 40248 40248 40248 40248
Соисполнитель Подпрограммы 1 отсутствует - - - - - - - -
2. Задача 2. Дальнейшее совершенствование иммунопрофилактики и вакцинации населения, направленное на ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болезней
2.1. Мероприятие 1.2. "Профилактика инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей" 130709 18659 18675 18675 18675 18675 18675 18675
Окружной бюджет 130709 18659 18675 18675 18675 18675 18675 18675
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент здравоохранения автономного округа 130709 18659 18675 18675 18675 18675 18675 18675
Соисполнитель Подпрограммы 1 отсутствует - - - - - - - -
3. Задача 3. Совершенствование инфраструктуры учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе сельскому населению, повышение доступности медицинской помощи в т.ч. сельскому населению; усовершенствование методического и материально-технического обеспечения учреждений первичной медико-санитарной помощи автономного округа для внедрения эффективных методов выявления, профилактики и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний
3.1. Мероприятие 1.3. "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей" 3538182 848111 487950 439869 440563 440563 440563 440563
Окружной бюджет 3538182 848111 487950 439869 440563 440563 440563 440563
Расходы Центрального аппарата 236736 33304 33636 3374 33851 33959 34067 34176
Справочно бюджет ТФОМС автономного округа 16058073 1719179 2103965 2217329 2540400 2504400 2504400 2504400
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент здравоохранения автономного округа 3538182 848111 487950 439869 440563 440563 440563 440563
ГБУЗ ЯНАО "Надымская городская стоматологическая поликлиника" 3080 1080 2000 0 0 0 0 0
ГАУЗ ЯНАО "Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника" 2294 1294 1000 0 0 0 0 0
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника" 3118 1118 2000 0 0 0 0 0
ГБУЗ ЯНАО "Тазовская центральная районная больница" 672849 150101 89457 86527 86691 86691 86691 86691
ГБУЗ ЯНАО "Ярсалинская центральная районная больница" 655275 175410 82941 79248 79419 79419 79419 79419
ГБУЗ ЯНАО "Красноселькупская центральная районная больница" 320922 74215 43614 40573 40630 40630 40630 40630
ГБУЗ ЯНАО "Аксарковская центральная районная больница" 226528 68821 28669 25778 25815 25815 25815 25815
ГБУЗ ЯНАО "Мужевская центральная районная больница" 417464 96705 61691 51760 51827 51827 51827 51827
ГБУЗ ЯНАО "Харпская центральная районная больница" 62285 31008 8622 4527 4532 4532 4532 4532
ГБУЗ ЯНАО "Тарко-Салинская центральная районная больница" 965546 220180 137849 121349 121542 121542 121542 121542

3.В подпрограмме "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" (далее - Подпрограмма 2):
3.1.паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 2 -
Цель Подпрограммы 2 повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания
Задачи Подпрограммы 2 - повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным туберкулезом; - повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным ВИЧ, гепатитами B, C; - повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения; - повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями; - повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями; - своевременное и качественное оказание больным и пострадавшим СМП, повышение эффективности здравоохранения в части оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; - повышение структурной эффективности здравоохранения в части оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, внедрение новых организационных форм и методик оказания специализированной медицинской помощи; - повышение имиджа доноров в глазах общества; - создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов
Сроки реализации Подпрограммы 2 2014 - 2020 годы
Показатели Подпрограммы 2 - доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете; - число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет; - число наркологических больных, находящихся в ремиссии свыше 2-х лет; - число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет; - число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии свыше 2-х лет; - смертность от ИБС; - смертность от цереброваскулярных заболеваний; - ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами; - доля выездов бригад СМП со временем доезда до больного менее 20 минут; - доля случаев прекращения бактериовыделения в общем случае бактериовыделения среди населения; - клиническое излечение больных туберкулезом; - первичная заболеваемость, характеризующаяся повышенным артериальным давлением; - общая заболеваемость цереброваскулярными болезнями; - доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов; - доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов; - средняя длительность пребывания в психиатрическом стационаре выписанных больных; - доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар; - обеспеченность больных ХПН заместительной почечной терапией; - доля процедур гемодиафильтрации в общем числе проведенных процедур заместительной почечной терапии; - доля пациентов, проживших пять лет и более с момента установления диагноза злокачественного новообразования, в числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоявших на конец отчетного года (пятилетняя выживаемость); - доля пациентов, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза, в числе пациентов, впервые взятых на учет в предыдущем году (одногодичная летальность); - количество проведенных койко-дней по поводу обострений ревматологических заболеваний в год; - удельный вес первичного выхода на инвалидность по ревматологическим заболеваниям в год пациентов, получающих генно-инженерные биологические препараты; - количество госпитализаций ревматологических заболеваний среди пациентов, получающих лечение генно-инженерными биологическими препаратами, в год; - количество случаев временной нетрудоспособности по поводу обострений ревматологических заболеваний в год на 100 работающих человек; - количество дней временной нетрудоспособности по поводу обострений ревматологических заболеваний на один случай в год; - обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым и детям; - средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 1 типа; - средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 2 типа
Основные мероприятия Подпрограммы 2 Мероприятие 2.1. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом". Мероприятие 2.2. "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B, C". Мероприятие 2.3. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения". Мероприятие 2.4. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями". Мероприятие 2.5. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями". Мероприятие 2.6. "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации". Мероприятие 2.7. "Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи больным прочими заболеваниями, в том числе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения". Мероприятие 2.8. "Пропаганда безвозмездного донорства". Мероприятие 2.9. "Оказание паллиативной помощи взрослым и детям"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 85959141 Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 85959141 (в том числе средства федерального бюджета - 319 416) Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) - 56843697
2014 год - 11984376 11984376 (в том числе средства федерального бюджета - 83 608) 3594169
2015 год - 12650289 12650289 (в том числе средства федерального бюджета - 82 938) 7779417
2016 год - 12298041 12298041 (в том числе средства федерального бюджета - 76 435) 8242779
2017 год - 12313935 12313935 (в том числе средства федерального бюджета - 76 435) 9306833
2018 год - 12237500 12237500 9306833
2019 год - 12237500 12237500 9306833
2020 год - 12237500 12237500 9306833
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 - снижение количества больных лекарственно-устойчивым туберкулезом; - снижение смертности населения от туберкулеза; - стагнация показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией; - снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и цереброваскулярных болезней; - увеличение выживаемости пациентов с онкологическими заболеваниями; - увеличение продолжительности ремиссии у наркологических больных, больных с психическими расстройствами, больных алкоголизмом; - улучшение качества жизни пациентов с различными нозологическими формами хронических заболеваний преимущественно в терминальной стадии развития

";
3.2.таблицу 27 подраздела 2.9 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 27
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты
на их реализацию
N п/п Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2 Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 2 85959141 11984376 12650289 12298041 12313935 12237500 12237500 12237500
Окружной бюджет 85959141 11984376 12650289 12298041 12313935 12237500 12237500 12237500
В т.ч. федеральные средства 319416 83608 82938 76435 76435 - - -
Расходы Центрального аппарата 513256 89103 87493 87297 62043 62241 62440 62639
Справочно бюджет ТФОМС автономного округа 56843697 3594169 7779417 8242779 9306833 9306833 9306833 9306833
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа 85959141 11984376 12650289 12298041 12313935 12237500 12237500 12237500
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер" 2471784 326068 366949 355403 355841 355841 355841 355841
ГБУЗ "Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа" 938226 120998 137606 135786 135959 135959 135959 135959
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД" 1447619 212577 206677 205457 205727 205727 205727 205727
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер" 958299 132585 140196 136926 137148 137148 137148 137148
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойский психоневрологический диспансер" 1511135 207136 217163 217060 217444 217444 217444 217444
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьский психоневрологический диспансер" 1141982 154073 165049 164344 164629 164629 164629 164629
ГКУЗ "Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа" 703915 99590 102590 100235 100375 100375 100375 100375
ГБУЗ ЯНАО "Надымская станция скорой медицинской помощи" 5184 2084 3100 0 0 0 0 0
ГБУЗ ЯНАО "Салехардская станция скорой медицинской помощи" 12368 3670 4033 933 933 933 933 933
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи" 12597 8897 3700 0 0 0 0 0
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская станция скорой медицинской помощи" 4711 2711 2000 0 0 0 0 0
ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница" 3755072 870004 512065 474367 474659 474659 474659 474659
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер" 21308 5145 2687 2692 2696 2696 2696 2696
ГКУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа" 1369150 182406 200501 196923 197330 197330 197330 197330
ОГКУ "Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения" 926857 131793 134594 132094 132094 132094 132094 132094
ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница" 2330311 387837 335559 321024 321473 321473 321473 321473
ГБУЗ ЯНАО "Лабытнангская городская больница" 633912 167667 84289 76304 76413 76413 76413 76413
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница" 1601079 366083 269920 192756 193080 193080 193080 193080
ГБУЗ ЯНАО "Губкинская городская больница" 444454 138211 57671 49652 49730 49730 49730 49730
ГБУЗ ЯНАО "Муравленковская городская больница" 751332 160989 108650 96213 96370 96370 96370 96370
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская центральная городская больница" 1137420 348880 147803 127997 128185 128185 128185 128185
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует - - - - - - - -
1. Задача 1. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным туберкулезом
1.1. Мероприятие 2.1. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом" 3545577 485030 529433 515727 516338 499683 499683 499683
Окружной бюджет 3545577 485030 529433 515727 516338 499683 499683 499683
В т.ч. федеральные средства 80400 30095 16995 16955 16955 - - -
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа 3545577 485030 529433 515727 516338 499683 499683 499683
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер" 2471784 326068 366949 355403 355841 355841 355841 355841
ГБУЗ "Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа" 938227 120999 137606 135786 135959 135959 135959 135959
Соисполнитель Подпрограммы 2 - отсутствует - - - - - - - -
2. Задача 2. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B, C
2.1. Мероприятие 2.2. "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B, C" 1852646 290663 296193 288810 289080 229300 229300 229300
Окружной бюджет 1852646 290663 296193 288810 289080 229300 229300 229300
В т.ч. федеральные средства 239016 53513 65943 59780 59780 - - -
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа 1852646 290663 296193 288810 289080 229300 229300 229300
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД" 1447619 212577 206677 205457 205727 205727 205727 205727
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует - - - - - - - -
3. Задача 3. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
3.1. Мероприятие 2.3. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения" 4315331 593384 624998 618565 619596 619596 619596 619596
Окружной бюджет 4315331 593384 624998 618565 619596 619596 619596 619596
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа 4315331 593384 624998 618565 619596 619596 619596 619596
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер" 958299 132585 140196 136926 137148 137148 137148 137148
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойский психоневрологический диспансер" 1511135 207136 217163 217060 217444 217444 217444 217444
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьский психоневрологический диспансер" 1141982 154073 165049 164344 164629 164629 164629 164629
ГКУЗ "Психиатрическая больница Ямало-Ненецкий автономный округ" 703915 99590 102590 100235 100375 100375 100375 100375
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует - - - - - - - -
4. Задача 4. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями
4.1. Мероприятие 2.4. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями" - - - - - - - -
Окружной бюджет - - - - - - - -
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа - - - - - - - -
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует - - - - - - - -
5. Задача 5. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
5.1. Мероприятие 2.5. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" 2170000 370000 300000 300000 300000 300000 300000 300000
Окружной бюджет 2170000 370000 300000 300000 300000 300000 300000 300000
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа 2170000 370000 300000 300000 300000 300000 300000 300000
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует - - - - - - - -
6. Задача 6. Своевременное и качественное оказание больным и пострадавшим скорой медицинской помощи, повышение эффективности здравоохранения в части оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
6.1. Мероприятие 2.6. "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации" 34860 17362 12833 933 933 933 933 933
Окружной бюджет 34860 17362 12833 933 933 933 933 933
Расходы Центрального аппарата 61027 8585 8671 8699 8726 8754 8782 8810
Справочно бюджет ТФОМС автономного округа 473488 72948 58610 68386 68386 68386 68386 68386
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа 34860 17362 12833 933 933 933 933 933
ГБУЗ ЯНАО "Надымская станция скорой медицинской помощи" 5184 2084 3100 0 0 0 0 0
ГБУЗ ЯНАО "Салехардская станция скорой медицинской помощи" 12368 3670 4033 933 933 933 933 933
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи" 12597 8897 3700 0 0 0 0 0
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская станция скорой медицинской помощи" 4711 2711 2000 0 0 0 0 0
Соисполнитель Подпрограммы 2 - отсутствует - - - - - - - -
7. Задача 7. Повышение структурной эффективности здравоохранения в части оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, внедрение новых организационных форм и методик оказания специализированной медицинской помощи
7.1. Мероприятие 2.7. "Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи больным прочими заболеваниями, в том числе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения" 74040727 10227937 10886832 10574006 10587988 10587988 10587988 10587988
Окружной бюджет 74040727 10227937 10886832 10574006 10587988 10587988 10587988 10587988
Расходы Центрального аппарата 372875 52456 52980 53148 53317 53487 53658 53829
Справочно бюджет ТФОМС автономного округа 56370209 3521221 7720807 8174393 9238447 9238447 9238447 9238447
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа 74040727 10227937 10886832 10574006 10587988 10587988 10587988 10587988
ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница" 3755072 870004 512065 474367 474659 474659 474659 474659
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер" 21308 5145 2687 2692 2696 2696 2696 2696
ГКУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа" 1369150 182406 200501 196923 197330 197330 197330 197330
ОГКУ "Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения" 926857 131793 134594 132094 132094 132094 132094 132094
ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница" 2330311 387836 335559 321024 321473 321473 321473 321473
ГБУЗ ЯНАО "Лабытнангская городская больница" 633912 167667 84289 76304 76413 76413 76413 76413
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница" 1601079 366083 269920 192756 193080 193080 193080 193080
ГБУЗ ЯНАО "Губкинская городская больница" 444454 138211 57671 49652 49730 49730 49730 49730
ГБУЗ ЯНАО "Муравленковская городская больница" 751332 160989 108650 96213 96370 96370 96370 96370
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская центральная городская больница" 1137420 348880 147803 127997 128185 128185 128185 128185
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует - - - - - - - -
8. Задача 8. Повышение имиджа доноров в глазах общества
8.1. Мероприятие 2.8. Пропаганда безвозмездного донорства - - - - - - - -
Окружной бюджет - - - - - - - -
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа - - - - - - - -
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует - - - - - - - -
9. Задача 9. Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов
9.1. Мероприятие 2.9. Оказание паллиативной помощи взрослым и детям. - - - - - - - -
Окружной бюджет - - - - - - - -
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа - - - - - - - -
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует - - - - - - - -

4.В подпрограмме "Охрана здоровья матери и ребенка" (далее - Подпрограмма 3):
4.1.паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 3 -
Цель Подпрограммы 3 повышение эффективности деятельности службы родовспоможения и детства
Задачи Подпрограммы 3 - развитие пренатальной диагностики с целью снижения пороков развития, внедрение в автономном округе программы сплошного мониторинга беременных с учетом 3-уровневой системы в режиме реального времени, снижение количества преждевременных родов, снижение количества абортов; - совершенствование системы оказания медицинской и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; - повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи детям
Сроки реализации Подпрограммы 3 2014 - 2020 годы
Показатели Подпрограммы 3 - доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности; - охват неонатальным скринингом; - охват аудиологическим скринингом; - показатель ранней неонатальной смертности; - смертность детей 0 - 17 лет; - доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах; - выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре; - больничная летальность детей; - первичная инвалидность у детей; - результативность мероприятий по профилактике абортов; - охват пар "мать-дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
Основные мероприятия Подпрограммы 3 Мероприятие 3.1. "Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин". Мероприятие 3.2. "Оказание медицинской и социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, помещенным на период реабилитации ввиду тяжести основного заболевания по заявлению родителей в возрасте до 4 лет с поражениями центральной нервной системы, с дефектами умственного и физического развития и их воспитания". Мероприятие 3.3. "Развитие специализированной медицинской помощи детям"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 294672 Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 294672 (в том числе средства федерального бюджета - 2 824) Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) - 0,00
2014 год - 43981 43981 (в том числе средства федерального бюджета - 2 824) 0,00
2015 год - 43362 43362 0,00
2016 год - 41421 41421 0,00
2017 год - 41477 41477 0,00
2018 год - 41477 41477 0,00
2019 год - 41477 41477 0,00
2020 год - 41477 41477 0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 - увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка до 70%%; - снижение показателя ранней неонатальной смертности до 1,8; - снижение смертности детей 0 - 17 лет до 8,1; - выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре, - 30%%; - снижение первичной инвалидности у детей до 27,0

";
4.2.таблицу 31 подраздела 2.3 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 31
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты
на их реализацию
N п/п Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3 Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 3 294672 43981 43362 41421 41477 41477 41447 41477
Окружной бюджет 294672 43981 43362 41421 41477 41477 41447 41477
В т.ч. федеральные средства 2824 2824 - - - - - -
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент здравоохранения автономного округа 294672 43981 43362 41421 41477 41477 41447 41477
ГКУЗ "Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка" 291283 40592 43362 41421 41477 41477 41477 41477
ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница" 2493 2493 - - - - - -
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует - - - - - - - -
1. Задача 1. Развитие пренатальной диагностики с целью снижения пороков развития, внедрение в автономном округе программы сплошного мониторинга беременных с учетом 3-х уровневой системы в режиме реального времени, снижение количества преждевременных родов, снижение количества абортов
1.1. Мероприятие 3.1. "Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин" - - - - - - - -
Окружной бюджет - - - - - - - -
В т.ч. федеральные средства - - - - - - - -
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент здравоохранения автономного округа - - - - - - - -
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует - - - - - - - -
2. Задача 2. Совершенствование системы оказания медицинской и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
2.1. Мероприятие 3.2. "Оказание медицинской и социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, помещенным на период реабилитации ввиду тяжести основного заболевания по заявлению родителей в возрасте до 4 лет с поражениями центральной нервной системы, с дефектами умственного и физического развития и их воспитания" 291283 40592 43362 41421 41477 41477 41477 41477
Окружной бюджет 291283 40592 43362 41421 41477 41477 41477 41477
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент здравоохранения автономного округа 291283 40592 43362 41421 41477 41477 41477 41477
ГКУЗ "Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка" 291283 40592 43362 41421 41477 41477 41477 41477
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует - - - - - - - -
3. Задача 3. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи детям
3.1. Мероприятие 3.3. "Развитие специализированной медицинской помощи детям" 3389 3389 - - - - - -
Окружной бюджет 3389 3389 - - - - - -
В т.ч. федеральные средства 2824 2824 - - - - - -
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент здравоохранения автономного округа 3389 3389 - - - - - -
ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница" 2493 2493 - - - - - -
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует - - - - - - - -

".
5.В подпрограмме "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" (далее - Подпрограмма 4):
5.1.паспорт Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 4 -
Цель Подпрограммы 4 развитие и совершенствование трехэтапной системы медицинской реабилитации населения автономного округа
Задачи Подпрограммы 4 - совершенствование помощи по медицинской реабилитации в автономном округе, организация медицинской реабилитации в соответствии со стандартами медицинской помощи, построение трехэтапной системы оказания медицинской реабилитации
Сроки реализации Подпрограммы 4 2014 - 2020 годы
Показатели Подпрограммы 4 - охват санаторно-курортным лечением; - охват реабилитационной медицинской помощью пациентов; - охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
Основные мероприятия Подпрограммы 4 Мероприятие 4.1. "Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей". Мероприятие 4.2. "Организация санаторно-курортного лечения"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 134311 Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 134311 (в том числе средства федерального бюджета - 0,00) Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) - 0,00
2014 год - 12733 12733 0,00
2015 год - 20263 20263 0,00
2016 год - 20263 20263 0,00
2017 год - 20263 20263 0,00
2018 год - 20263 20263 0,00
2019 год - 20263 20263 0,00
2020 год - 20263 20263 0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4 - обеспечение более полного охвата населения реабилитационной медицинской помощью; - снижение уровня временной и стойкой нетрудоспособности населения автономного округа

";
5.2.таблицу 40 подраздела 2.2 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 40
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты
на их реализацию
N п/п Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4 Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 4 134311 12733 20263 20263 20263 20263 20263 20263
Окружной бюджет 134311 12733 20263 20263 20263 20263 20263 20263
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - департамент здравоохранения автономного округа 134311 12733 20263 20263 20263 20263 20263 20263
Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует - - - - - - - -
1. Задача 1. Совершенствование помощи по медицинской реабилитации в автономном округе, организация медицинской реабилитации в соответствии со стандартами медицинской помощи, построение трехэтапной системы оказания медицинской реабилитации
1.1. Мероприятие 4.1. "Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин" 134311 12733 20263 20263 20263 20263 20263 20263
Окружной бюджет 134311 12733 20263 20263 20263 20263 20263 20263
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - департамент здравоохранения автономного округа 134311 12733 20263 20263 20263 20263 20263 20263
Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует - - - - - - - -
1.2. Мероприятие 4.2. "Организация санаторно-курортного лечения" - - - - - - - -
Окружной бюджет - - - - - - - -
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - округа - - - - - - - -
Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует - - - - - - - -

".
6.В подпрограмме "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения" (далее - Подпрограмма 5):
6.1.паспорт Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 5 -
Цель Подпрограммы 5 обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами
Задачи Подпрограммы 5 - формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в автономном округе с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования, достижение полноты укомплектованности подведомственных медицинских учреждений медицинскими работниками; - создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы окружного здравоохранения с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической поддержки; - обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи
Сроки реализации Подпрограммы 5 2014 - 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы 5 - обеспеченность средним медицинским персоналом; - обеспеченность врачами сельского населения; - обеспеченность средним медицинским персоналом сельского населения; - обеспеченность врачами клинических специальностей; - укомплектованность штатных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), врачами (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,3; - укомплектованность штатных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), сестринским персоналом (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,5; - укомплектованность штатных должностей медицинских организаций врачами (физическими лицами), оказывающими первичную медико-санитарную помощь; - укомплектованность штатных должностей медицинских организаций средним медицинским персоналом (физическими лицами), оказывающим первичную медико-санитарную помощь; - дефицит врачей в медицинских учреждениях автономного округа; - количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования; - число лиц, направленных на целевую подготовку; - доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд автономного округа, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации автономного округа; - число бюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу; - число внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу; - соотношение числа бюджетных и внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу; - число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования, подведомственные автономному округу; - доля специалистов из числа административно-управленческого персонала организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения по вопросам совершенствования организации управления здравоохранением; - доля врачей, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в медицинских организациях автономного округа; - доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в медицинских организациях автономного округа; - доля медицинских работников, прошедших оценку уровня квалификации; - число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне субъекта РФ; - число врачей, привлеченных на работу в медицинские организации автономного округа; - доля аккредитованных специалистов
Мероприятия Подпрограммы 5 Мероприятие 5.1. "Повышение уровня обеспечения учреждений здравоохранения автономного округа квалифицированными кадрами". Мероприятие 5.2. "Повышение профессионального уровня знаний и умений медицинских работников". Мероприятие 5.3. "Усиление государственной поддержки медицинских работников и молодых специалистов, повышение престижа профессии медицинского работника"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 2056764 Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 2056764 (в том числе средства федерального бюджета - 12 000) Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) - 0,00
2014 год - 249336 249336 (в том числе средства федерального бюджета - 12 000) 0,00
2015 год - 301238 301238 0,00
2016 год - 301238 301238 0,00
2017 год - 301238 301238 0,00
2018 год - 301238 301238 0,00
2019 год - 301238 301238 0,00
2020 год - 301238 301238 0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5 - сохранение и развитие кадрового потенциала системы здравоохранения автономного округа; - расширение возможностей повышения квалификационного уровня специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием, профессиональной переподготовки; - преодоление негативной тенденции оттока медицинских кадров в трудоспособном возрасте; - повышение и достижение наиболее полной укомплектованности врачами и медицинскими сестрами амбулаторно-поликлинического звена территориального здравоохранения в городских и сельских условиях; - обеспечение населения автономного округа врачами специальностей, по профилю которых регистрируется наиболее высокая частота распространения болезней на территории; - изменение системы оплаты труда медицинских работников, стимулирующей улучшение количественных и качественных показателей их деятельности, профессиональный рост; переход медицинских учреждений на "эффективный контракт"; - формирование реально обеспеченного перечня моральных и материальных мотиваций для начала и продолжения работы в автономном округе врачей и среднего медперсонала; - создание баз данных вакантных должностей медицинских работников в автономном округе; - увеличение доли аккредитованных специалистов

";
6.2.таблицу 42 подраздела 2.3 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 42
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты
на их реализацию
N п/п Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 5 Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 5 2056764 249336 301238 301238 301238 301238 301238 301238
Окружной бюджет 2056764 249336 301238 301238 301238 301238 301238 301238
В том числе федеральные средства 12000 12000 - - - - - -
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - департамент здравоохранения автономного округа 2056764 249336 301238 301238 301238 301238 301238 301238
Расходы Центрального аппарата 74265,00 10448 10552 10585 10619 10653 10687 10721
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует - - - - - - - -
1. Задача 1. Формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в автономном округе с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования, достижение полноты укомплектованности подведомственных медицинских учреждений медицинскими работниками
1.1. Мероприятие 5.1. "Повышение уровня обеспечения учреждений здравоохранения автономного округа квалифицированными кадрами" - - - - - - - -
Окружной бюджет - - - - - - - -
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - департамент здравоохранения автономного округа - - - - - - - -
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует - - - - - - - -
2. Задача 2. Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы окружного здравоохранения с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической поддержки
2.1. Мероприятие 5.2. "Повышение профессионального уровня знаний и умений медицинских работников" - - - - - - - -
Окружной бюджет - - - - - - - -
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - департамент здравоохранения автономного округа - - - - - - - -
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует - - - - - - - -
3. Задача 3. Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи
3.1. Мероприятие 5.3. "Усиление государственной поддержки медицинских работников и молодых специалистов" 2056764 249336 301238 301238 301238 301238 301238 301238
Окружной бюджет 2056764 249336 301238 301238 301238 301238 301238 301238
В том числе федеральные средства 12000 12000
Расходы Центрального аппарата 74265 10448 10552 10585 10619 10653 10687 10721
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - департамент здравоохранения автономного округа 2056764 249336 301238 301238 301238 301238 301238 301238
Расходы Центрального аппарата 74265,00 10448 10552 10585 10619 10653 10687 10721
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует - - - - - - - -

7.В подпрограмме "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" (далее - Подпрограмма 6):
7.1.паспорт Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 департамент здравоохранения автономного округа
Цель Подпрограммы 6 повышение доступности качественных, эффективных и безопасных лекарственных препаратов для медицинского применения для удовлетворения потребностей населения и системы здравоохранения автономного округа
Задачи Подпрограммы 6 - формирование системы рационального назначения и использования лекарственных препаратов для медицинского применения, повышение доступности лекарственного обеспечения жителей сельских поселений; - развитие государственной системы аптечных организаций за счет открытия аптечных пунктов и аптек в лечебно-профилактических учреждениях, повышение информированности медицинских кадров и населения в вопросах лекарственного обеспечения
Сроки реализации Подпрограммы 6 2014 - 2020 годы
Показатели Подпрограммы 6 - удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов); - удовлетворение спроса на лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей); - доля медицинских и фармацевтических работников, повысивших квалификацию по вопросам рациональной лекарственной терапии, основанной на принципах доказательной медицины
Основные мероприятия Подпрограммы 6 Мероприятие 6.1. "Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан при лечении в амбулаторных условиях". Мероприятие 6.2. "Обеспечение государственных учреждений здравоохранения автономного округа лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения для последующей выдачи отдельным льготным категориям граждан"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 2461697 Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению - 2461697 (в том числе средства федерального бюджета - 341 365) Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) - 0,00
2014 год - 460321 460321 (в том числе средства федерального бюджета - 181063) 0,00
2015 год - 363085 363085 (в том числе средства федерального бюджета - 54156) 0,00
2016 год - 359502 359502 (в том числе средства федерального бюджета - 53073) 0,00
2017 год - 359502 359502 (в том числе средства федерального бюджета - 53073) 0,00
2018 год - 306429 306429 0,00
2019 год - 306429 306429 0,00
2020 год - 306429 306429 0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6 - удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов; - удовлетворение спроса на лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей; - увеличение доли медицинских и фармацевтических работников, повысивших квалификацию по вопросам рациональной лекарственной терапии, основанной на принципах доказательной медицины

";
7.2.таблицу 50 подраздела 2.2 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 50
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты
на их реализацию
N п/п Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 6 Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб.
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 6 2461697 460321 363085 359502 359502 306429 306429 306429
Окружной бюджет 2461697 460321 363085 359502 359502 306429 306429 306429
В том числе федеральные средства 341365 181063 54156 53073 - - - -
Расходы Центрального аппарата 123991 17443 17617 17673 17729 17786 17843 17900
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - департамент здравоохранения автономного округа 2461697 460321 363085 359502 359502 306429 306429 306429
ГБУЗ "Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа" 2120332 279258 308929 306429 306429 306429 306429 306429
Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует - - - - - - - -
1. Задача 1. Формирование системы рационального назначения и использования лекарственных препаратов для медицинского применения, повышение доступности лекарственного обеспечения жителей сельских поселений
1.1. Мероприятие 6.1. "Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан при лечении в амбулаторных условиях" 412220 144127 50634 47981 47981 47981 47981 47981
Окружной бюджет 412220 144127 50634 47981 47981 47981 47981 47981
В том числе федеральные средства 130482 107883 7635 7482 7482 0 0 0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - департамент здравоохранения автономного округа 412220 144127 50634 47981 47981 47981 47981 47981
ГБУЗ "Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа" 281738 36244 42999 40499 40499 40499 40499 40499
Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует - - - - - - - -
2. Задача 2. Развитие государственной системы аптечных организаций за счет открытия аптечных пунктов и аптек в лечебно-профилактических учреждениях, повышение информированности медицинских кадров и населения в вопросах лекарственного обеспечения
2.1. Мероприятие 6.2. "Обеспечение государственных учреждений здравоохранения автономного округа лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения для последующей выдачи отдельным льготным категориям граждан" 2049477 316194 312451 311521 311521 265930 265930 265930
Окружной бюджет 2049477 316194 312451 311521 311521 265930 265930 265930
В том числе федеральные средства 210883 73180 46521 45591 45591 0 0 0
Расходы Центрального аппарата 123991 17443 17617 17673 17729 17786 17843 17900
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - департамент здравоохранения автономного округа 2049477 316194 312451 311521 311521 265930 265930 265930
ГБУЗ "Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа" 1838594 243014 265930 265930 265930 265930 265930 265930
Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует - - - - - - - -

8.Подпрограмму "Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа" (далее - Подпрограмма 7) изложить в следующей редакции:
"ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА"
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 7 -
Цель Подпрограммы 7 повышение эффективности и результативности процессов управления здравоохранением на региональном уровне и на уровне учреждений здравоохранения
Задачи Подпрограммы 7 - организация централизованного подхода в сфере ИТ здравоохранения автономного округа; - реализация задач по информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа; - формирование единого информационного пространства здравоохранения автономного округа.
Сроки реализации Подпрограммы 7 2014 - 2020 годы
Показатели Подпрограммы 7 - количество обслуживаемых региональных информационных систем здравоохранения автономного округа; - количество учреждений здравоохранения автономного округа, требующих проведения модернизации локальных вычислительных сетей; - доля учреждений здравоохранения автономного округа, в которых проведены мероприятия по информационной безопасности; - доля учреждений здравоохранения автономного округа, интегрированных в региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения; - доля лечебно-профилактических учреждений автономного округа, объединенных в единую телекоммуникационную инфраструктуру здравоохранения; - полная оснащенность лечебно-профилактических учреждений автономного округа элементами вычислительной инфраструктуры здравоохранения.
Основные мероприятия Подпрограммы 7 Мероприятие 7.1. Формирование единой информационной системы здравоохранения автономного округа. Мероприятие 7.2. Обеспечение информационной безопасности учреждений здравоохранения автономного округа. Мероприятие 7.3. Развитие информационных систем и вычислительной инфраструктуры в сфере здравоохранения автономного округа.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 562703 Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 562703 (в том числе средства федерального бюджета - 0,00) Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) - 0,00
2014 год - 71809 71809 0,00
2015 год - 142649 142649 0,00
2016 год - 69649 69649 0,00
2017 год - 69649 69649 0,00
2018 год - 69649 69649 0,00
2019 год - 69649 69649 0,00
2020 год - 69649 69649 0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7 - увеличение количества обслуживаемых региональных информационных систем здравоохранения автономного округа; - увеличение доли учреждений здравоохранения автономного округа, в которых проведены мероприятия по информационной безопасности; - увеличение доли учреждений здравоохранения автономного округа, интегрированных в региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения; - увеличение доли лечебно-профилактических учреждений автономного округа, объединенных в единую телекоммуникационную инфраструктуру здравоохранения; - увеличение оснащенности лечебно-профилактических учреждений автономного округа элементами вычислительной инфраструктуры здравоохранения.

I.Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития автономного округа
Создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи гражданам РФ с учетом демографической ситуации является приоритетным направлением государственной политики в сфере здравоохранения. На территории автономного округа реализуются крупномасштабные проекты:
- ПНП "Здоровье";
- программа модернизации здравоохранения автономного округа на 2011 - 2012 годы, утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 15 апреля 2011 года N 194-П.
В области правового регулирования сферы охраны здоровья приняты:
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 22 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".
Распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2012 года N 2511-р утверждена государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения".
Существенным сдерживающим фактором решения задач здравоохранения является недостаточное применение современных информационных технологий. На настоящий момент частично реализованы процессы обобщения и предоставления в электронном виде на вышестоящий уровень управления агрегированной информации. При этом не в полной мере внедрены методы систематизации медицинской информации. Необходимо создание и применение алгоритмов аналитической обработки информации для целей управления в здравоохранении.
Кроме этого, в медицинских организациях недостаточно широко используются современные информационно-телекоммуникационные технологии телемедицины. В рамках целевой программы департамента здравоохранения автономного округа "Развитие телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 - 2013 годы" установлены 16 комплектов групповых студий телемедицинской сети и 29 персональных видеотерминалов телемедицинской сети. Специалисты учреждений здравоохранения обучены на кафедре телемедицины Московского государственного медико-стоматологического университета. Данная работа требует дальнейшего развития с целью создания единого информационного пространства телемедицины. Широкое внедрение телемедицины на основе единой технологической и технической политики позволит существенно повысить эффективность оказания первичной медико-санитарной помощи, повышения качества диагностики социально значимых заболеваний на уровне первичного звена, повышения доступности консультационных услуг медицинских экспертов для населения за счет использования телемедицинских консультаций.
Одновременно требуется решать задачу по созданию и масштабированию аппаратно-программных решений для оказания медицинских услуг медицинским работником на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий. В настоящее время по результатам реализации ПНП "Здоровье" и региональной программы модернизации здравоохранения в медицинских организациях проведено обновление парка медицинского оборудования. Современное медицинское оборудование имеет возможность представления информации в цифровом виде, что позволяет создавать автоматизированные рабочие места для медицинских специалистов различных профилей, в то же время частично медицинское оборудование нуждается в оснащении дополнительным лицензионным программным обеспечением.
В округе продолжается компьютеризация здравоохранения.
В рамках реализации мероприятий программы модернизации здравоохранения автономного округа на 2011 - 2013 годы в 23 учреждениях здравоохранения поставлено 6 629 единиц компьютерного оборудования (принтеры, серверы, аппаратные тонкие клиенты, коммутаторы, автоматизированные рабочие места, сканер штрих-кодов). Необходимо комплексное завершение работ по созданию единой инфраструктуры терминальных клиентов во всех учреждениях здравоохранения и дальнейшей поддержки ее функционирования.
В рамках региональной программы модернизации здравоохранения в 2012 году внедрена система выдачи и обслуживания льготных рецептов Асулон "Аптека М": в рамках выдачи - в 21 учреждении здравоохранения, обслуживания - в 18 розничных складах, за которыми закреплены 23 аптеки.
В рамках окружной долгосрочной целевой программы "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 - 2013 годы" департаментом информационных технологий и связи автономного округа с 2012 года проводятся работы по внедрению региональной медицинской информационно-аналитической системы (далее - РМИАС), включающей региональную часть, блок РМИАС лечебно-профилактического учреждения, сегмент архивного хранения и предоставления доступа к медицинским изображениям - Региональный распределенный архив медицинских изображений. На базе государственного казенного учреждения "Ресурсы Ямала" установлено оборудование для регионального центра обработки данных регионального сегмента здравоохранения.
Во всех учреждениях здравоохранения автономного округа внедрен электронный документооборот в составе единой Системы электронного документооборота автономного округа.
Проведенные за период 2011 - 2013 годы работы по информатизации здравоохранения имели разрозненный характер, отсутствовал единый центр компетенции информатизации здравоохранения, принимаемые решения не всегда соответствовали специфике работы конечных пользователей - учреждений здравоохранения, требованиям информационной безопасности при работе с персональными данными пациентов. Также проблемами информатизации системы здравоохранения автономного округа являются:
- недостаточно функциональное программное обеспечение информационной системы учета медицинских услуг для лечебных учреждений;
- применение информационных систем, которые частично перекрывают друг друга по реализуемым функциям, слабо связаны структурно, поддерживают разные форматы данных и требуют существенных переработок с целью интеграции в единое информационное пространство здравоохранения;
- отсутствие единой инфраструктуры сбора, хранения, обработки, передачи и использования информации, возможности соотнесения, сопоставления и анализа данных из различных информационных систем для получения полной, достоверной и актуальной информации о состоянии системы здравоохранения автономного округа.
С целью выхода на качественно новый уровень медицинского обслуживания, повышения эффективности управления здравоохранением, перехода к оказанию услуг в сфере здравоохранения в электронном виде, улучшения информированности населения в вопросах получения медицинской помощи требует реализации проект по созданию регионального информационно-аналитического пространства для лечебных учреждений, органов управления здравоохранения и территориального фонда обязательного медицинского страхования при полной интеграции с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения.
Актуальность и целесообразность использования программно-целевого метода заключается в обеспечении прозрачности и системного решения задач, направленных на информатизацию здравоохранения автономного округа, а также взаимосвязи между выделяемыми бюджетными ресурсами и предусматриваемыми результатами их использования.
II.Перечень мероприятий подпрограммы 7
Целью Подпрограммы 7 является повышение эффективности и результативности процессов управления здравоохранением на региональном уровне и на уровне учреждений здравоохранения.
Достижение заданной цели осуществляется путем реализации следующих задач Подпрограммы 7:
- формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения автономного округа;
- реализация задач по информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа;
- формирование единого информационного пространства здравоохранения автономного округа;
- повышение качества технического сопровождения информационной и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения автономного округа;
- организация централизованного подхода в сфере информационных технологий здравоохранения автономного округа.
Для выполнения поставленных задач, Подпрограммой 7 предусмотрены мероприятия.
2.1.Мероприятие 7.1. "Формирование единой информационной системы здравоохранения автономного округа"
Мероприятие направлено на формирование единой информационной системы здравоохранения автономного округа путем организации на базе современных компьютерных технологий отраслевой системы сбора, обработки, хранения и представления информации, обеспечивающей динамическую оценку состояния здоровья и информационную поддержку принятия решений, направленных на его улучшение.
В рамках реализации мероприятия будет осуществляться:
- координация работ по созданию единой информационной системы здравоохранения автономного округа;
- содержание, управление и администрирование единой информационной системы здравоохранения автономного округа;
- содержание вычислительного центра здравоохранения автономного округа;
- организация сбора, обработки и анализа медицинской информации и отчетности на уровне региона;
- техническая поддержка телемедицинской сети автономного округа.
Реализация данного программного мероприятия будут проводиться в период 2014 - 2020 годов.
Нормативно-правовое обоснование полномочий:
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
- Государственное задание ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа".
2.2.Мероприятие 7.2. "Обеспечение информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа"
Целью данного мероприятия является проведение работ по обеспечению безопасности информационного пространства здравоохранения автономного округа.
Необходимо обеспечить проведение мероприятий по повышению уровня информационной безопасности: оценка состояния информационной безопасности информационных ресурсов в учреждениях здравоохранения автономного округа, разработка и реализация требований по применению программно-технических средств и комплекса организационных мер, направленных на защиту медицинских информационных систем учреждений здравоохранения от угроз несанкционированного доступа.
Будут выполнены работы по разработке требований к созданию системы обеспечения информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа.
Проведение комплекса работ по созданию системы обеспечения информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа позволит обеспечить выполнение норм Федеральных законов:
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных";
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
В рамках реализации комплекса мероприятий по информационной безопасности учреждений здравоохранения автономного округа будет:
- подготовлен проект построения защиты телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения автономного округа на базе региональной межведомственной телекоммуникационной сети автономного округа (РМТКС ЯНАО) в 2014 году. В рамках проекта будет проведено обследование каждого учреждения здравоохранения автономного округа, подготовлены отчетные материалы о состоянии каналов связи между обособленными зданиями (корпусами) учреждений здравоохранения, подготовлены рекомендации об организации защиты каналов связи на основании нормативных документов, подготовлена спецификация на необходимое оборудование. Выполнение данных работ позволит в 2015 - 2020 году провести работы по осуществлению защиты телекоммуникационной инфраструктуры, охватывающей все учреждения здравоохранения автономного округа;
- проведено проектирование системы информационной безопасности в учреждениях здравоохранения. Проектирование системы является необходимым условием для реализации комплексного подхода к созданию систем обеспечения информационной безопасности. В отсутствие Проекта возможна лишь реализация фрагментарных мер и механизмов безопасности, за счет которых в современных условиях невозможно решение основных вопросов обеспечения информационной безопасности.
Целью проектирования является выработка рекомендаций, организационных и единых технических решений по обеспечению безопасности информационных ресурсов, хранимых, обрабатываемых в локальных вычислительных сетях и медицинских информационных системах учреждений здравоохранения.
В соответствии с разработанными проектами будут проведены работы по закупке, установке и настройке средств защиты, а также будет разработана необходимая документация по защите информации и проведена оценка эффективности принятых мер по защите информации в учреждениях здравоохранения.
Техническая поддержка средств защиты информации включает в себя:
- консультации по настройке терминальных клиентов VipNet (подготовка к установке, особенности установки в различных ОС, работа с интерфейсом);
- консультации по штатной работе терминальных клиентов VipNet (работа с настройками продуктов по умолчанию, параметров проверки объектов, реакции продуктов на событие, ведения отчета, настройка системных установок);
- консультации по обновлению терминальных клиентов VipNet (принципы работы утилиты обновления, настройка средств обновления).
Техническая поддержка рассчитывается как 20%% от стоимости закупленных в 2012 году терминальных клиентов VipNet (2 082 шт.) и сети VipNet.
Работы по реализации данного программного мероприятия будут проводиться в период 2015 - 2020 годов.
Нормативно-правовое обоснование полномочий:
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных";
- Пункт 14 раздела II Устава ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа";
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
2.3.Мероприятие 7.3. "Развитие информационных систем и вычислительной инфраструктуры в сфере здравоохранения автономного округа"
Целью данного мероприятия является централизованное обеспечение работоспособности и дальнейшее развитие регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения, а также существующих локальных медицинских информационных систем в учреждениях здравоохранения автономного округа.
Развитие регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения будет проводиться в соответствии с Концепцией создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, стандартами оказания медицинских услуг. Планируется внедрение специализированных информационных ресурсов поддержки принятия врачебных решений при постановке диагноза, выборе методов лечения и назначении лекарственных средств. Техническая поддержка должна обеспечивать работоспособность и бесперебойное функционирование прикладных компонентов регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.
Развитие регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения будет проводиться на основе региональной медицинской информационно-аналитической системы автономного округа с интеграцией в нее существующих локальных медицинских информационных систем учреждений здравоохранения и обеспечением интеграции с федеральными компонентами единой государственной системы в сфере здравоохранения. Будет проводиться развитие и поддержка следующих компонентов:
- системы ведения расписания специалистов, проведения консультаций, в том числе телемедицинских, а также электронной записи на прием к врачу с учетом интеграции с внешними информационными системами;
- системы обеспечения персонифицированного учета медицинской помощи и лекарственного обеспечения;
- системы ведения электронной медицинской карты пациента (ЭМК);
- системы информационного взаимодействия с территориальным фондом обязательного медицинского страхования автономного округа;
- системы ведения нормативно-справочной информации, словарей медицинских терминологий;
- аналитической системы, системы формирования отчетности, в том числе медицинских статистических отчетных форм;
- регистров паспортов медицинских организаций, медицинского оборудования и медицинской техники, врачей и медицинского персонала;
- специализированных регистров по отдельным нозологиям и категориям граждан;
- систем поддержки принятия врачебных решений;
- сервис информирования граждан о их здоровье с использованием ЭМК и личного кабинета;
- системы мониторинга транспортных средств на базе ГЛОНАСС/GPS.
В рамках поддержки и развития медицинских информационных систем в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения автономного округа планируется проведение централизованной технической поддержки существующих локальных медицинских информационных систем в учреждениях здравоохранения автономного округа, а также их развитие с целью обеспечения интеграции с региональным сегментом единой государственной информационной системы здравоохранения.
Будет проводиться развитие и поддержка следующих медицинских информационных систем (далее - МИС):
- МИС Qms, эксплуатируемая в ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница", ГБУЗ ЯНАО "Лабытнангская городская больница";
- Программный комплекс АДИС, эксплуатируемый в ГБУЗ ЯНАО "Салехардская станция скорой медицинской помощи", ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи", ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская станция скорой медицинской помощи", ГБУЗ ЯНАО "Надымская станция скорой медицинской помощи";
- Программный комплекс АСМУ Меди, эксплуатируемый в ГБУЗ ЯНАО "Губкинская городская больница", ГБУЗ ЯНАО "Тарко-Салинская центральная районная больница", ГБУЗ ЯНАО "Тазовская центральная районная больница";
- МИС "Медиалог", эксплуатируемая в ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная районная больница";
- МИС "Инфомед", эксплуатируемая в ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская центральная городская больница";
- МИС GaleoN, эксплуатируемая в ГБУЗ ЯНАО "Яр-Салинская центральная районная больница".
Централизованная поддержка указанных МИС будет осуществляться согласно предварительным заявкам эксплуатирующих учреждений здравоохранения.
Планируется поддержка и развитие системы телемедицины автономного округа. В рамках 2015 - 2020 годов планируется проведение работ по включению в существующую телемедицинскую сеть остальных учреждений здравоохранения для осуществления врачами-специалистами консультаций пациентов в реальном времени. В рамках данных работ будет проведено дооснащение учреждений здравоохранения автономного округа оборудованием для проведения сеансов видеосвязи с учреждениями здравоохранения, расположенными в удаленных и труднодоступных районах. Внедрение системы отложенного консультирования на базе существующей телемедицинской сети на основе использования специального программного обеспечения. Это позволит врачам-специалистам учреждений здравоохранения автономного округа рассматривать медицинские исследования, подготовленные лечащими врачами, находящимися в отдаленных населенных пунктах, в условиях невозможности организации сеанса видеосвязи в режиме реального времени, а также организовать единую базу данных проведенных консультаций, обеспечить надлежащий контроль за ходом выполнения консультаций.
Развитие вычислительной инфраструктуры включает в себя модернизацию центрального узла вычислительной инфраструктуры и модернизацию вычислительной инфраструктуры в учреждениях здравоохранения автономного округа.
В рамках модернизации центрального узла вычислительной инфраструктуры планируется модернизация центрального узла вычислительной инфраструктуры на базе ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитической центр Ямало-Ненецкого автономного округа", как уполномоченного органа по формированию единого информационного пространства здравоохранения автономного округа, а также по обеспечению защиты персональных данных в данном пространстве.
Модернизация центрального узла вычислительной инфраструктуры включает в себя: приобретение оборудования для организации кластерной системы виртуальных платформ и облачных технологий, а также систем хранения данных. Такая организация центрального узла обеспечит возможность централизации предоставления ИТ-сервисов учреждениям здравоохранения автономного округа с учетом специфики инфраструктуры связи региона и территориальной удаленности.
В рамках модернизации вычислительной инфраструктуры в учреждениях здравоохранения автономного округа будет:
- проведена дальнейшая модернизация учреждений здравоохранения автономного округа с целью оснащения современным серверным и периферийным оборудованием, организация серверных помещений системами кондиционирования и бесперебойного электропитания. А также централизованное, унифицированное обеспечение лицензионным системным и прикладным программным обеспечением;
- проведено проектирование локальных вычислительных сетей в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения автономного округа (8 учреждений здравоохранения). В рамках проектирования будут проведены обследования локально-вычислительных сетей учреждений здравоохранения автономного округа, подготовлены отчетные материалы, рекомендации по модернизации локально-вычислительных сетей, подготовлена спецификация на необходимое оборудование. Будут проведены работы по модернизации локальных вычислительных сетей, закупка, установка и настройка активного оборудования в учреждениях здравоохранения автономного округа в соответствии с разработанными Проектами.
Работы по реализации данного программного мероприятия будут проводиться в период 2014 - 2020 годов при наличии финансирования.
Нормативно-правовое обоснование полномочий:
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
- приказ Минздравсоцразвития РФ от 28 апреля 2011 года N 364 "Об утверждении Концепции создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения".
- пункт 14 раздела II Устава ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа";
- Статья 146 Уголовного кодекса РФ;
- Статья 7.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию приведены в таблице 51.
Таблица 51
Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты
на их реализацию
N п/п Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 7 Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб.
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 7 562703 71809 142649 69649 69649 69649 69649 69649
Окружной бюджет 562703 71809 142649 69649 69649 69649 69649 69649
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - департамент здравоохранения автономного округа 562703 71809 142649 69649 69649 69649 69649 69649
ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа" 562703 71809 142649 69649 69649 69649 69649 69649
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует - - - - - - - -
1. Задача 1. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения автономного округа
1.1. Мероприятие 7.1. "Формирование единой информационной системы здравоохранения автономного округа" 492703 71809 72649 69649 69649 69649 69649 69649
Окружной бюджет 492703 71809 72649 69649 69649 69649 69649 69649
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - департамент здравоохранения автономного округа 492703 71809 72649 69649 69649 69649 69649 69649
ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа" 492703 71809 72649 69649 69649 69649 69649 69649
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует - - - - - - - -
2. Задача 2. Реализация задач по информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа
2.1. Мероприятие 7.2. "Обеспечение информационной безопасности учреждений здравоохранения автономного округа" 23090 0 23090 0 0 0 0 0
Окружной бюджет 23090 0 23090 0 0 0 0 0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - департамент здравоохранения автономного округа 23090 0 23090 0 0 0 0 0
ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного 23090 0 23090 0 0 0 0 0
округа"
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует - - - - - - - -
3. Задача 3. Формирование единого информационного пространства здравоохранения автономного округа
3.1. Мероприятие 7.3. "Развитие информационных систем и вычислительной инфраструктуры в сфере здравоохранения автономного округа" 46910 0 46910 0 0 0 0 0
Окружной бюджет 46910 0 46910 0 0 0 0 0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - департамент здравоохранения автономного округа 46910 0 46910 0 0 0 0 0
ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа" 46910 0 46910 0 0 0 0 0
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует - - - - - - - -

".
9.В подпрограмме "Совершенствование системы территориального планирования автономного округа" (далее - Подпрограмма 8):
9.1.паспорт Подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 8
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 8 департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Цель Подпрограммы 8 совершенствование организации медицинской помощи
Задачи Подпрограммы 8 приоритетное развитие учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оптимизация объемов стационарной помощи за счет существенного укрепления амбулаторно-поликлинической помощи, повышение доступности качественной специализированной медицинской помощи для населения малых поселений (прежде всего сельского населения) на основе концентрации части этой помощи в более крупных подразделениях учреждений здравоохранения и формирования медицинских зон, оказывающих медицинскую помощь населению нескольких муниципалитетов
Сроки реализации Подпрограммы 8 2014 - 2015 годы
Показатели Подпрограммы 8 - обеспеченность населения специализированными койками для лечения больных социально значимыми заболеваниями; - фондовооруженность; - доля учреждений родовспоможения 3, 2 групп, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, нормам пожарной безопасности, условиям порядков и стандартов оказания медицинской помощи
Основные мероприятия Подпрограммы 8 Мероприятие 8.1. "Приобретение зданий под размещение фельдшерско-акушерских пунктов". Мероприятие 8.2. "Строительство объектов здравоохранения в автономном округе"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 1542543 Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 1542543 (в том числе средства федерального бюджета - 0,00) Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) - 0,00
2014 год - 1373225 1373225 0,00
2015 год - 64776 64776 0,00
2016 год - 36000 36000 0,00
2017 год - 68542 68542 0,00
2018 год - 0,00 0,00 0,00
2019 год - 0,00 0,00 0,00
2020 год - 0,00 0,00 0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 8 создание оптимальной и эффективно функционирующей структуры системы здравоохранения, оказывающей качественную и доступную медицинскую помощь для каждого жителя автономного округа

";
9.2.таблицу 57 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 57
Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты
на их реализацию
N п/п Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 8 Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб.
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 8 1542543 1373225 64776 36000 68542 - - -
Окружной бюджет 1542543 1373225 64776 36000 68542 - - -
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 - департамент здравоохранения автономного округа - - - - - - - -
Соисполнитель Подпрограммы 8 - департамент строительства и жилищной политики автономного округа 1542543 1373225 64776 36000 68542 - - -
1. Задача 1. Приоритетное развитие учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оптимизация объемов стационарной помощи за счет существенного укрепления амбулаторно-поликлинической помощи, повышение доступности качественной специализированной медицинской помощи для населения малых поселений (прежде всего сельского населения) на основе концентрации части этой помощи в более крупных подразделениях учреждений здравоохранения и формирования медицинских зон, оказывающих медицинскую помощь населению нескольких муниципалитетов
1.1. Соисполнитель Подпрограммы 8 - департамент строительства и жилищной политики автономного округа 1542543 1373225 64776 36000 68542 - - -
Мероприятие 8.1. "Приобретение зданий под размещение фельдшерско-акушерских пунктов" 10000,0 10000,0 - - - - - -
Приобретение здания под размещение фельдшерско-акушерского пункта в Шурышкарском районе 10000,0 10000,0 - - - - - -
Мероприятие 8.2. "Строительство объектов здравоохранения в автономном округе" 1532543 1363225 64776 36000 68542 - - -
Окружной бюджет 1532543 1363225 64776 36000 68542 - - -
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 - департамент здравоохранения автономного округа - - - - - - - -

".
10.В подпрограмме "Обеспечение реализации Государственной программы" (далее - Подпрограмма 9):
10.1.паспорт Подпрограммы 9 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 9
Ответственный исполнитель Подпрограммы 9 департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 9 -
Цель Подпрограммы 9 кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Задачи Подпрограммы 9 совершенствование кадрового потенциала, осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения, соблюдение сроков рассмотрения обращений
Сроки реализации Подпрограммы 9 2014 - 2020 годы
Показатели Подпрограммы 9 - укомплектованность кадрами; - доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3-х лет; - доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений
Основные мероприятия Подпрограммы 9 Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы - департамента здравоохранения автономного округа
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 9 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 1066998 Объем финансирования Подпрограммы 9, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 1066998 (в том числе средства федерального бюджета - 26 052) Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) - 0,00
2014 год - 176164 176164 (в том числе средства федерального бюджета 3 492) 0,00
2015 год - 156477 156477 (в том числе средства федерального бюджета - 3 492) 0,00
2016 год - 156477 156477 (в том числе средства федерального бюджета - 3 492) 0,00
2017 год - 144470 144470 (в том числе средства федерального бюджета - 3 894) 0,00
2018 год - 144470 144470 (в том числе средства федерального бюджета - 3 894) 0,00
2019 год - 144470 144470 (в том числе средства федерального бюджета - 3 894) 0,00
2020 год - 144470 144470 (в том числе средства федерального бюджета - 3 894) 0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 9 - создание высокопрофессионального кадрового состава государственных гражданских служащих, обеспечивающего эффективную реализацию Государственной программы; - повышение уровня профессиональной компетенции государственных гражданских служащих в целях эффективной реализации Государственной программы; - повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации Государственной программы; - обеспечение высокого профессионального уровня юридической защиты интересов ответственного исполнителя Государственной программы при рассмотрении споров в судебных и иных органах; - предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя Государственной программы и подведомственных учреждений и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения их финансовой устойчивости

";
10.2.таблицу 58 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 58
Перечень мероприятий Подпрограммы 9 и затраты
на их реализацию
N п/п Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 9 Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 9 1066998 176164 156477 156477 144470 144470 144470 144470
Окружной бюджет 1066998 176164 156477 156477 144470 144470 144470 144470
В том числе федеральные средства 26052 3492 3492 3492 3894 3894 3894 3894
Ответственный исполнитель Подпрограммы 9 - департамент здравоохранения автономного округа 1055316 176164 156477 156477 144470 144470 144470 144470
Соисполнитель Подпрограммы 9 отсутствует - - - - - - - -
1. Задача 1. Совершенствование кадрового потенциала, осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения, соблюдение сроков рассмотрения обращений
1.1. Мероприятие 9.1. "Обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы - департамента здравоохранения автономного округа" 1066998 176164 156477 156477 144470 144470 144470 144470
Окружной бюджет 1066998 176164 156477 156477 144470 144470 144470 144470
В том числе федеральные средства 26052 3492 3492 3492 3894 3894 3894 3894
Ответственный исполнитель Подпрограммы 9 - департамент здравоохранения автономного округа 1055316 176164 156477 156477 144470 144470 144470 144470
Соисполнитель Подпрограммы 9 отсутствует - - - - - - - -

".
11.Приложение N 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции: